最新培训
104
2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
21168
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
3946
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
6487
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
1570
2026-06-16
AI 驱动内部审计升级与风险穿透实战 - 课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕26号 关于举办“AI驱动内部审计升级与风险穿透实战”高级研修班的通知各相关单位:...
1019
2026-05-22
“内部审计项目全过程实战进阶” (线下+线上)咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计项目全过程实战进阶” (线下+线上)咨询课程的通知 各相关单位: 在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位,持续加...
1004
2026-05-22
经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务课程 置顶
北 京 国 家 会 计 学 院 北国会教〔2026〕第55号 关于举办“新时期经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务”高级研修班的通知 各相关单...
2394
2026-05-22
最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕25号 关于举办“风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理”研修班的通知 各相关单位...
3749
2026-05-22
AI赋能内部审计实战课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕39号 关于举办“AI赋能内部审计实战”研修班的通知各相关单位:随着大语言模型技术的爆发式增长,内部...
3966
2026-02-25
全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知 置顶
上海国家会计学院上国会培〔2026〕 202 号关于举办“全面预算管理与成本管控”(线下+线下)研修班的通知各相关单位:为助力企业实现战略目标落地、优化资源配置、提升运营效率,全面预算管...
4711
2025-12-09
金融机构内审核心能力提升系列课 置顶
金融内审核心能力提升系列课各相关单位:在金融行业强监管、防风险的大背景下,内部审计作为金融机构风险管理的“第三道防线”,其重要性日益凸显。为帮助广大金融内审人员系统提升专业能力,筑牢审计基石,驾驭金融...
40753
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
13868
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
17150
2024-08-12
“新会计法贯彻实施暨高风险业务循环中的内控实务”研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕45 号关于举办“新会计法贯彻实施暨高风险业务循环中的内控实务”研修班的通知各相关单位:20...
9963
2024-06-14
重磅!走进蒙牛:数字化转型之智慧财务共享” 研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕32号关于举办“走进蒙牛:数字化转型之智慧财务共享”研修班的通知各相关单位:财务共享服务,是财务的“工业化革命”,是财务不...
7522
2024-06-14
“全面预算管理体系建设与标杆企业实践” (线上+线下)培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕23号关于举办“全面预算管理体系建设与标杆企业实践”(线上+线下)研修班的通知 ...
12657
2024-06-13
“企业数字化内控实践”研修班 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕46号关于举办“企业数字化内控实践”研修班的通知各相关单位:自2008年财政部颁布《企业内部控制基本规范》以来,各公司都开始大力推进内控...
11349
2024-05-21
“工程项目全过程审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕35号关于举办“工程项目全过程审计实务与案例”(线上+线下)研修班的通知各相关单位:工程项目审计是我国内部审计实务工作中的...
4257
2024-04-19
基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕52号 关于举办“内部审计负责人与后备人才岗位能力提升——基于公司治理、战略与风险管理的内部审计” 研修班的通知 ...
3579
2024-04-11
“新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕52号关于举办“新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 的通知 各相关单位: 审计负责人在现代...
2657
2024-04-02
“财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕19号关于举办“财务BP核心能力建设”研修班的通知各相关单位:财政部发布的《管理会计基本指引》明确“应用管理会计,应遵循融...
15123
2024-04-02
“业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕12号关于举办“微咨询课程:业财融合实务与案例”(线上+线下)研修班的通知各相关单位:财政部发布的《管理会计基...
2610
2024-01-12
2024年国际注册内部审计师(CIA)考试(机考):报考、认证、预约、答疑、课件信息汇总(持续更新)
共五部分信息 一、通知类 1.关于2024年第一次考试审核报考时间的通知 二、简章类(重要,请重点阅读) &nbs...
2218
2024-01-09
谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
中 国 商 业 会 计 学 会中商学培〔2024〕01号 关于举办“新时期内部审计专业能力提升”线上课程的通知 各相关单位: 2023年全国审计工作会议指出,要始终把塑造职业精神...
1547
2024-01-07
“内部审计高质量发展路径研修班”培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕55号关于举办“内部审计高质量发展路径研修班”的通知各相关单位:当前,我国经济发展进入新常态,企业面临的风险和挑...
1959
2024-01-07
“审计项目管理与质量管理”培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕48号关于举办“审计项目管理与质量管理”研修班的通知各相关单位:中共中央...
15128
2024-01-07
风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号关于举办“微咨询课程:风险管理、内部控制与合规管理” 研修班的通知 各相关单位: 近年来,由于内控体系跟随风险变化动态调整...
13599
2023-09-19
“会计档案无纸化政策与实操” 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2023〕21号关于举办“会计档案无纸化政策与实操”培训班的通知各相关单位:十九届五中全会提出,中国的经济社会发展应准确把握新发展阶段、深...
热门网课
- 193864 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 153232 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 134622 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 127348 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 118903 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 118264 【课件】审计实务-入门到精通
- 116183 【课件】审计角度解构年报
- 115253 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 45678 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 41300 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 41190 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 40859 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 128070 《内部审计工作法》
- 128068 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 127843 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 127587 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 127109 《企业内部审计全流程指南》
- 126272 《金融机构审计实务指南》
- 125945 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 125589 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 125393 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 125238 《业内部控制架构设计实操手册》
- 125049 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 124967 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 124915 《财务审计实务指南》
- 124774 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 124512 《舞弊审计实务指南》
- 124497 《企业内部控制全流程实操指南》



