审计方法
1185
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1758
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7712
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9168
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10180
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9822
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12146
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23717
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
4473
2018-07-10
围标,是可以这样被审计发现的…
2018年4月,江海市审计局在文化产业专项资金审计中,对该市W单位的资金使用情况进行延伸,发现某装裱店老板,利用“分身术”围标,从W单位获取不当收益的问题线索。近乎完美的财务处理审计组初到W单位时,负责人王某满面春风,自豪地介绍:“我们...
6469
2018-05-05
干货!5个阶段,梳理内审在工程造价控制中的关注点…
冯萍 曹宇 / 文内审网 / 编辑本文将以电力工程为例,梳理工程管理5个阶段,内审在工程造价控制中的主要关注点。工程内部审计要对工程投资、建设过程和事后评估等阶段进行效果分析,以此进行不同环节的造价控制,...
3386
2018-05-04
大咖分享:做审计,我们要这样高效访谈!
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流陈虹利 刘铨 / 文内审网 / 编辑回复"报告大全", 获取各类型审计报告模板!...
3988
2018-04-23
【实战总结】想提高内审质量?你是否考虑到了这些问题!
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和行业精英共同学习、分享、交流陈香 / 文内审网 / 整理随着经济的发展,各企业成长得更加迅速和多元化,企业规模的不断扩大和经营模式的多元化发展,使得企...
1814
2018-03-29
【干货分享】内部审计的需求调查及发展方略(收藏)
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流姜苏平/ 文内审网 / 编辑为全方位的实现对内部的有效控制和降低风险,人们越来越重视内部审计工作,其具有一定的独立性与客观性,其他方面很难对它造成...
2834
2018-03-21
内部审计工作面临的形势与对策探讨
同行都在看,点击上方“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流李金梁 / 文内审网 / 编辑一、当前内部审计面临的形势(一)全球化和信息化浪潮的影响全球化和信息化是经济社会发展的必然趋势,是内部审计必须面...
2965
2018-02-05
他想在2018年内审报告中体现的5个关键词
Jim Pelletier / 文Zero.G / 译在过去的几天里,我一直在研究最近的网络入侵事件,让我思考了内部审计如何在战略上利用内部审计报告进行书面沟通。这是一个简单的概念,具有潜在的深远影响。一名记者在Equifax公司(...
3127
2018-01-30
做审计,千万不要急于求成
燕归来 / 文内审网 / 编辑1.经常遇到添加好友的同行开口就问,我怎么设置目标,我怎么开展工作,我如何抓住重点,我如何突破出彩?一副急于求成的样子。我想到了学走路的孩子,没有站稳想着跑,能不跌倒?还有刚会开车的人,档位还不熟练,...
4607
2018-01-27
【审计实战】那一次,我们是这样发现查实“小金库”的…
1.发现疑点对某单位第一天的审计进点会一开始显得轻松自然,被审计单位及下属有关部门的负责人、财务人员全部参加了。但审计进点会一结束,审计组突然宣布马上盘点现金,并要求财务人员全部留下,带领审计人员直接到各自财务科进行盘点,这给了被审计单...
5178
2018-01-11
(收藏)不识别这8个风险点,如何能做好资金管理审计?【附资金管理流程】
1.资金存放:资金存放分散,不能统一、集中使用,可能导致资金冗余损失2.非法挪用:资金在使用过程中被非法挪用,可能导致正常资金交易的延误损失3.审批权限:资金管理未经适当审批或超越权限审批,可能因存在重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失...
2124
2018-01-04
识别这11个风险点,还怕不会进行存货审计?
>>法律法规:存货业务违反国家安全、消防、环保等法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。>>权限管理:存货业务未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失。>>采购申请...
5880
2017-11-20
【推荐分享】:详解费用审计方法流程
费用通常指的是三项期间费用,即营业费用、管理费用以及财务费用。这三项费用不能计入到产品成本中,而是直接计入到当期的损益中。营业费用:营业费用是在整个经营环节中所发生的费用,包括公司销售商品过程中发生的费用和商业性公司在进货过程中...
2180
2017-11-08
你知道吗?高科技企业审计的这些方法与注意事项
高科技企业的特点一般而言,高科技企业具有人才密集、知识密集、技术密集、资金密集、风险密集、信息密集、产业密集的特点。而从世界各国高科技的发展来看,高科技不是一个单项技术,而是科学、技术、工程最前沿的新技术群。这个群体的各种成分,互相影响...
1958
2017-03-14
审计人:你是如何面对“微时代”?
今天,我们已经进入名副其实的微时代,微信、微博、微商、微小说、微电影、微支付、微管理……已经渗入我们的生活,手机已经替代电脑、电视成为我们生活中不可或缺的一部分。同时,微时代的气息也“随风潜入夜,润物细无声”,使我们的审计工作...
2953
2017-02-13
从内部控制看公立医院管理与风险应对
内部控制是公立医院内部管理的重要环节,能为医院管理者和有关部门提供真实可靠的信息,便于做出医院发展和管理的决策,充分利用和有效配置医院的各项经济资源,更好地实现医院综合管理目标,对提高医院运营水平、增强医院在医疗市场中的竞争力具有重要意义。...
热门网课
- 159540 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 120063 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103100 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96446 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88379 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87720 【课件】审计实务-入门到精通
- 85514 【课件】审计角度解构年报
- 84319 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15548 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12094 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11460 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11431 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97979 《内部审计工作法》
- 97420 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97160 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97046 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96884 《企业内部审计全流程指南》
- 96278 《金融机构审计实务指南》
- 95700 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95395 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95385 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95162 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95084 《财务审计实务指南》
- 95017 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94907 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94820 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94372 《舞弊审计实务指南》
- 94148 《企业内部控制全流程实操指南》

