审计方法
292
2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
21359
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
4100
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
6640
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
282
2026-05-17
重中之重!招投标管理专项审计方案(全过程15方面) 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月,黄花菜都凉了!”“中标价这么低,最后肯定要通过变更找回来,走着瞧。”“每次都是那几家中标,其他人都是来陪跑的,走个过场而已。”“验收的时候什么问...
10300
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
11844
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
12827
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
12476
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
14932
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
26546
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
6954
2018-10-08
做审计,到底为什么要保持职业怀疑态度?
注册会计师(审计人员)作为独立的第三方,运用专业知识、技能和经验对财务报表进行审计并发表审计意见,旨在提高财务报表的可信赖程度。鉴于此行业的特殊性,要求注册会计师必须具有高度的警觉性,即注册会计师的必备素质之一――职业怀疑态度。职业怀疑要...
4299
2018-10-07
就这样,审计组发现了场地租赁费的背后"猫腻"
近期,审计组对A单位2015年至2017年度财政财务收支审计过程中,审计人员通过大数据比对,从一笔农业培训场地租赁费支出查出了B农业中心私设“小金库”30余万元的问题线索。数据比对疑点初现审计人员在查阅A单位管理的“农村劳动力阳光工程培...
3599
2018-09-30
一篇很经典务实的文章:小型审计部门的九大误区
这篇文章我认为非常经典,点到了内部审计部门业务的要害。我经常与同行们交流,发现这篇文章所指的问题几乎在我及我的同行身上都发现过,个人十分赞同,逐条写下自己的解读分享。希望能引起大家的思考。内部审计人员与很多商界人士一样面对相同的问题:工作...
4840
2018-09-28
经济责任审计,竟发现培训费背后的如此“猫腻”
日前,在对A地残疾人联合会前任领导干部经济责任审计中,审计人员通过一份看似正常的名单,顺藤摸瓜,发现一起骗取残疾人职业技能培训费的问题线索。小小名单有蹊跷审计组准备好了相关资料,整理了数据库,并调取了A地残联Y领导在任期间的账目,集中开...
5090
2018-09-26
【工程审计】小小除锈费,也有大天地!一名财务前辈的7点经验之谈
近期,由于北方几个省市环境整治需要,需要在建工程停工数月,南方省份由于钢材、砂石料涨价也面临大面积停工现象。这些不可预见的停工给工程建设带来诸多问题:停工损失、停工索赔、复工费用等。对钢筋混凝土工程来说,中途停工在复工后涉及到钢...
5190
2018-09-20
审计透过一张“破纸”,竟发现了巨额小金库
内婶儿点评:从事审计工作,永远都要保持怀疑的态度、谨慎的心态,特别是对于重要项目的关键节点,任何蛛丝马迹都是不容无视的,有时候,透过一句话、一行字、一个眼神、一个动作,都极可能发现我们想要的东西。无数的审计案例已经告诉我们,重大的问题发现,...
5340
2018-09-18
【审计案例】建筑工程领域串通投标案件分享
(一)案情简介。近期,接到反馈信息,XX安装工程有限公司与XX建设有限公司涉嫌串通投标。经查,当事人XX安装工程有限公司与XX建设有限公司均为独立的企业法人,在XXXX项目1#-8#楼后配套工程投标中,提交的投标保证金均由XX安...
6303
2018-09-13
一位内审内控专家的经验之谈,很务实!
前些日子我们集团总部到我们中国区进行内部审计,活活地被折磨了2个多月(1个半月的准备时间,半个月的现场审计),弄得我筋疲力尽、嗓子嘶哑,现在恨不得休个年假。因为我们集团的内部审计是出了名的严格,很多公司的CFO、CEO都倒在他们的审计之下。...
4948
2018-09-11
伪造合同、无资质施工…通通让它们无处遁形!
今年年初,审计组在对某有轨电车试验线项目的审计中发现,某参建单位存在伪造合同、无资质承担施工任务等问题,可能给有轨电车项目带来潜在的质量隐患。审阅资料 捕捉疑点该项目建设管理实行BT投融资建设管理模式,项目业主通过招投标方式...
6393
2018-08-22
切莫让工程审计成为内审职业短板:41个造价问题的深度解析(专业造价师分享+收藏)
1.施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费...
6760
2018-08-21
【干货】恭喜!你很可能发现了采购价格舞弊:7种采购价格舞弊情形(老内审经验分享)
内婶儿:采购业务从来都是内审朋友们重点关注的领域,而从历史案例来看,采购舞弊案件的数量及严重性也证明了内审同行们判断的准确性。仔细想想,在一个内控缺失的环境中,从采购计划、采购申请、供应商选择、合同签订、到采购验收、采购付款、供应商管理的...
4729
2018-08-20
方法论:离任审计必读!
离任审计方法是指审计人员为取得充分有效的审计证据,据以证实被审事项的性质和发表审计意见而采取的各种手段。由于离任审计的内容包括财务责任审计、管理责任审计和法纪责任审计,是一项综合性审计。因此,进行离任审计,必然要综合运用多种审计方法。1....
6526
1
2018-08-16
一张加油明细单背后的审计小故事,请相信细节的价值!
近期,审计组在对A学校校长的经济责任审计中,发现了该校校长私车公养的违纪事实。审计伊始 陷入困境审计组调取了该校近三年的账目集中进行了审计。为规范管理,该区所有学校的账目均由教育局下设的会计核算中心代账,各校...
6626
2018-08-14
做内审,如此理解内控审计?你的审计生涯危险了!
经常会有小伙伴通过个人微信或在内审网社群问我,关于内控审计价值的一些问题,如:内控审计就是关注有没有签字和审批吗?内控审计到底有何意义?内控审计价值到底有多大?而刚从事审计工作不久,或者新近转行内审的一些小伙伴,也时不时会表达对内控审计就...
4463
2018-08-12
牢记6大关注点,搞定各类实物采购审计!(附:物资采购内控调查问题清单)
一、物资采购6大关注点(一)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会造成资源浪费。另外还要审查采购计划是否履行了相关审批手续,资金是否...
热门网课
- 194837 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 154190 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 135517 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 128231 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 119782 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 119140 【课件】审计实务-入门到精通
- 117082 【课件】审计角度解构年报
- 116133 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 46555 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 42142 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 42029 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 41751 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 128928 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 128905 《内部审计工作法》
- 128644 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 128449 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 127963 《企业内部审计全流程指南》
- 127095 《金融机构审计实务指南》
- 126764 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 126440 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 126232 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 126086 《业内部控制架构设计实操手册》
- 125927 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 125808 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 125729 《财务审计实务指南》
- 125613 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 125394 《舞弊审计实务指南》
- 125327 《企业内部控制全流程实操指南》

