审计实务
1156
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1747
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7701
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9152
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10165
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9790
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12128
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23699
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1465
2023-08-28
别再忽略!小工程结算审计:5方面问题、对策
小规模工程结算审计存在的主要问题及对策一、小规模工程结算审计存在的主要问题⒈应公开招标项目不公开招标2019年8月,某区《关于进一步规范全区国有资金投资工程建设项目招投标管理工作的意见》明确规定:区直及经济主体区...
2904
2023-08-25
审计案例:保洁费里藏猫腻
保洁费里藏猫腻“对不起!你们之前多交的摊位费用都会从下一年的应交租金中扣除,一分不差全部退还。”近日,江苏省苏州市相城区下辖镇某农贸市场负责人王某,在受到处理后向14户农贸市场摊主道歉。此前,相城区纪委监...
5085
2023-08-24
募集资金管理:10大方面关注点,审计方法
募集资金管理,到底该怎么审计? 最近,好几位小伙伴问到这个问题,而2022-2023年,恰逢证监会、三大证券交易所最新发布了与募集资金监管的最新文件,考虑到业内在募集资金管理审计领域的相关内容较为少见,在此特地进行整理和分享,希...
11971
2023-08-17
某厂裁员,发现舞弊(附:审计关注点、审计方法)
“这…太长见识!”近日,某小伙伴表示,自己被某事惊呆。该小伙伴提到,其所在某厂某新项目面临一定困难,正在推进减员提效事宜,而最近审计部接到一份关于裁员的举报消息,让其诧异不已,举报人表示,公司裁员中存在严重舞弊行...
3713
2023-08-16
医院审计巡察:71个问题、整改进展情况汇编(清单·收藏)
|| 内审网 / 整编 ,可参考学习,正文15200余字。整改工作开展以来,各地相关医院紧紧围绕问题和意见,针对整改中的难点、堵点问题,认真总结,反思问题根源,坚持阶段性整改与长期整改相结合,抓牢抓实整改工作,具体情况如...
25729
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货)
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
2171
2023-08-14
建设工程施工合同审计:核心关注点(收藏)
建设工程施工合同审计中需关注的重点内容建设工程施工合同是固定资产投资项目的重要契约文件,是我们在审计过程中需要着重关注的原始要件,有助于我们充分掌握被审计工程项目基本情况,科学判断可能存在的问题及问题的重要性,进而提升审...
3665
2023-08-13
最新《证券公司内部审计指引》(附全文)
为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,中国证券业协会(以下简称“协会”)制定发布《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)。《内审指引》广泛征求了行业机...
1363
2023-08-11
干废内审(导致内部审计失败),20种可能…
近年以来,和内审业内同仁广泛交流,了解过很多内审成功的经典故事、路线图,也听闻了一系列内审失败的典型案例,总结起来,可谓成功的方法大同小异,失败的原由各有千秋。今天,特地对导致内审失败的常见可能进行简单梳理,分享给内审网...
1838
2023-08-03
XX民政X关于困难群众救助补助资金专项审计整改报告
XX民政X关于困难群众救助补助资金专项审计整改报告XX区审计X:202X年X月X日至202X年X月X日,贵X对XX区民政X开展关于XX区202X年1月至9月困难群众救助补助资金专项审计,并于4月1...
1282
2023-08-03
XX民政X 202X年度预算执行审计整改情况报告
XX民政X202X年度预算执行审计整改情况报告202X年X月XX日至X月XX日,XX审计X派出审计组,对XX民政X202X年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。针对《审计报告》(X审财报〔202X〕XX号)指出的问题...
23843
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏)
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
3167
2023-08-02
审计监察发现干股分红受贿:如何认定?注意几个问题!(收藏)
认定干股分红型受贿需注意的若干问题“两高”于2007年发布的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)对干股分红型受贿进行了明确规定,“干股是指未出资而获得的股份。国家工作人员利用职务上的便利为请...
4033
2023-08-01
火电厂提质增效专项审计:主要审计内容及相应审计方法
廉风 / 文 内审网 / 整编火电厂提质增效专项审计,主要审计内容及相应审计方法,包括但不限于:1. 设备提升和优化- 审计设备更新计划和实施情况,评估设备的更新频率、技术先进性和效益。...
1301
2023-07-29
想过风险多高?大数据审计:别只会叫“好”!(深思)
大数据审计面临的风险及对策大数据审计方法的推行对政府审计带来了巨大乃至颠覆性的变革。同时,大数据也是一把利弊共存的双刃剑,在提高审计效率、革新审计方法、扩展审计职能的同时,也带来了新的审计风险。一是制度风...
热门网课
- 159419 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119937 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103076 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96435 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88372 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87711 【课件】审计实务-入门到精通
- 85503 【课件】审计角度解构年报
- 84307 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15544 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12086 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11455 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11423 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97967 《内部审计工作法》
- 97398 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97148 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97034 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96862 《企业内部审计全流程指南》
- 96270 《金融机构审计实务指南》
- 95692 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95383 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95372 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95149 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95071 《财务审计实务指南》
- 95005 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94899 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94808 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94359 《舞弊审计实务指南》
- 94138 《企业内部控制全流程实操指南》
