×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

审计实务

关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2451   2022-04-05

万科:内部审计手册

【内部审计】内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评...
内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系建设工作,推动集团乘风破浪高质量发展,由我牵头,财务部具体承办,组...
科技专项审计是审计机关针对国家和地区出台的重大科技政策和重要科技相关制度落实情况,国家和地区的财政科技资金使用情况,以及各专业性科技项目开展情况的一种政策跟踪落实与专项资金审计相结合的审计工作。随着国际国内形势变化以及我国经济社会高质量...
随着经济社会的发展,城乡供水一体化作为保障城乡居民饮用水安全的一项民生工程被提上议事日程,A市审计部门对此予以了极大的关注,投入大量人力与物力,与建设、施工、监理单位有关人员到现场抽测、核实有关数据。通过三回合斗智斗勇,腐败分子得到了应...
一、订立合同时的注意事项1、无合同不交易经济形势变化导致部分企业不能正常履约,少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与...
 通过访谈,审计人员能够与被审计单位人员相互交流、沟通。准确地传递有关信息,使被审计单位人员了解审计目的,更好地配合审计,同时构建良好的审计人际关系。通过访谈,可以把握重点,节约时间,提高审计效率。以风险为导向的审计理念,强调...
管理费用下设的明细多样,包括但不限于:工资,职工福利费,折旧费,办公费,修理费,中介费,低值易耗品摊销,无形资产摊销,租赁,运输,研发费,保险费,差旅费,咨询费,招待费等,对于这么多明细,怎么在短时间抓住重点获取完整的信息是审计人员需要...
大额话费藏玄机“这是别人给我充值的话费3000元,今天我来上交给组织……”日前,河南省确山县某粮油购销有限公司经理康某到确山县纪委监委上交违纪款。不久前,确山县纪委监委接到群众举报,称去年的7月11日、7月13日,某售粮...
今年下半年,J省组织实施了中小学教育经费管理使用情况专项审计调查。笔者在审计中发现,教育部门学籍管理存在的问题具体表现在以下几个方面:一是违规招收借读生。借读生通常指学籍学校与实际就读学校不一致的学生。审计发现,部分热点优质高中...
企业内部采购与付款的控制与管理,确实很重要,它可以保证采购的及时和资金的安全,同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及两方:采购方和供应商。因此,采购管理既有程序问题,又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。...
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1、责任控...
收益管理审计是了解酒店收益管理的实施现状与酒店或集团公司制定的标准和流程之间的差距,以及与行业收益管理的最佳做法之间的差距,总结经验教训,找到存在的问题、漏洞、挑战和机遇,从而采取相应的措施,解决问题,堵塞漏洞,战胜挑战,把握机遇,把收...
4505   2022-03-28

审计问责管理办法

XXX公司审计问责管理办法(试行)1 总则1.1目的为加强和规范XXX有限公司(以下简称公司)审计发现问题及整改不力等方面的追责工作(以下简称审计问责),强化责任意识,促进依法治企、合规经营,结合公司实际...
费用审计中,公司车辆和油费要如何审计,这篇总结的很到位,其他费用审计方法也可以参照使用,推荐大家学习。车辆的使用是否符合规定如何做第一步 &...
仓库审计涉及到很多审计方法,盘点、核对、重新计算、询问、现场观察等。1.仓库租赁所需资料:仓库租赁合同、其他应收款-仓库押金、房产证复印件容易舞弊的地方:索要回扣、签订阴阳合同、租赁面积有差异。审...