专项审计
83169
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
8813
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
3898
2021-09-23
关于党费专项审计发现问题及整改落实情况的报告
【点此查阅】
2434
2021-08-25
审计调查,常用的6个实用工具、平台
调查了解是审计实施过程的一个重要环节,更是提升审计质量的一大关键步骤。调查了解可以让审计组快速掌握第一手审计资料,有利于熟悉并确定审计重点内容,有助于提高审计工作效率,并收到事半功倍的效果。笔者在日常的审前调查工作[内审...
3105
2021-08-19
粮食实物审计:关键技术与实用方法
在储备粮审计中,审计粮食实物是审计工作中的基础环节。粮食实物审计包括 对粮食品种、性质、质量、数量等情况的检查和测算,并核查实物检查情况与粮食 保管账之间的一致性,传统方法需要深入每个粮仓对库存粮食进行现场查看和测 量,再运用测量数据及...
3560
2021-08-05
“三重一大”审计思路与方法
近年来,国有企业改革发展中暴露的重大资产损失、舞弊问题等大多与决策管理合规性不强有关。作为企业内部管理的有力助手,在促进公司有效治理、防范经营管理风险、提升内部控制水平方面,内部审计应该当仁不让。加强国有企业“三重一大”监督管理是提升国...
3221
2021-08-05
“三重一大”审什么?怎么审?
近年来,国有企业积极响应国家“走出去”战略,大力拓展海外市场,“走出去”发展战略初见成效。随着“一带一路”建设向更深层次推进,一方面,国有企业在海外发展规模日益扩大,境外国有资产的规模越来越大;另一方面,由于境外国有资产管理存在复杂性,...
3211
2021-06-10
审计案例 | 以虚假项目套取专项资金 (伪装的外衣)
在Y单位经责审计中,审计组人员通过延伸下属S农业科技有限公司的财务收支及资金效益情况,查实了该单位使用虚假项目套取专项资金的案件线索。初见端倪年末岁尾,华灯初上,W审计局的办公室里,审计人员正在埋头忙碌。...
5749
2021-05-25
汽车4S店审计重点与方法
汽车4S店是指将整车销售(sale)、零配件供给(spare part)、售后服务(service)、信息反馈(survey)四项功效集于一体的汽车服务企业。2011年后车市的疯狂扩张及众多汽车品牌店布局不合理等弊端逐渐出现,车行由卖方...
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2021-05-25
关于汽车4S店的内部审计的几点思考
一、汽车4S店内部审计的必要性和重要性汽车4S店进行内部审计有着非常重要的意义,它可以规范企业内部的控制行为,可以保证企业的经济安全,可以根据市场变化和需求及时调整审计策略,可以充分地为企业谋利益。因此,对汽车4S店进行...
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2021-05-20
基础设施建设项目绩效审计方法步骤
一、立项原则(一)关注国家重点基础设施建设项目。国家重点基础设施建设项目是由国家发展战略方向确定的,体现了政府治国的理念和重大的社会关切,这部分基础设施建设项目是否做到经济有效不仅关系到财政资金有效利用,更是关系到国家产业政策是...
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2021-03-25
报告模板 | 计划物控部专项审计报告
内审网评分:82分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
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2021-03-04
合同审计 | 没弄清这3步,可能白做!
合同是平等主体的自然人、法人、其他社会组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。市场经济就是法制的经济。合同在民事活动中的运用越来越广泛,尤其是在市场经济条件下,更显其重要了。律师作为法律专业工作人员,在民事活动中...
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2021-01-05
央企境外投资业务4阶段11个审计重点
伴随央企“走出去”战略的积极实施,境外承包工程、收购资源、并购企业、境外上市等国际化营运活动逐渐开展,央企境外投资得到快速发展,但同时也遇到并购遭否、投资受阻的情况,一些央企境外资产安全和国有资产保值增值存在一定隐患。因此,加强国有资产...
4960
2020-12-29
经济合同管理情况专项审计报告
内审网评分:78分(满分100分) 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内...
2373
2020-10-15
成本核算审计工作4大方面实务经验分享
要做好产品成本的审计工作,应从以下几方面人手:首先,要建立健全产品成本内部控制体系产品成本的内部控制体系,主要包括产品成本管理体系和产品成本核算体系。产品成本管理体系主要包括成本预测、成本决策、成本计划,...
4132
2020-10-10
建议财务实施费用控制3条原则,附:费用审计方法大全
1.先开源后节流提出这条原则其实是有一些背景的,因为财务部在公司的地位还不高,即便高层提出要控制费用,财务部在实际执行过程中也还是会遇到不少阻力的,因此,把开源放在节流的前面,主要是肯定销售部门对公司整体收入增长方面做出...
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