专项审计
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2019-11-11
审计案例 | 真假冷库现形记
Mr.内审:这是一个涉及金额不算多大的案例,然而,挪用资金、伪造合同的问题性质却显然比较严重。在审言审,我们最关心肯定是审计人员如何发现问题,是否有特别的方法论?在我看来,该案例给自己最大的感触不外乎3点:保持谨慎、职业的怀疑态度...
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2019-10-31
预算审计 | 实务问题剖析与对策分享
预算执行审计已成为预算管理和监督的重要环节。如何更新观念,与时俱进地深化预算执行审计,提升审计的层次,已经成为审计机构亟待解决的一个问题。目前财政预算执行审计存在的主要问题(一)“大财政”审计理念没有确立,审...
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2019-10-28
审计案例 | 永远不要相信所谓“天衣无缝”的控制设计!
Mr.内审:这个案例涉及资金不大,但性质比较严重,该案例也让本人对于控制设计、控制执行、审计方法深有感触:1.控制设计非常重要,良好的控制设计能起到很好的风险预防作用;2.永远不要将合规合法寄希望于所谓“天衣无缝”的控制...
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2019-08-27
反舞弊审计 | 纯干货!应收保费舞弊4大动机、7大表现,及审计方法【建议收藏】
应收保费是保险公司办理保险业务应向被保险人收取但尚未收到的保险费,是保险公司销售保单这一经营活动所形成的债权。从性质上相当于工业企业的应收账款。近年来,随着保险市场竞争日趋激烈,各保险公司的应收保费余额也越来越大,应收保费已经成为财产保...
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题,记住6大对策!【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配,同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上,有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题,记住6大对策!【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配,同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上,有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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2019-08-23
预算审计报告 | 关于北京市2018年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
内审网评分:90分(满分100分) 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度,取长补短、互通有无,共同成长,如您有优秀的审计案例、报告,欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)...
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2019-08-23
预算审计报告 | 外交部20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果报告
内审网评分:90分(满分100分) 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度,取长补短、互通有无,共同成长,如您有优秀的审计案例、报告,欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称...
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2019-08-23
预算审计报告 | 发展改革委20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果
内审网评分:90分(满分100分) 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度,取长补短、互通有无,共同成长,如您有优秀的审计案例、报告,欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称...
4782
2019-08-23
预算审计报告 | 教育部20XX年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果报告
内审网评分:90分(满分100分) 国家审计的报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊的态度,取长补短、互通有无,共同成长,如您有优秀的审计案例、报告,欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后...
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2019-07-04
存货造假案例 | 这些舞弊方法、审计策略,建议尽早了解!【实战·干货】
会计造假问题在日常生活中并不鲜见,其产生主要是因为会计信息提供者与使用者之间利益不一致,信息不对称。一般而言,企业经营者对本企业会计信息的掌握最为准确、全面和及时,而其他的包括债权人、投资者、供应商等在内的外部信息使用者只能通过...
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2019-06-17
效益审计 | 这些审计内容、方式、问题,建议关注!【实战·干货】
一、什么是管理效益审计所谓管理效益审计是通过审计监督检查,发现管理中的问题,及时分析原因,提出改进措施,从而实现管理出效益的目的的一种宏观审计。二、管理效益审计的主要内容(一)建设项目审计这是目前管理效益...
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2019-05-30
存货舞弊防控 | 康美药业存货少计183亿!审计毫无办法?
Mr.内审:近期,康美药业爆出的巨雷,响彻了国内外市场,资金多计300亿元,其中183亿元对应存货的少计,今天,主要针对存货舞弊手法,及舞弊防控、审计策略进行相关分享。关于康美一案,此前已分享过多篇文章,可点击参阅:康美药业 |...
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2019-05-25
存货审计 | 6大关注点与必知审计方法!【干货】
存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资,包括材料、燃料、低值易耗品、在产品等。为保证生产经营过程的持续性,企业必须有计划地购入、消耗和销售存货,它是生产经营过程中不可缺少的资产,也是保证生产经营活动连续顺利进行的必要条件...
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2019-05-17
存货仓储审计 | 建议从这4个方面入手!(前辈无私分享·纯干货)
存货与仓储循环是企业生产经营中的重要环节,涉及到供应、生产、销售的各个环节,所以对其加强控制和管理就显得非常重要。而对存货与仓储循环的审计是注册会计师应关注的项目,特别是在针对该循环设计的审计程序的同时,还应实施分析程序,以便能更好地了...
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