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各类型审计

关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
1.江西省XX区教科体局局长陶某违规购置校服问题。2015年2月,为迎接省市督查,结合近年来新招入教师没有校服和原有校服新旧不一的情况,XX区教科体局局长陶某与班子成员沟通后,根据原有购置校服的惯例,制定《XX区教科体局关于加强管理、规...
境外子公司远程内控审计的困难和应对措施刘琼莉根据国资委印发《关于做好2020年中央企业内部审计工作有关事项的通知》(国资厅监督[2020]7号)的要求,央企需加强对境外子公司的审计监督,三年轮审一遍,推动子公司稳...
1.含义不同离任审计,或称任期终结审计,是指对法定代表人整个任职期间所承担经济责任履行情况所进行的审查、鉴证和总体评价活动。这一活动,对于引导和规范法定代表人的经营思想和经营行为、维护法定代表人的合法权益...
人力资源社会保障部 财政部关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知人社部发〔2023〕13号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局)、财政厅(局),中央和国家机关有关部委、直属机构,全国...
“我是公司出纳,平时主要负责收取客户钱款、开发票、发放墓葬证,有时兼业务员带客户上山选购墓地。”……经专项审计,2014年以来,多达477个墓穴的购墓款和部分护墓费被杨萍侵占、贪污,涉案金额高达2300余万元。...
对就业专项资金审计的思考及建议就业专项资金指的是国家为促进就业在财政预算中安排的专项资金。主要用于职业介绍和培训、创业培训、小额贷款贴息、职业技能鉴定等方面。主要资金来源有:中央财政专项转移支付、省市(州)县(...
模块化审计实施之我见 2023年省审计厅在市县党政主要领导经济责任审计工作中,创新改革审计组织管理方式,积极探索经济责任模块化审计,推动经济责任审计提质增效。今年市县党政主要领导经济责任审计分为综合评价及重大决...
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告 根据《固定资产管理制度》以及20XX年XX部工作计划及部门职责, XX部于20XX年1月4日至20XX年1月9日期间组织了年终固定资产盘点,盘点方式为全盘。盘点情况如下: 一、固定...
2017年12月,新修订的《党政机关公务用车管理办法》,在车辆编制和标准两个主要问题上做出了相应的制度设计,并着力构建公务用车管理新制度,明确公务用车配备、经费、使用和处置等全流程管理,强化对公车私用、私车公养、既领取公务...
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 宁德时代新能源科技股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)...
吴永 等 / 文  内审网 / 整编关于工程付款,内审应重点关注建设单位支付给工程承包单位工程款项的合理性、合规性和及时性等。施工支付的主要依据包括国家关于发包与承包的有关法律规定,如《建筑法》...
在地产企业内部审计监察工作中,根据过往的实战经验,对所涉及的业务环节存在的舞弊风险点进行了梳理,主要包括九个关键业务环节:拿项目、收地、规划报建、设计、招标、采购、工程建设、营销、物业管理。下面以表格形式将各环节重点关注内容进行罗列:...
合同这个词大家一定不陌生,相信在生活和工作中我们时常都有接触,甚至有人专门从事合同审查这一项工作。那合同的定义是什么呢?我们先来看看法律的规定:合同是平等主体的自然人、法人其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。这是合同法给...
招投标审计中常见问题表现形式及审计思路招投标作为工程建设领域一项重要的经济活动,遵循公开、公平、公正和诚实信用等基本原则,是构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系的有力保障。然而,由于涉及到个人、企业和单位等多方面的复...
XX医院中层领导干部经济责任审计实施办法 第一章 总则第一条  为加强党对审计工作的集中统一领导,健全和完善医院中层领导干部经济责任审计制度,强化对医院中层领导干部的...