各类型审计
830
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1528
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
20158
2026-01-20
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI驱动下的采购及供应链风险管理与审计实务”研修班的通知 各相关单位: 在数字化经济时代,采购管理正面临前所未有的变...
350
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
7574
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
8996
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
9989
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9644
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
11932
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25595
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
23709
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
9452
2022-07-05
X子公司经营管理审计实施方案
X公司经营管理审计实施方案一、编制依据根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》和公司年度审计计划安排的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。二、被审计单位的基本情...
13031
2022-07-02
预算审计:常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理意见)
一、预决算编制、管理方面存在的问题1.结余资金未纳入预算审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金...
3196
2022-06-29
公司进出口业务内部审计报告
一、导言基于风险评估,按公司201X年度内部审计计划安排,审计部对公司进出口业务关务模块进行内部审计,涉及的期间是201X年01月01日至201X年12月31日。二、审计范围:(一)关务制...
2416
2022-06-20
终于厘清!投标不足三人,审计到底如何定性?(实用)
郭晶 唐国南 / 文;内审网 / 整编投标不足三人审计如何定性招投标是一种择优竞争采购的方式,体现了公开、公正、公平的原则,有利于 建立竞争有序、廉洁高效的市场经济秩序,是审计工作中重点关注的一项内容。在...
3438
2022-06-18
XXX任期审计,发现问题、整改情况报告
内审网 / 整编根据《关于XXX同志任期经济责任履行情况审计报告》(XXX号)要求,现将审计发现问题和整改情况公开如下。一、贯彻落实XXX经济方针政策和决策部署,推动部门事业发展方面(一)挂牌督办措施不到...
3826
2022-06-17
发改局XXX任期经济责任审计,问题整改报告(公开信息)
【点此查看原文】
3981
2022-06-16
采购物料编码管理:10个基本原则和10个知识点
采购从业者 / 文;内审网 / 整编何为物料编码?简单说是以简短的文字、符号或数字、号码来代表物料、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂或许有没有物料编...
2583
2022-06-13
工程审计:完整方案
一、审前准备工作1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件,在进行工程决算审计工作之前,必须对其进行收集整理,并进行详细地了解。2、熟悉竣工图纸。竣工图是审计决...
3829
2022-06-10
某城管局长任中审计:16大问题、整改措施、结果(公开信息)
【点此查阅报告】
3932
2022-06-08
不良资产审计
浅谈企业不良资产的审计企业的不良资产滞留于企业各资产项目中,一方面粉饰着财务状况,另一方面又掩盖着资产流失。为了正确评价企业的财务状况和经营成果,向报表使用者提供真实、准确的会计信息,注册会计师在对企业的审计业务中,应对...
12045
2022-06-05
人力资源审计工作方案
人力资源审计工作方案一、审计的目的根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排 ,审计部将于20XX年3月11日开始,对XX集团人力资源部20XX年1月至20XX年1月的人力资源规划与设计、制度与流程、招聘...
3876
2022-06-04
审计案例:奇怪的工程合同
近日,江苏省灌云县洋桥农场重新组建的领导班子正式履职,从锤炼作风入手,深入开展以案促改,制定出台包括土地租赁管理制度、办公用房管理制度、考勤制度在内的一系列规章制度,着力整肃农场风气。这场变化源于不久前开展的专项巡察。巡...
2776
2022-06-02
任期经济责任审计方案
一、审计目的通过对XXX任职期间的资产管理、资金往来、资金收支的真实性、合规性的审计,正确评价任期经济责任的履行情况,并进一步规范XX单位管理行为。二、审计对象和审计期间审...
3767
2022-05-26
审计案例:消失的现金
2021年,莘县审计局开展了对全县部分学校的财务收支及政策落实情况的审计工作,审计组经过充分的前期调查,依托大数据等计算机分析手段对教育局提供的相关数据进行筛选,抽取了生源较多,教学成绩在全县名列前茅的莘县**中心初级中...
11197
2022-05-26
营销物资审计:我的实用审计程序
(一)所需资料营销物资管控的相关制度、营销物资的请购计划、审批流程、营销物资采购招投标资料、合同、验收资料、营销物资领用的审批、登记、营销物资处置的资料等。(二)审计程序1.审查营销物资管理制度,收集现有...
热门网课
- 158490 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118969 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102819 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96332 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88270 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87576 【课件】审计实务-入门到精通
- 85427 【课件】审计角度解构年报
- 84196 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15469 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12009 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11383 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11367 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97855 《内部审计工作法》
- 97206 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97035 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96932 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96753 《企业内部审计全流程指南》
- 96172 《金融机构审计实务指南》
- 95592 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95285 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95270 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95017 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94963 《财务审计实务指南》
- 94903 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94806 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94697 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94225 《舞弊审计实务指南》
- 94031 《企业内部控制全流程实操指南》
