各类型审计
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2020-03-19
反商业贿赂协议(中英文模板)
反商业贿赂协议 AGREEMENT OF ANTI COMMERCIALBRIBERY 为体现公平合理、对等互利的合作宗旨,确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德,廉洁守法、秉公办事,不...
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2020-03-13
关联方及其交易审计需关注四大风险!
关联方及其交易历来是注册会计师审计的重点,因为较多财务舞弊是通过关联方及其交易进行的。常见的可能导致重大错报风险的关联方交易的形式主要有:与非正常业务关系单位或个人发生的偶发性或重大交易,如购销商品、担保等;缺乏明显商业理由的交易,如贷...
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2020-03-13
内审尽早了解!内部控制八大漏洞…
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”,这一点从众多的企业失败案例都得到了验证。从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻...
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2020-03-12
查明!虚增收入150亿!决定:责令改正、警告、罚款60万…
上市公司财务造假太多了,都懒得报道了!爆雷的仅仅是一部分,还有很多财务造假没事发、没曝光,像康美药业、辅仁等上市公司有人多年前持续举报后也一直风平浪静,日子滋润潇洒,没被告倒,但最后还是纸包不住火,2019年自然爆雷!今天再分享一个巨额...
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2020-03-06
关于资金捐赠审计的思考
渠道收集捐款的渠道是否明确、公布的渠道是否可控、是否合规。不合规、不可控、不公开、不透明,就有可能被挪用或私吞。可以延伸至收款的来源,从收款显示的来源追查是否存在组织人员代转、其它隐藏账号或渠道转入的情况...
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2020-03-05
毛利率中不为人知的秘密!(附案例分析)
无论是企业经营者还是投资者,都应该明白一个企业的毛利率是怎么来的,为什么高,为什么低。单纯的拿毛利率绝对值进行比较是不科学的,在分析毛利率时,要关注的是数字背后的东西。左手数量,右手质量企业有了毛利,才会...
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2020-03-03
最全面的资产负债表分析法总结
资产负债表表示企业在一定日期的财务状况的主要会计报表,资产负债表利用会计平衡原则,将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块,在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后,以特定日期的静...
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2020-02-27
血的教训!微盟数据案:权限、备份、灾备演练 IT控制,不容儿戏!
近日,知名中小企业云端商业及营销解决方案提供商——微盟,爆出数据被删案,且历经近40小时,仍未完全恢复,很多商家因此遭殃,该话题甚至一时成为热搜。有人也形容微盟为此付出了10亿元天价学费(市值下跌)。近年,互联网时代,企...
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2020-02-22
仓库审计,不仅仅是账实相符那么简单
这段时间主要从事的工作就是以采购环节发生的舞弊案件为轴,深入的拓展了供应商准入、采购计划管理、定价、验收、仓储管理、应付管理等方面的内容。通过流程审计发现,仓储审计,不仅仅是需要实现账实相符那么简单,而可能包含计划外采购、账外资...
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2020-02-18
超实用!内审须了解:程竣工结算审核10大要点
竣工结算,指在工程完工后,根据竣工图纸、会议纪要、设计变更和现场签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。是项目或各分项竣工验收后的最终总结,应确保结算范围、内容及计价标准与合同范围相一致;竣工图纸所示的工程量与实际完成相一致,...
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2020-02-15
关联交易审计风险总结
关联交易不属于单纯的市场行为,也不属于内幕交易的范畴,关联交易是公司运作中经常出现的而又易于发生不公平结果的交易。但实际操作过程中,由于关联交易的价格可由关联双方协商确定,关联交易很容易成为调节利润、避税和一些团体或个人谋利的手段。...
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2020-02-13
内审必知8招!了解公司采购如何判断供应商实力
判断供应商实力,是采购人员的重要必修课。特别是大宗、长期的采购中,了解供货商的实力,一来可以判断供货商的供货情况如何;二来可以充分的评估产品的质量以及相关配套服务。三来可以节省成本——很显然,要是采购量较大,我们直接从厂商拿货会减少中间...
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2020-02-12
关联交易最全整理:尽职调查实务及案例分析
关联交易是市场经济中普遍存在的的经济现象,同时也是投资及IPO尽职调查的重点关注项目之一,关联交易事项的处理对投资时的投资决策及企业IPO都起到决定性的作用。虽然关联交易问题不是上市审核的实质性问题,但历届发审委将对关联...
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2020-01-22
企业职工薪酬也舞弊?且看内部审计如何破!
舞弊审计作为内部审计的一项非常规性审计项目,是为了防止、识别以及利用证据来证明贪污、盗窃、欺诈、腐败这类舞弊行为而进行的审计活动。一般说来,企业经营者离任需由上级单位内部审计部门进行经济责任审计外,每年的年报由所聘请的某会计师事务所进行...
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2020-01-18
细说薪酬审计
一、薪酬审计的必要性(一)薪酬数据需较真儿随着企业管理规范化、信息化、时效性的不断深入,“用数据说话”已经成为很多企业管理者的工作风格。但正所谓仁者见仁、智者见智,对于数据更科学、更准确、...
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