×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

各类型审计

关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
请微信扫描二维码进入
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
长期以来,部分上市公司为了实现融资、保上市资格、业绩考核等目的,利润造假案例层出不穷,花样百出,如郑百文、银广夏、蓝田股份等。虚增销售收入是公司利润造假的主要手段之一,也是审计时应重点关注的方面。 一、 收入作假的主要...
一、餐饮企业收入审计的现状 餐饮企业为中国传统行业,企业员工对企业流程谙熟于心,同时审计人员在餐饮企业收入的审计方法和理论方面积累了丰富的经验。由于餐饮行业经营特性,经营过程中存在大量的现金收付、较少开具发票等情况,同...
货币资金一、库存现金业务常见舞弊贪污现金的手法1.隐瞒收入:舞弊者在收到现金收入时,不向交款者开具收款收据或发票,或将相关票据撕毁,随意隐瞒收入,收入不登记入账,以达到贪污企业现金的目的。2.虚列支出:舞...
对于固定资产的审计,一方面,由于固定资产使用期长、价值大、更新慢,增减变化发生的频率较之流动资产来说要小得多,相对来说,发生数量上的差错或弊端也较少,因此,审计人员在。制订整个审计计划时,通常安排用于固定资产审计的时间较少,审计程序与方...
从事内审内控工作这些年,经常听大伙儿谈及舞弊,总的感觉是内审内控人员对于舞弊往往很难事先察觉发现,而更多的是通过举报得到线索进而查实的。也曾就舞弊预防话题,与业界进行过深度交流,有人认为舞弊无法预防,有人认为舞弊...
采购管理如此复杂,舞弊漏洞如此繁多,那么,采购舞弊方式有多少种呢?从整个采购流程进行分析,存在不少于42个舞弊风险,包括招投标舞弊、合同舞弊、付款舞弊等。其中招投标舞弊方式22种(类),它分为公开招投标舞弊和邀标舞弊,其中招投标舞弊方式...
所有审计需要的资料包括:1、单位简介、工作总结;2、单位执行的制度;3、财务报表、账簿及凭证。采购部内部审计需要的资料包括:1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限;2、采购招标文件;...
审计能否顺利进行,实现既定目标,审计调查人员不但要掌握并熟练运用各种查账技巧,更重要的是能否发现问题,找出疑点。笔者在多年的审计实践中,运用审计查账方法与技巧,经常会发现各种违纪违规和一些经济案件,现就审计财务查账技巧方面谈十点看法。&...
主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+16%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)...
-1-2019年3月10日,埃塞俄比亚航空从亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚内罗毕的ET302航班失事,航班上搭乘着149名乘客和8名机组成员无一人生还。失事飞机上有8名中国人。该失事航班ET302的机型为波音737-MAX8客机,是于2...
-1-近期,多个同行朋友通过内审网平台,与我交流腐败与反腐败的话题,各家案例的分享,各自思想的碰撞,可谓感触很深,基于此,正准备写写自己对于腐败、廉洁的所思所想之时,看到了滴滴合规部门微信公众号滴滴清风的一篇推文《 被...
Mr.内审(内审网总编):首先,个人是较为认可并充分理解黄建平代表所阐述的民营企业腐败相关问题。近年来,国家机关与国有企事业单位抓老虎、拍苍蝇,让体制内的反腐长期处于高压态势,体制内的风气有了较大好转,初步形成了不敢腐的发展环境。...
Mr.内婶儿:无数的案例一次次的告诉我们,从事审计工作,不仅要敢于直面波涛汹涌、惊涛骇浪,还要善于透过平静水面,看到水下乱流,更要用于深潜至暗流涌动的之处,发现乱之源头!-1-审计组在对某领导经济责任审计时,对某中...
2018年夏季,审计组按计划对该市民政系统下属的某医院开展财务收支审计。这是一所精神病专科医院,与其他综合性医院相比业务较为简单。但审计人员还是从一张不起眼的领款单入手,发现了该医院病区设立小金库、虚列支出用于发放职工福利等重大违规问题...
-1-就学校审计而言,食堂审计一般是重点。有经验的审计人员都知道,食堂盈利过高是学校审计中普遍存在的问题。但在打开某校的食堂账时,审计人员惊呆了:两年食堂账面亏损7万多元!这是怎么回事?审计人员开始逐条分析原因:是该校历年如此,还是这两...