医院卫健行业审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:2月27...
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2023-03-05
我们审计发现了收费系统的漏洞…
医院收费系统的漏洞是如何发现的?一起虚构患者就医充值信息、贪污医疗退费的案例启示一、引言某年,A 市审计局对A 市妇幼保健院进行财务审计时发现,该院收费系统内的数据存在疑点,进而对收费系统内的业务数据真实性进行延...
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2023-02-06
15个点回扣,必须现金!委托采购,定制招标,科研赞助…(商业贿赂新线索汇总)
韩亚栋 / 文;内审网 / 整编深度关注,严查医疗领域隐蔽利益输送近期,国家市场监管总局通报了5起反不正当竞争专项执法行动典型案例,其中2起是发生在医疗卫生行业的以科研赞助、支付回扣形式进行的商业贿赂事件。通报称,随着对...
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2023-01-19
公立医院财务收支审计:7大重点(收藏)
公立医院财务收支审计重点及路径探析吴雪琴 / 文 内审网 / 整编在推动公立医院体制改革的过程中,财务收支工作是一个至关重要的内容,医院本身的性质比较特殊,每天都会产生大量的财务...
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2022-03-15
国家卫健委:进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见
审计是党和国家监督体系的重要组成部分。近年来,全系统认真贯彻《卫生计生系统内部审计工作规定》,不断提升行业内部审计工作水平,为事业发展提供了监督保障。但从全系统看,内部审计工作还存在被弱化、虚化、边缘化,...
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2022-02-14
5大方面!公立医院审计:数据分析,大有可为
开展公立医院审计工作,反映医院在执行改革政策和日常运营管理中遇到的新问题新障碍,有利于推动构建更加优质高效的医疗卫生服务体系。但需要看到,公立医院业务领域信息化程度高、数据体量大,与基层审计机关人员力量少、审计任务重存在明显冲突...
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2021-07-31
内部审计路径优化(以公立医院为例)
刘士骞 / 文;内审网 / 整编开展医院内部审计在助推医院科学运行、防控经济风险等方面有着重要意义。现阶段,公立医院内部审计存在着审计职能缺乏多样性、审计内容缺乏广泛性、审计方法缺乏先进性、审计模式缺乏全面性、审计整改缺...
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2021-06-27
医药企业应收账款管理
近年来,随着经济的发展,人们的生活水平日渐提高,对药品的需求也逐渐增加,国内各医药企业也如雨后春笋迅速发展起来。伴随着行业的兴起必然产生竞争,想要在医药企业站稳脚跟,信用销售成为趋势,应运而生的也带来了应收账款的增加。应收账款属于企业的...
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2021-06-26
医药行业应收账款管理研究
应收账款是指在企业销售商品或提供劳务时,向购买单位或接受劳务单位收取的包括商品价款、相关税费、代垫的各项费用在内的款项。应收账款管理涉及对存货物资的盘活和资金的使用效率,是对企业内应收账款进行有效的计划、组织、控制、监管,以便达成更好为...
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2021-02-28
固定资产管理3阶段13大风险与审计核心关注点(以医院为例)
原标题:医院固定资产精细化管理与风险审计随着医疗改革的不断深化,取消药品耗材加成、降低大型医用设备检查治疗和检验的价格及严格医保控费等政策制度全面展开,必然降低了医院的收入。公立医院需要优化管理模式,增强竞争实力,保持良性发展,...
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2021-01-08
公立医院内部控制管理办法
公立医院内部控制管理办法 第一章 总则第一条 为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医...
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2020-10-19
前“腐”后继!揭开药企巨额销售费用的“画皮”…
今年下半年以来,监管层发布多份对医药购销领域反腐的文件。按照部署,从今年7月至年末,重点将整治医务人员收取回扣、药企违规营销等行为,目前新一轮医疗反腐行动已进入专项整治阶段(8月至11月),更多医药贿赂等违规行为被揭开,相关案件“触目惊...
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2020-04-09
审计报告模板 | 2份医院财务收支审计报告
内审网评分:85分(满分100分) 审计报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。 医院财务收支审计报告 根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定,省审计厅组织审计组从××××年×...
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2019-04-23
医院套取医保基金的常见手法及审计思路
在经济利益的驱使下,部分医院及医生置职业道德、法律法规而不顾,把医保基金当成“唐僧肉”,采取多种手法进行套现骗取,侵害参保人的全体利益。作者根据自己在卫生、医保、审计多部门的工作经历,结合运用现代计算机审计技术对医院进行审计的实践经验,...
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2018-12-12
某医院建设工程项目内部控制审计报告
内审网评分:75分(满分100分) 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内审网...
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2018-01-23
揭开医疗设备串通投标的黑幕
近年来,“看病难、看病贵”已然成为当前人民群众最为关切的话题之一。药品费用虚高、医疗器械制售鱼龙混杂、医疗乱收费等现象影响着民生政策的有效落实。健全医疗保障体系,全面深化医疗卫生体制改革,是当前迫在眉睫的一大任务,医药价格改革...
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