审计管理
332
2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
21396
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
4140
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
6674
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
26565
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2145
2023-02-07
一本日历,改变一批审计人?
春节前,一位“老伙伴”找我探讨审计项目。我们一起聊了很多,从行业大势到单位局面,从部门价值到个人发展,从审计技术到情商策略,她言语中的透射出的认知格局、逻辑思维、知识储备,让我很快意识到:显然,她已不再是3年前在...
4673
2023-01-15
内部审计报告,可以这样写!
内部审计报告的质量要求内部审计报告的编制应当符合下列要求:(1) 实事求是、不偏不倚地反映被审计事项的事实,包括经营情况、财务管理、账务处理、制度执行有效性等;(2) 要素齐全、格式规范,完整反映...
8707
2023-01-11
审计整改管理办法(附整改通知函)
审计整改管理办法 第一章 总则第一条 为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各...
2609
2023-01-08
2023年审计工作管理计划(收藏)
内审网 / 整编一、指导思想牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能,促进集团经济的平稳、高效发...
1931
2023-01-07
干成优秀审计项目:我的三点体会(启发)
张远 / 文;内审网 / 整编徐州市贾汪区审计局《某公司资产负债损益审计项目》和《贾汪区采煤塌陷地治理情况专项审计调查》项目先后获评全国地方审计机关优秀审计项目,结合多年来审计实践经验,笔者谈一谈做好优秀审计项目...
2043
2023-01-03
对审计报告“无意见”,就是好事?
肖正兰 / 文;内审网 / 整编应重视和规范被审计单位对审计报告的回复意见从事基层审计工作多年,特别是近年来分管审计法规审理工作,笔者发现,当前被审计单位对审计报告的回复意见,既没有程序上的规范,也没有内容上的规范,可谓...
4311
2022-12-30
字节跳动内审项目,出大事…
字节跳动不当访问美国用户隐私:一次将被放大的ESG风险出品 | 虎嗅ESG组作者 | 袁加息来源 | 虎嗅本文是#ESG进步观察#系列第001篇文章《福布斯》12月23日报...
1584
2022-12-27
教育行业审计:13条思路建议(收藏)
李雪梅 / 文;内审网 / 整编教育是民族振兴和社会进步的基石,是最大的民生工程,是面向未来的事业,关系千家万户。随着时代的发展,各级各部门对教育的资金投入也越来越多元化,可以说是点多、面广、线长,新形势下的教育系统审计工作面临...
2796
2022-12-05
高质量审计建议,到底怎么提?
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文;内审网 / 整编如何提出高质量审计建议的几点思考审计建议是指审计部门通过现场审计或审计调查,把审计发现的问题进行总结、分析、归纳,提出有利于审计对象加强内部管理、提高履职效益、促进廉...
2213
2022-11-29
注意!审计依据引用:6大偏差问题(收藏)
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文;内审网 / 整编审计依据是指查明审计客体的行为规范,据以判断审计发现问题(以下简称“审计发现”),并作出审计结论、提出处理意见和建议的客观尺度。引用审计依据时必须遵循可靠性、准确性、时效性、有效性、...
5872
2022-11-23
基于SWOT分析的农商行大数据审计路径探讨——以A农商行为例
钟飞华、陈燕 / 文;内审网 / 整编随着金融科技的深入应用,农商行数据海量式爆炸增长,给农商行审计业务带来了新的挑战。《“十四五”国家审计工作发展规划》提出坚持科技强审,充分运用现代信息技术开展审计,提高审计质量和效率。大数据...
3064
2022-11-22
某市国有企业审计三年工作规划(收藏)
为进一步提升企业审计工作水平,做好市属国有企业运营情况及市属国有企业领导人员经济责任审计工作,根据中办、国办《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》及其实施细则,以及省两办...
2454
2022-11-21
审计项目质量检查:11项问题整改报告(收藏备用)
XX审计X:《XX关于通报审计项目质量检查情况的函》于X月X日已收悉,针对我局在审计项目质量检查中出现的问题,我局高度重视,组织全局干部职工进行了通报和学习,并召开了专门会议分析研判问题,查找根源,提出了规范措施,要求对20XX...
2403
2022-10-30
审计工作:加、减、乘、除...
贺方志 / 文;内审网 / 整编念好“加减乘除”四字经 做好审计工作近年来,莒县审计局不断创新审计工作方式方法,搭建工作载体,推行“加减乘除”工作法,探索出审计工作新思路,实现审计工作跨越式大提升,推进审...
2265
2022-10-18
政府投资项目审计:应关注的问题及对策
近期,在政府投资项目审计中发现,一些政府投资项目在投资决策、履行基本程序、项目建设管理等方面存在着诸多问题,一定程度上影响了其社会效益和经济效益的充分发挥。为了减少国有资产损失,提高资金的使用效益,笔者就目前政府投资项目存在的问题及对策...
热门网课
- 194965 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 154313 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 135629 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 128335 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 119898 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 119244 【课件】审计实务-入门到精通
- 117192 【课件】审计角度解构年报
- 116248 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 46653 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 42268 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 42134 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 41856 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 129053 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 129024 《内部审计工作法》
- 128762 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 128572 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 128087 《企业内部审计全流程指南》
- 127205 《金融机构审计实务指南》
- 126876 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 126559 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 126345 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 126209 《业内部控制架构设计实操手册》
- 126042 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 125940 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 125837 《财务审计实务指南》
- 125725 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 125516 《舞弊审计实务指南》
- 125444 《企业内部控制全流程实操指南》

