审计管理
98777
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
21812
2023-05-19
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板) 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
25432
2023-03-07
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
21721
2023-02-09
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
2296
2021-12-18
福州市大数据审计监督平台应用实践案例
一、案例概况(一)实施背景自2002年以来,审计机关通过实施金审工程,大力发展审计信息化建设,积极推进大数据审计工作,在审计计划编制、审计机关管理...
3904
2021-12-16
内部审计绩效考核22个关键指标
序号 KPI 考核目的...
2911
2021-12-06
审计查出问题整改情况报告
关于2020年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2021年11月23日在湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上湖北省审计厅厅长 周德刚主任、各位副主任、秘书长、各位...
3709
2021-12-04
为什么,不该把审计底稿给美国 ?(科普)
图文版点击此处美国证券交易委员会12月2日通过了修正案,最终确定了《外国公司问责法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act,简称HFCAA)的实施规则。...
2001
2021-12-01
渤海银行“28亿元案”:我的四大审计启示!
银行28亿元存款被莫名质押案件审计启示录:四个值得借鉴的审计理念近期关于渤海银行28亿元存款被莫名质押案件持续发酵,成为金融业广泛谈论的话题。由于审计职业习惯思维,每当有银行案件曝光时,我都会思考以下问题:针对这个银行案件,我们...
1551
2021-11-24
华为:到底如何通过内审建立冷威慑?
一个企业必然是在发展中解决问题,不能因为腐败而不发展,也不能因为发展而放任腐败。反腐败、反造假、反浪费,是华为建立内部监督机制的出发点。而内部审计又是内部监督机制的重要组成部分。“我们审计...
2316
2021-11-09
审计报告:事关成败的6大步骤
一、审计复核与监督审计项目负责人应对审计人员的审计工作底稿及收集的相关证明资料进行详细的复核,并对审计人员实施的相关审计程序进行适当的监督和管理。对于重大审计发现问题,应该形成专项审计请示,详细描述存在问题的历史...
1782
2021-11-08
审计标准化管理思路和方法
审计标准化是规范审计业务、提高审计质量、降低审计风险的重要手段。审计 标准化管理有利于提高审计效率,规范审计模式,简化审计步骤和流程,优化审计 数据和材料,使审计人员开展审计工作更加便捷高效。所以,审计机关应该积极探 索...
1430
2021-09-16
审计调查“五字诀”
“深”:深入基层、项目、产业等各层面中去发现、解决问题当今时 代,信息技术手段发达,利用大数据了解和掌握情况成为一种越来越普遍的调查了 解方式。但不管信息化手段多么发达,渠道多么丰富,都不能替代亲自深入实际、 深入机关单...
3112
2021-09-15
村镇银行审计5大注意事项
村镇银行是由发起行和其他非金融机构企业法人、自然人共同发起方式设立的地方性银行业金融机构。它的设立有效地填补了农村地区金融服务的空白。在规模方面,村镇银行是“小银行”。近几年来,随着村镇银行的不断发展壮大,业务经营风险也随之增加...
6273
2021-09-09
2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划
2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划 2020 年,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公 司”“天健集团”)围绕经营工作,服务中心、服务大局,持续优 化内部控制体系,加强内部...
2491
2021-09-07
内部审计沟通:5大常见问题,及应对措施
一、内部审计沟通的常见问题1.审计主体角度存在的问题内部审计主体一般是部门、单位内部专职审计人员。从内部审计主体角度看,内部审计沟通常见问题如下:(1)传统审计观念限制了沟通内部审计人员认为自己是受领导委...
1410
2021-09-03
审计审到今天,还只盯着“财务账”?
从近几年的审计实践来看,随着审计监督持续深入推进,各单位不断加强规范 管理,账面浅显易见的问题越来越少,更多问题手段更隐弊、更曲折,存在“下 移”“外移”趋势,这就需要审计人员不仅具有账内真功夫,关注账内要素,还要 拥有...
1629
2021-08-31
浅议“跳出”审计干审计
一是“跳”出审计,向历史经验要审计方向“不忘来时路,方知向何行。” 回望我党历史,从“中国逐步演变为半殖民地半封建社会”到“风云际会,相约建 党”再到“建党前夕的上海社会,共产国际的推动”最后到“群英荟萃,开天辟 地”,...
2609
2021-08-25
审计调查,常用的6个实用工具、平台
调查了解是审计实施过程的一个重要环节,更是提升审计质量的一大关键步骤。调查了解可以让审计组快速掌握第一手审计资料,有利于熟悉并确定审计重点内容,有助于提高审计工作效率,并收到事半功倍的效果。笔者在日常的审前调查工作[内审...
热门网课
- 148962 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 110955 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 100599 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 95152 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 86989 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 86200 【课件】审计实务-入门到精通
- 84411 【课件】审计角度解构年报
- 82957 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 14633 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 11135 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 10628 【课件】国际合同风险实务解析
- 10586 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
热门好书
- 96559 《内部审计工作法》
- 95686 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 95647 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 95402 《企业内部审计全流程指南》
- 95348 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 94702 《金融机构审计实务指南》
- 94606 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 93948 《业内部控制架构设计实操手册》
- 93813 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 93641 《财务审计实务指南》
- 93624 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 93612 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 93345 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 93323 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 92824 《舞弊审计实务指南》
- 92569 《企业内部控制全流程实操指南》