审计新闻
3778
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与
典型项目实战落地”咨询课程的通知
各相关单位:
在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4123
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
38457
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类
>> 考试课程
CIA 考试课程
【点此:学习最新培训课程】
重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过!
【CIA考试:报考、注册、认...
11514
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税
最新实务课程计划清单
经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课
》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加
》热门网课(录播随时...
13464
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25001
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
4387
2023-01-15
内部审计报告,可以这样写!
内部审计报告的质量要求
内部审计报告的编制应当符合下列要求:
(1) 实事求是、不偏不倚地反映被审计事项的事实,包括经营情况、财务管理、账务处理、制度执行有效性等;
(2) 要素齐全、格式规范,完整反映...
5562
2023-01-14
经济合同管理:3方面审计建议(收藏)
施慧萍 杜庆飞 / 文;内审网 / 整编
笔者在审计中发现,行政事业单位经济合同管理方面存在问题不容忽视。
合同签订较随意。部分合同内容不完善,对具体事项约定不明确,无签订日期,对未达事项无奖惩措施,对标的物数量、质...
2753
2023-01-12
全国审计工作会议在京召开:明确2023年工作六大重点
2023年1月12日,全国审计工作会议在北京以视频形式召开。会议的主要任务是,深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实中央经济工作会议工作部署,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和李克强总理讲话要求,总结2022年审计工作,...
2422
2023-01-12
违法转包、分包审计:我的5点技巧(超实用)
李成雷 / 文;内审网 / 整编
浅议查处工程领域转包、违法分包等行为的审计技巧
当前,国家三令五申从严规范和治理投标主体的违法行为,但是在工程领域转包、违法分包等行为依然十分普遍。违法行为极有可能导致诸如偷工减料、...
8325
2023-01-11
审计整改管理办法(附整改通知函)
审计整改管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。
第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各...
2393
2023-01-08
2023年审计工作管理计划(收藏)
内审网 / 整编
一、指导思想
牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能,促进集团经济的平稳、高效发...
1763
2023-01-07
干成优秀审计项目:我的三点体会(启发)
张远 / 文;内审网 / 整编
徐州市贾汪区审计局《某公司资产负债损益审计项目》和《贾汪区采煤塌陷地治理情况专项审计调查》项目先后获评全国地方审计机关优秀审计项目,结合多年来审计实践经验,笔者谈一谈做好优秀审计项目...
2450
2023-01-06
工程发包与承包违法行为:审计取证、认定指引(24大项)
黄火顺 / 文;内审网 / 整编
建筑工程施工发包与承包违法行为取证认定的审计探索
根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定,和相关法规规章要求,就建筑工程施工发包与承包违法情形如何取证认定,结合实践经验进行梳理分类...
2783
2023-01-05
内部控制监督检查制度
内审网 / 整编
内部控制监督检查制度
第一章 总 则
第一条 为规范公司内部控制监督检查行为,保障内部控制监督检查工作的有效实施,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法...
3849
2023-01-03
财政部关于印发《中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估》等准则的通知(附件下载)
人民银行、审计署、国资委、海关总署、税务总局、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局,最高人民法院,各省、自治区、直辖市财政厅(局):
为了贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办...
1900
2023-01-03
对审计报告“无意见”,就是好事?
肖正兰 / 文;内审网 / 整编
应重视和规范被审计单位对审计报告的回复意见
从事基层审计工作多年,特别是近年来分管审计法规审理工作,笔者发现,当前被审计单位对审计报告的回复意见,既没有程序上的规范,也没有内容上的规范,可谓...
3424
2023-01-02
中国注册会计师协会关于做好上市公司2022年年报审计工作的通知
中国注册会计师协会关于做好上市公司2022年年报审计工作的通知
各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各备案从事证券服务业务的会计师事务所(以下简称事务所):
为维护公众利益,提升上市公司年报审计质量,现就做好上市公司...
4091
2022-12-30
字节跳动内审项目,出大事…
字节跳动不当访问美国用户隐私:一次将被放大的ESG风险
出品 | 虎嗅ESG组
作者 | 袁加息
来源 | 虎嗅
本文是#ESG进步观察#系列第001篇文章
《福布斯》12月23日报...
2580
2022-12-29
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(含附件)
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
——2022年12月28日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议上
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查...
7093
2022-12-28
妥存!制造业财务审计:重点、实务方法(详细)
王直群 薛婉如 / 文;内审网 / 整编
工程机械制造行业的发展状况直接影响着一个国家的机械制造业水平。工程机械类别众多,按功能划分通常可分为地面施工工程机械与地下施工工程机械;根据其生产与服务的不同阶段可分为整车(主机)及其配套...
热门网课
- 177839 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138127 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119774 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112755 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104365 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103808 【课件】审计实务-入门到精通
- 101714 【课件】审计角度解构年报
- 100696 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31341 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27655 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27288 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27236 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113788 《内部审计工作法》
- 113359 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113220 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113106 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112815 《企业内部审计全流程指南》
- 112154 《金融机构审计实务指南》
- 111726 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111303 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111232 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111195 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110851 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110719 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110648 《财务审计实务指南》
- 110627 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110265 《舞弊审计实务指南》
- 110033 《企业内部控制全流程实操指南》