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审计新闻

上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
由于市场竞争日益激烈导致大量产品从卖方市场向买方市场转变、市场上的产品质量差异巨大、多种不同性质的经济体并存以及社会诚信体制的不健全等等原因,导致企业采购-付款业务变成了舞弊风险的高发区。笔者将分上下两期介绍采购.付款业务中的企业实践中...
2018年底证监会日常监管发现,康美药业股份有限公司(简称康美药业)财务报告真实性存疑,涉嫌虚假陈述等违法违规,我会当即立案调查。12月29日,康美药业披露有关信息。现已初步查明,康美药业披露的2016至2018年财务报告存在重大虚假,...
存货与仓储循环是企业生产经营中的重要环节,涉及到供应、生产、销售的各个环节,所以对其加强控制和管理就显得非常重要。而对存货与仓储循环的审计是注册会计师应关注的项目,特别是在针对该循环设计的审计程序的同时,还应实施分析程序,以便能更好地了...
作者简介:理查德·钱伯斯,国际内部审计师协会(IIA)的秘书长兼总裁,拥有40余年从事内部审计及相关行业的经验。担任IIA全球总裁以来,领导IIA实施了一系列重大举措,使IIA获得了突出的成绩,会员人数也达到了历史顶峰。钱伯斯还是COS...
1.对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。(摘自《财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75...
1.啥叫隐蔽工程?施工隐蔽工程是施工工程中的一道工序,指被覆盖、掩盖,表面上无法看到的施工工程项目,例如建筑物的地基、混凝土工程、钢筋工程、承重结构工程、防水工程、装修与设备工程、供水供气供热管道工程、电气线路工程等等都属于隐蔽...
近期,康美药业巨额“会计差错”更正公告,在市场掀起巨大波澜,特别是对货币资金进行调减更正达300亿元,让投资人对该公司、甚至整个市场所披露信息的真实性,都产生了严重的负面印象。(可点击参阅文章:康美药业 | 300亿元资金造假!会...
-1-一个小故事此前,内审网交流群里(注:可打开内审网公众号回复“加群”进入)的一位小姐姐H找到本人,跟我分享了她在工作中遇到的一件令其困惑、也颇为纠结的事情,并寻求我的建议。H曾在会计师事务所工作3年,后转入企...
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计业务外包管理行为,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称内部审计业务外包管理,是指组织及其内部审计机构将业务委托给本...
相信,大家一定还记得去年皇台酒业约4成、合计价值6700万元成品酒丢失的消息,也一定没忘记獐子岛“扇贝跑路”的故事。这个市场可谓怪事年年有,今年照样多。这不,刚刚发生康美药业“发现”资金存在300亿元“会计差错”予以更正调减,我...
由于企业运营过程中舞弊风险存在于经营过程中的各个环节:投资、财务、采购、销售、物流则是舞弊风险的高发区。不同行业、不同产品、不同的管理模式或企业文化以及不同时期的舞弊风险在各个业务循环中的发生强度也各不相同。简言之,舞弊风险在各个业务环...
1. 信息系统审计的定义信息系统审计是检查和评估自动信息处理系统和相关的非自动处理流程及两者之间的接口关系。  2. 信息系统审计目的信息系统审计是搜集并评价审计证据,以判断信息系统和相关的资源是否可以...
A股一声惊雷2019年4月的最后一天,A股上市公司康美药业(证券代码:600518)发布了《康美药业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》,这则公告“行文稳健、气势平缓”,然而,也就在这 足够低调的字里行间,...
并购整合常被比喻为从恋爱到结婚的过程。为何并购、如何寻找并购对象、双方的并购互惠、合伙人协作既是涉及到商业和管理范畴,又是一门与“人”息息相关的艺术。根据对并购现状的审查评估显示,60%〜70%的并购案例都以失败告终,未能实现预...
 审计报告,是审计项目的核心成果,直接反映审计团队,艰苦付出之后的价值大小, 完成一份优秀的审计报告,有太多需要注意的地方,今天,跟大家分享,十点干货总结。1.要充分理解项目背景、明确框架结构;不要漫无目的、随心而写;...