审计新闻
1119
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1727
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36368
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9845
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
12113
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23692
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2928
2017-06-05
PCAOB对审计报告做出重大调整
2017年5月25日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)批准了一项新准则——《审计师针对财务报表审计发表无保留意见的审计报告》,其将极大地改变审计报告。除其他事项外,这项新准则将要求审计师在审计报告中纳入与审计委员会就“关键审计事项...
1785
2017-05-31
*ST弘高就内控问题回函深交所 与审计机构各执一词
由于年报被“非标”导致被“*ST”的\*ST弘高(8.100, 0.00, 0.00%)(002504,SZ),如今在给深交所的回函中还出现了和审计机构说法“打架”的情况。5月31日,*ST弘高就深交所相关问题作出回复...
1809
2017-05-24
乐视网部分内审底稿缺失 挪用版权费发工资
乐视网(300104)发布《中德证券关于乐视网2016年度跟踪报告》公告显示。中德证券就乐视网在公司内部制度的建立和执行、募集资金存放及使用等多个方面发现问题,并列出了应对措施。资料显示,中德证券指出乐视网内部部门...
1793
2017-05-24
中国保险行业协会举办保险行业内审经验交流会
交流会邀请安联保险集团全球内审负责人HerveGloaguen先生作题为《全球保险业内审挑战及国内保险内审重点关注领域的实践》的主题演讲。太保集团、太平集团、平安集团、众安保险内审相关负责人分别就远程审计方法、加强内审整改督查、内审管理平台...
1769
2017-02-07
关于领取北京2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知
关于领取2016年9月CIA/CCSA机考考试证书的通知来源:市内审协会 时间:2017-02-032016年9月通过CIA/CCSA机考考试的考生,请于2017年2月6日至2月28日(法定节假日休息)在北京内部审计协会领取您的中、...
2005
2017-01-11
特别关注:中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化职称制度改革的意见》
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化职称制度改革的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《关于深化职称制度改革的意见》全文如下。职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。职称制度是专业技术人才...
1883
2017-01-11
湖南岳阳内审:湘阴教县育局内部审计工作再上新台阶
湘阴县教育局的内审工作,领导高度重视,有专职的内审人员和机构开展经常性的内审工作,在该县一直处于领先地位。刚刚过去的2016年,湘阴县教育内部审计工作,紧紧围绕教育中心工作,以创新的工作思路,科学的工作方法,求实的工作态度,较圆满的完成了各...
1742
2017-01-11
四川首次明确 6种情形下必须建立独立内部审计机构
1月11日,记者从省审计厅获悉,省政府办公厅日前印发了《关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(简称《意见》),首次明确规定,6种情形下必须建立健全独立的内部审计机构。这是我省在推动健全完善内部审计体系中迈出的重要一步。我省一贯重视...
1982
2017-01-11
加强内控法制建设 强化企业治理层监督作用
上市公司2015年内控分析报告建议:加强内控法制建设 强化企业治理层监督作用证监会10日消息,为了全面、深入了解上市公司执行企业内部控制规范体系情况,财政部、证监会联合山东财经大学,分析了沪深证券交易所上市公司公开披露的2015年年度...
1674
2017-01-11
2016年陕西省审计挽回经济损失11.5亿元
记者从1月10日召开的全省审计工作会议上获悉,2016年我省各级审计机关大力创新审计方式方法,全年共审计(调查)9539个单位和项目,促进增收节支47.78亿元,挽回损失11.52亿元,核减投资43.78亿元,移送处理事项509件,涉及人员...
1598
2017-01-03
全国审计工作会议在京闭幕
12月30日,为期1天半的全国审计工作会议在北京闭幕。审计署党组书记、审计长刘家义作了讲话,党组成员、副审计长孙宝厚进行了会议总结,党组成员、副审计长陈尘肇主持会议。审计署领导班子全体成员,中央军委审计署审计长郭春富出席了会议。刘家义...
2124
2016-12-04
中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开
原标题为:中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会在浙江杭州召开2016年12月3日,由中国会计学会内部控制专业委员会主办,浙江工商大学财务与会计学院、浙江省会计学会、中国民营企业内部控制研究中心承办的中国会计...
2181
2016-12-04
湘潭住建部门:强化财务内部审计 打造反腐败“防火墙”
湘潭在线11月30日讯(湘潭日报记者 谢雨 通讯员 肖军)11月24日,湘潭市住建局监察室再次联合第三方会计机构,对住建系统财政资金使用情况进行严格审计,重点对容易产生腐败行为的“风险点”和“风险环节”进行仔细核查,以此打造反腐败的“防火墙...
1788
2016-12-04
中国内部审计协会公示85项信息化优秀成果
中国内部审计协会根据《关于开展内部审计信息化优秀成果展示活动的通知》(中内协发〔2016〕18号)要求,组织开展活动,11月,内审协会组织专家对各会员单位选送的成果进行了评审,共评选出拟推选的优秀成果85个,并将名单予以公示。 ...
1824
2016-11-28
江苏内审:常熟财政局出台内控制度 防控廉政风险
近日,常熟市财政局出台《常熟市财政局内部控制制度》,通过加强内控有效防范财政风险和廉政风险,逐步建立“科学、规范、高效”的财政内部运行体系。据悉,财政内部控制制度是指为履行公共财政职能,实现财政管理目标,通过规范业务流程,制度并实施科...
热门网课
- 159320 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119841 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103061 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96423 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88365 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87702 【课件】审计实务-入门到精通
- 85494 【课件】审计角度解构年报
- 84296 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15538 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12084 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11451 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11420 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97958 《内部审计工作法》
- 97387 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97140 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97025 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96856 《企业内部审计全流程指南》
- 96262 《金融机构审计实务指南》
- 95685 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95373 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95364 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95137 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95062 《财务审计实务指南》
- 94996 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94892 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94799 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94346 《舞弊审计实务指南》
- 94125 《企业内部控制全流程实操指南》

