审计方法
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与
典型项目实战落地”咨询课程的通知
各相关单位:
在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。
“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”
“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”
“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。
近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。
“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。
“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”
“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”
“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。
“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”
“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”
“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”
“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2020-07-15
审计实操指南(2):集中采购与固定资产管理审计:关注点、方法、依据…
审计实操指南
(以建筑业为例)
目录
第一章 财务管理
一、货币资金管理
二、财务基础工作与会计核算管理
三、应收款项及存货管理
四、负债管理
五、税务管理
六、完工项目的财务管理...
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2020-07-14
审计实操指南(1)财务管理审计:关注点,所需资料,审计方法,审计依据…
目录
第一章 财务管理
一、货币资金管理
二、财务基础工作与会计核算管理
三、应收款项及存货管理
四、负债管理
五、税务管理
六、完工项目的财务管理
第二章 集中采购管理
一、集采...
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2020-07-12
酒店行业3大舞弊手法,及审计要点、策略…
近期组织了对多家酒店的审计工作。结合本人以前曾经在酒店业从事过的财务会计工作,基本掌握了酒店业的经营特点和业务流程。基于这些特点和流程,笔者总结出一些对酒店业进行审计的关注要点。
一、酒店业的经营特点
1、酒...
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2020-07-11
商业银行绩效审计实务探析
作为管理审计范畴的绩效审计,伴随着内部审计理论与实务的发展,已逐步被商业银行认知、接受和尝试。在认知、接受和尝试的过程中,如何在有关理论、法规、行为规范的指导下,根据商业银行对绩效审计实务的客观需求进行深入探讨,探寻商业银行绩效审计的实...
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2020-07-10
6大方面入手!搞定承包工程财务专项审计…
承包工程财务风险主要表现为虚增工程造价、挪用房地产开发贷款、挪用工程借款、隐瞒施工成本欠款、使用工程材料假发票及发生重大施工安全事故等风险,开展承包工程财务风险专项审计,就是针对承包工程财务风险源进行审计,主要包括以下六个方面。
...
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2020-07-08
车辆和油费审计步骤与方法
车辆的使用是否符合规定
如何做
第一步 看制度
查看制度规定,关注车辆保管、用车规定、车辆违章的处理、车辆维修等行政管理制度。
第二步 访谈
...
2255
2020-07-06
20种舞弊审计方法无私分享…
1、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。
2、了解过去曾发生过的舞弊类型,确定舞弊可能存在的领域,审查舞弊者是否使用了不当...
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2020-07-06
太接地气了!12个领域舞弊表现形式,及舞弊审计方法大全…
对于舞弊审计,不同的内审人员有不同的看法。有人认为舞弊,比如索贿这种行为已超出审计范围,应属经济犯罪,应该让纪检或者法务的人士来参与,和内审没什么关系;也有人认为作为内审本身就不是政府审计,没有什么资源怎么查;部分人员还认为公司内控很好...
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2020-06-29
难得的经验分享:档案业务如何审计?
档案审计是指为了查明有关档案活动和档案现象与所制定的档案工作标准之间的一致程度,而客观地收集和评估证据,并将结果反馈给档案管理者,用以辅助和指导档案工作开展的一项业务活动。以上对档案审计工作的定义包含以下几个方面的含义:档案审计的对象是...
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2020-06-28
关联方交易舞弊、案例、审计策略
一、到底什么是关联方交易及其审计概述
1.关联方关系概述
对于关联方的定义为:“一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。”有些上市公司...
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2020-06-26
揭秘收入造假的7种手段,如何审计?
企业会计准则规定,当收入确认的五个条件同时满足时,企业应该确认收入,即:
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制...
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2020-06-20
建议了解!货币资金审计:关键控制点
货币资金,是指企业在生产经营过程中处于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其他货币资金。企业资产中,货币资金流动性最强,企业大部分的经济业务中都需要通过货币资金收付来实现,可以说,持有一定量的货币资金是企业生产经营活动的基本条件,所以货...
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2020-06-17
论心理学在审计实践中的作用
审计人员在工作时既要灵活运用自己的专业能力,极大程度上防范和规避风险,又要懂得相关的沟通技巧,这样才能和审计对象有效地交流,获取全面的信息,使审计工作更加完美。心理学在这方面可以提供有效的帮助。心理学是研究人类精神世界、心理现象以及行为...
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2020-06-16
详解!财务报表分析思路及舞弊造假逻辑…
一、财务报表分析思路
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看一家上市公司的财务报表,首先就是去看什么?按照什么步骤什么方式来看?
1、读完整年报。
2、无论什么公司都是看盈利的质量、资产质量和现金流。阅读年报一定要有一个系统的观点,熟悉...
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2020-06-14
6大关注点!关于内审反腐
近年来曝光的大小案件,反映出在企业发展过程中,某些人未能抵御各类诱惑,以一己私欲为重,给单位造成经济损失的现状。
内部审计要为企业的长远发展保驾护航,就要加强内部反腐败审计力度,有效发挥内保审计职能,提升企业的核心竞争力,营造出检...
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