审计方法
840
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1535
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7576
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
8998
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
9991
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9646
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
11935
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25597
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
23712
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
23551
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1705
2021-03-14
内部审计快速启动数据分析的6大要点
组织的相关数据是一个强大的工具,内部审计人员越来越多地在工作中利用新技术进行数据分析。但是,数据的使用很容易出错,如果使用不恰当,数据分析越深入,就越可能误导决策。尽管数据分析在内部审计中的应用越来越多,但是首席审计官也...
2792
2021-03-12
建设项目全过程跟踪审计5阶段35个核心要点(以高校为例)
随着国家及社会对高等教育办学要求的不断提高,高校围绕“改善育人环境、提升育人质量、推动学校发展”等方面的工程建设投资不断加大,如何确保有限的建设资金发挥更大的办学效益,如何确保工程建设与廉政建设同步进行,开展工程审计已经成为有效监督手段...
1842
2021-03-10
基于人际关系的内部审计沟通技巧
内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它往往需要不同的沟通方式去解决问题,沟通技巧就显得尤为关键。内部审计沟通中存在的人际冲突内部审计沟通一般存在的人际冲突主要有五种类...
2181
2021-03-09
工程结算审计5大核心内容和8大实用方法
工程结算审计是指总包、监理、造价咨询单位及建设单位对各承包单位提交的工程结算资料所进行的审计活动。以下详细介绍结算审计五大内容:对合同、协议、招投标文件的审核进行工程造价审计,首先应仔细研究合同、协议、招...
5210
2021-03-06
人力薪酬舞弊关键3点,别不知道!(附典型案例)
审先生 / 文;内审网 / 整编与采购、工程等长期热点审计领域不同,人力资源领域,尤其是薪酬福利方面的审计在当前依然没有得到应有的重视,而近年,亲历或听闻薪酬福利方面的舞弊案件似乎更加频发,经过调查,该领域舞弊即可能由非薪酬福利...
6509
2021-03-04
合同审计 | 没弄清这3步,可能白做!
合同是平等主体的自然人、法人、其他社会组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。市场经济就是法制的经济。合同在民事活动中的运用越来越广泛,尤其是在市场经济条件下,更显其重要了。律师作为法律专业工作人员,在民事活动中...
3135
2021-03-02
审计实务 | 26家公司审计结果运用经验汇总分享
一、获得领导重视和支持的典型经验国网湖北省电力有限公司:成立了公司党委审计工作领导小组,负责研究在审计工作中贯彻党和国家有关重大方针政策以及国家电网有限公司党组和公司党委决策部署的相关措施,审议年度审计工作计划,听取重点...
3015
2021-02-28
固定资产管理3阶段13大风险与审计核心关注点(以医院为例)
原标题:医院固定资产精细化管理与风险审计随着医疗改革的不断深化,取消药品耗材加成、降低大型医用设备检查治疗和检验的价格及严格医保控费等政策制度全面展开,必然降低了医院的收入。公立医院需要优化管理模式,增强竞争实力,保持良性发展,...
2366
2021-02-25
集团对分子公司项目投资内部审计,5大优化策略
市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此,很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理,其目的是为了保证分子公司完成集团公司下发的目标,保证投资项目能够顺利开展。投资项目是否能够达到预...
3618
2021-02-24
再贴现政策资金套利审计案例
原标题:再贴现政策资金套利审计案例审计背景2020年为促进疫情后经济发展,支持企业复工复产,人民银行总行安排新增再贷款、再贴现额度1.8万亿元,通过再贷款、再贴现政策工具调控信贷资金供应,促进金融机构为企...
4084
2021-01-30
总工会专项资金绩效审计实施办法(试行)
杭州市总工会专项资金绩效审计实施办法(试行) 第一章 总 则第一条 为进一步规范专项资金的管理和使用,提高资金使用效益,根据《中国内部审计准则》、《中国工会审计条例》和《工会专项资...
2169
2021-01-30
总工会内部审计工作办法
杭州市总工会内部审计工作办法第一章 总 则 第一条 为规范审计工作程序,保证审计质量,明确审计责任,降低审计风险,根据《中国工会审计条例》、...
2277
2021-01-30
XXX各级工会主要负责人经济责任审计暂行办法
第一章 总则第一条 为了加强各级工会领导经济责任审计监督,维护工会财务经济秩序,促进工会领导干部廉政建设,保障工运事业的健康发展,根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
3330
2021-01-30
总工会基层工会审计操作规程(试行)
第一条 为规范基层工会审计业务操作,提高经费审查监督质量和效能,根据《中华人民共和国审计基本准则》和中华全国总工会颁布的《工会审计操作规程(试行)》及《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定,制定本规程。...
1823
2021-01-29
审计建议不着边际,不如不写!这7大原则一定要记住…
1.审计建议要围绕问题提审计建议,首先要有针对性,在对审计发现问题进行全面、客观、辩证分析的基础上,针对查出的问题提建议,不能泛泛而谈,也不能先入为主或人云亦云。这就要求审计人员必须采取实事求是的科学态度,对审计发现的问...
热门网课
- 158503 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118983 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102823 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96337 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88273 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87581 【课件】审计实务-入门到精通
- 85429 【课件】审计角度解构年报
- 84197 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15472 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12012 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11386 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11371 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97857 《内部审计工作法》
- 97217 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97039 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96933 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96756 《企业内部审计全流程指南》
- 96176 《金融机构审计实务指南》
- 95594 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95289 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95272 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95021 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94966 《财务审计实务指南》
- 94907 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94809 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94702 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94227 《舞弊审计实务指南》
- 94034 《企业内部控制全流程实操指南》
