审计方法
832
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1529
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7575
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
8996
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
9989
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9645
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
11933
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25596
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
23711
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
23550
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
4788
2020-10-10
建议财务实施费用控制3条原则,附:费用审计方法大全
1.先开源后节流提出这条原则其实是有一些背景的,因为财务部在公司的地位还不高,即便高层提出要控制费用,财务部在实际执行过程中也还是会遇到不少阻力的,因此,把开源放在节流的前面,主要是肯定销售部门对公司整体收入增长方面做出...
6410
2020-10-09
营销费用审计方法总结
有的审计人员说营销审计内容很多,可以划分营销环境审计、营销组织审计、市场战略审计、营销系统审计、营销效率审计、营销职能审计六个模块。实际上,在企业里面做内审,涉及到营销审计,基本上关注于营销方案的实施。至于战略、环境、职...
3983
2020-10-08
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法第一章 总 则第一条 为进一步加强学校预算执行与决算审计工作,规范审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见...
1860
2020-10-08
XXXX科技大学财务审计工作流程
XXXX科技大学财务审计工作流程一、审计准备阶段1、根据年度审计计划或接受委托,为审计项目选派审计人员组成审计组、指定审计组组长。...
3547
2020-10-08
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案根据ABC省教育系统和学校《财务收支审计实施办法》的有关规定和XXXX年审计工作计划,现就开展财务审计工作制订如下工作方案:一、审计范围...
2958
2020-10-08
XXXX大学专项资金审计实施办法
XXXX大学专项资金审计实施办法 第一章 总 则第一条 为加强审计监督,促进学校规范专项资金管理,提高专项资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》、...
1975
2020-10-08
XXXX大学建设工程管理审计实施办法
XXXX大学建设工程管理审计实施办法第一章 总则第一条 为进一步加强和规范学校建设工程管理审计工作,促进完善内部控制、落实管理责任、提高资源绩效,根据《中华人民共和国审计法》、...
3509
2020-10-08
XX大学财务收支审计实施办法
XX大学财务收支审计实施办法 第一章 总 则第一条 为规范学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,促进学校及其所属单位加强财务收支管理,提高资金的使用效益,根据《中华人民共和...
4229
2020-10-08
十大财务造假方法,涉及会计科目深度分析!(含案例解析)
中国上市公司的假账丑闻可谓前仆后继,连绵不绝。从操纵利润到伪造销售单据,从关联交易到大股东占用资金,从虚报固定资产投资到少提折旧,西方资本市场常见的假账手段几乎全部被“移植”,还产生了不少“有中国特色”的假账技巧。遗憾的...
1852
2020-09-29
内审,别凑合:内部审计工作质量控制闭环式管理的构建
审计质量对基层内部审计工作至关重要,而管理则是内部审计工作质量控制的基础,管理创新是内部审计工作获得跨越式发展的原动力。在实际工作中,内部审计工作要适应外部环境的发展变化,引入现代管理理念,紧跟时代步伐,以内部审计准则为标准,不断优化管...
3204
2020-09-24
审计案例 | 又是食堂采购!猪肉单价18.5元竟敢改为185元…
原本采购价格为每斤18.5元的肉被改为185元,送到食堂的176斤的儿菜报账时变成了1776斤……如此荒诞的做法出现在重庆市九龙坡区机关食堂。区纪委监委查处该问题后督促相关部门开展了整改。2019年4月,九龙坡区委第二巡察组进驻...
2232
2020-09-23
物资采购审计6大要素,55个核心关注点!
物资采购6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会造成资源浪费。另外还要审查采购计划是否履行了相关...
2214
2020-09-19
审计访谈,真没那么简单
本专家提示由福建省注册会计师协会起草,不能替代中国注册会计师审计准则及其应用指南的相关要求,仅供注册会计师在执业过程中参考。由于被审计单位的情况千差万别,专家提示亦并非对所有可能出现问题的全面描述,其结论亦可能会因不同情况而有所改变,注...
2406
2020-09-16
6大审计重点,搞定个人住房按揭贷款审计
无论大小城市、无论地区发达贫穷,大批量的楼房拔地而起,夜幕降临,售楼中心灯火辉煌、人头传动,街头的房产中介毗邻而开,周围的人热衷于讨论房价,多个信号在告诉我们,房子已经不仅仅是用来住的,已然成为了货币的蓄水池。查看某银行2017年以来按...
1814
2020-09-14
审计实施中六种常见审查途径
审计切入点和审查路线图,是审计实施过程中的关键环节,运用得当,可达事半功倍之效,本文就审计实施过程中的几种常见审查途径作些探讨:01从白条入手审查...
热门网课
- 158490 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118969 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102819 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96332 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88270 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87576 【课件】审计实务-入门到精通
- 85427 【课件】审计角度解构年报
- 84196 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15469 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12009 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11383 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11367 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97855 《内部审计工作法》
- 97206 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97035 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96932 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96753 《企业内部审计全流程指南》
- 96172 《金融机构审计实务指南》
- 95592 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95285 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95270 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95017 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94963 《财务审计实务指南》
- 94903 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94806 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94697 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94225 《舞弊审计实务指南》
- 94031 《企业内部控制全流程实操指南》
