审计方法
381
2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
21439
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
4188
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
6722
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
288
2026-05-17
重中之重!招投标管理专项审计方案(全过程15方面) 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月,黄花菜都凉了!”“中标价这么低,最后肯定要通过变更找回来,走着瞧。”“每次都是那几家中标,其他人都是来陪跑的,走个过场而已。”“验收的时候什么问...
10348
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
11890
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
12880
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
12527
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
14980
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
26591
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
9796
2020-10-22
采购专项审计方案(很详细)
目录一、审计目的二、审计预期达到的目标三、审计工作内容四、审计工作范围五、审计期间所用的方法六、审计应关注的风险领域七、时间...
3026
2020-10-15
成本核算审计工作4大方面实务经验分享
要做好产品成本的审计工作,应从以下几方面人手:首先,要建立健全产品成本内部控制体系产品成本的内部控制体系,主要包括产品成本管理体系和产品成本核算体系。产品成本管理体系主要包括成本预测、成本决策、成本计划,...
2009
2020-10-12
11个审计途径!查出账外账
“账外账”严重影响会计信息的真实性,扰乱了正常的社会经济秩序,对国家、单位及个人产生极大的危害,已引起国务院和有关部门的高度重视。但由于被审计单位形成账外资产的手段越来越高明,使得账外账审计工作变得非常困难和富有挑战性。那么一名...
2465
2020-10-11
工程结算审计5大重点
建设工程造价的合理确定是各投资主体、施工企业、建设工程造价管理部门共同关注的要点,工程的结算审核是合理确定工程造价的必要程序及重要手段,是反映项目最终实际发生的投资。通过对工程的结算进行全面、系统的检查和复核,及时揭露所存在的错误和问题...
5286
2020-10-10
建议财务实施费用控制3条原则,附:费用审计方法大全
1.先开源后节流提出这条原则其实是有一些背景的,因为财务部在公司的地位还不高,即便高层提出要控制费用,财务部在实际执行过程中也还是会遇到不少阻力的,因此,把开源放在节流的前面,主要是肯定销售部门对公司整体收入增长方面做出...
6897
2020-10-09
营销费用审计方法总结
有的审计人员说营销审计内容很多,可以划分营销环境审计、营销组织审计、市场战略审计、营销系统审计、营销效率审计、营销职能审计六个模块。实际上,在企业里面做内审,涉及到营销审计,基本上关注于营销方案的实施。至于战略、环境、职...
4382
2020-10-08
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法第一章 总 则第一条 为进一步加强学校预算执行与决算审计工作,规范审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见...
2084
2020-10-08
XXXX科技大学财务审计工作流程
XXXX科技大学财务审计工作流程一、审计准备阶段1、根据年度审计计划或接受委托,为审计项目选派审计人员组成审计组、指定审计组组长。...
3877
2020-10-08
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案根据ABC省教育系统和学校《财务收支审计实施办法》的有关规定和XXXX年审计工作计划,现就开展财务审计工作制订如下工作方案:一、审计范围...
3378
2020-10-08
XXXX大学专项资金审计实施办法
XXXX大学专项资金审计实施办法 第一章 总 则第一条 为加强审计监督,促进学校规范专项资金管理,提高专项资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》、...
2199
2020-10-08
XXXX大学建设工程管理审计实施办法
XXXX大学建设工程管理审计实施办法第一章 总则第一条 为进一步加强和规范学校建设工程管理审计工作,促进完善内部控制、落实管理责任、提高资源绩效,根据《中华人民共和国审计法》、...
3842
2020-10-08
XX大学财务收支审计实施办法
XX大学财务收支审计实施办法 第一章 总 则第一条 为规范学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,促进学校及其所属单位加强财务收支管理,提高资金的使用效益,根据《中华人民共和...
4726
2020-10-08
十大财务造假方法,涉及会计科目深度分析!(含案例解析)
中国上市公司的假账丑闻可谓前仆后继,连绵不绝。从操纵利润到伪造销售单据,从关联交易到大股东占用资金,从虚报固定资产投资到少提折旧,西方资本市场常见的假账手段几乎全部被“移植”,还产生了不少“有中国特色”的假账技巧。遗憾的...
2168
2020-09-29
内审,别凑合:内部审计工作质量控制闭环式管理的构建
审计质量对基层内部审计工作至关重要,而管理则是内部审计工作质量控制的基础,管理创新是内部审计工作获得跨越式发展的原动力。在实际工作中,内部审计工作要适应外部环境的发展变化,引入现代管理理念,紧跟时代步伐,以内部审计准则为标准,不断优化管...
3572
2020-09-24
审计案例 | 又是食堂采购!猪肉单价18.5元竟敢改为185元…
原本采购价格为每斤18.5元的肉被改为185元,送到食堂的176斤的儿菜报账时变成了1776斤……如此荒诞的做法出现在重庆市九龙坡区机关食堂。区纪委监委查处该问题后督促相关部门开展了整改。2019年4月,九龙坡区委第二巡察组进驻...
热门网课
- 195272 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 154643 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 135943 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 128618 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 120194 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 119538 【课件】审计实务-入门到精通
- 117487 【课件】审计角度解构年报
- 116561 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 46931 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 42544 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 42451 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 42152 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 129349 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 129338 《内部审计工作法》
- 129068 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 128883 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 128379 《企业内部审计全流程指南》
- 127510 《金融机构审计实务指南》
- 127175 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 126842 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 126652 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 126514 《业内部控制架构设计实操手册》
- 126333 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 126268 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 126130 《财务审计实务指南》
- 126010 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 125833 《舞弊审计实务指南》
- 125730 《企业内部控制全流程实操指南》

