审计方法
11028
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
8884
2026-07-15
内部审计全维度实战进阶(线下+线上)实务咨询课程 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” (线下+线上)实务咨询课程的通知 各相关单位: 在新的发展阶段,内部审计已成为风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位,持续加...
1007
2026-05-17
重中之重!招投标管理专项审计方案(全过程15方面) 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月,黄花菜都凉了!”“中标价这么低,最后肯定要通过变更找回来,走着瞧。”“每次都是那几家中标,其他人都是来陪跑的,走个过场而已。”“验收的时候什么问...
12804
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
14662
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
15852
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
15223
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
17911
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
29581
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2297
2020-10-08
XXXX科技大学财务审计工作流程
XXXX科技大学财务审计工作流程一、审计准备阶段1、根据年度审计计划或接受委托,为审计项目选派审计人员组成审计组、指定审计组组长。...
4391
2020-10-08
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案根据ABC省教育系统和学校《财务收支审计实施办法》的有关规定和XXXX年审计工作计划,现就开展财务审计工作制订如下工作方案:一、审计范围...
3817
2020-10-08
XXXX大学专项资金审计实施办法
XXXX大学专项资金审计实施办法 第一章 总 则第一条 为加强审计监督,促进学校规范专项资金管理,提高专项资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》、...
2404
2020-10-08
XXXX大学建设工程管理审计实施办法
XXXX大学建设工程管理审计实施办法第一章 总则第一条 为进一步加强和规范学校建设工程管理审计工作,促进完善内部控制、落实管理责任、提高资源绩效,根据《中华人民共和国审计法》、...
4094
2020-10-08
XX大学财务收支审计实施办法
XX大学财务收支审计实施办法 第一章 总 则第一条 为规范学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,促进学校及其所属单位加强财务收支管理,提高资金的使用效益,根据《中华人民共和...
5216
2020-10-08
十大财务造假方法,涉及会计科目深度分析!(含案例解析)
中国上市公司的假账丑闻可谓前仆后继,连绵不绝。从操纵利润到伪造销售单据,从关联交易到大股东占用资金,从虚报固定资产投资到少提折旧,西方资本市场常见的假账手段几乎全部被“移植”,还产生了不少“有中国特色”的假账技巧。遗憾的...
2410
2020-09-29
内审,别凑合:内部审计工作质量控制闭环式管理的构建
审计质量对基层内部审计工作至关重要,而管理则是内部审计工作质量控制的基础,管理创新是内部审计工作获得跨越式发展的原动力。在实际工作中,内部审计工作要适应外部环境的发展变化,引入现代管理理念,紧跟时代步伐,以内部审计准则为标准,不断优化管...
3897
2020-09-24
审计案例 | 又是食堂采购!猪肉单价18.5元竟敢改为185元…
原本采购价格为每斤18.5元的肉被改为185元,送到食堂的176斤的儿菜报账时变成了1776斤……如此荒诞的做法出现在重庆市九龙坡区机关食堂。区纪委监委查处该问题后督促相关部门开展了整改。2019年4月,九龙坡区委第二巡察组进驻...
2798
2020-09-23
物资采购审计6大要素,55个核心关注点!
物资采购6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会造成资源浪费。另外还要审查采购计划是否履行了相关...
3051
2020-09-19
审计访谈,真没那么简单
本专家提示由福建省注册会计师协会起草,不能替代中国注册会计师审计准则及其应用指南的相关要求,仅供注册会计师在执业过程中参考。由于被审计单位的情况千差万别,专家提示亦并非对所有可能出现问题的全面描述,其结论亦可能会因不同情况而有所改变,注...
3004
2020-09-16
6大审计重点,搞定个人住房按揭贷款审计
无论大小城市、无论地区发达贫穷,大批量的楼房拔地而起,夜幕降临,售楼中心灯火辉煌、人头传动,街头的房产中介毗邻而开,周围的人热衷于讨论房价,多个信号在告诉我们,房子已经不仅仅是用来住的,已然成为了货币的蓄水池。查看某银行2017年以来按...
2297
2020-09-14
审计实施中六种常见审查途径
审计切入点和审查路线图,是审计实施过程中的关键环节,运用得当,可达事半功倍之效,本文就审计实施过程中的几种常见审查途径作些探讨:01从白条入手审查...
4711
2020-09-14
废旧物资管理的常见内控缺陷及审计方法
企业废旧物资管理一般是企业生产经营活动中管理相对薄弱的业务。近些年,我们通过工作调研,认识到废旧物资管理过程中存在的一些问题,并且对问题存在的原因进行了分析,下面笔者就企业开展废旧物资管理效能监察,提升精益化管理水平做一些总结和经验介绍...
3394
2020-09-08
8项重点!公务支出、公款消费审计经验分享
为深入贯彻落实中央八项规定精神,加强党风廉政建设,促进厉行勤俭节约,反对铺张浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关法律法规,审计署于2014年3月印发了《审计署关于加强公务支出和公款消费审计的若干意见》,要求各省、自治区、直辖...
5201
2020-09-07
虚构收入的手法和审计对策
虚构收入一直是国内外公司财务报告舞弊的主要手段,也是导致当前审计失败的重要原因。本文详细分析了虚构收入的做法,并提出审计计划阶段和实质审计阶段的策略。虚构收入的手法1.销售环节1.1 对外...
热门网课
- 227923 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 188287 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 166082 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 158297 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 149880 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 149268 【课件】审计实务-入门到精通
- 147452 【课件】审计角度解构年报
- 146293 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 76156 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 70944 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 70915 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 70876 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 158950 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 158162 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 157913 《内部审计工作法》
- 157633 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 156909 《企业内部审计全流程指南》
- 155994 《金融机构审计实务指南》
- 155552 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 155255 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 155183 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 154913 《业内部控制架构设计实操手册》
- 154784 《财务审计实务指南》
- 154774 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 154760 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 154462 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 154454 《舞弊审计实务指南》
- 154157 《企业内部控制全流程实操指南》

