审计方法
815
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1517
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7570
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
8986
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
9979
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9637
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
11919
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25590
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
23702
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
23539
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
5585
2018-12-24
干货:工程审计流程及技巧(以通信行业为例)
通信工程审计流程及技巧1.根据现场勘查计算比例;2.核实结算后面的甲供料单(盖章)和表三甲里面的工程量、报审汇总表以及系统是否一致,通常情况下都是全部核对一下甲供材料金额,结算文件、签证资料、竣工文件需要签字盖章;...
4517
2018-12-18
揭开账外资金的“小九九”
近日,审计组移送的某校干部刘某挪用公款的案件有了结果,刘某被司法机关判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并受到开除公职处分。综合分析觅疑点在对该校的审计进行了一个星期后,审计人员发现...
4175
2018-12-12
就这样,我们发现了工程签证单里的“水分”
襄阳市审计局在对市某工程审计中发现,建设单位现场负责人、监理公司及施工单位联合串通作假,提供虚假现场签证单等结算证明资料,骗取政府建设资金263万元的违法违纪案件。现场签证 疑点重重审计人员在对工程现场签证单进行审查时发现,...
16091
2018-12-11
采购审计:基于PDCA循环的一些思考(纯干货)
采购,是企业从供应商市场获取产品或服务,以保证企业生产及经营正常开展的一项日常经营活动。企业采购的原则是以最低化成本与最优化性价比相结合,为企业找到最适合的资源,以支持企业的正常运作。但是在企业采购流程中,由于企业供应商寻源、选择、...
2914
1
2018-12-10
透过100元小票,我们发现了100万“外账”
汪艳兰 赵云霞 张慧敏近年来,审计查出的各类大小不一的问题很多,但其中有这样一个令我印象深刻的案例。这是在对某局长的任中经济责任审计,通过对该局下属单位延伸审计,从一张金额为100元的银行普通手续费票据,查出了隐藏...
4075
2018-11-27
就这样,我们发现了虚假合同及背后的隐情…
近期,审计组对某大型国有企业进行审计,发现一起在苗木企业拆迁补偿中借用工商营业执照骗取财政补偿资金的典型案例。鲜艳的红章该国企受托于2014年6月起负责对本市约25平方公里的土地进行收购征用、还建安置、拆迁补偿等土地储备整理工作。审计组...
3562
2018-11-19
11个风险点!采购业务审计必须识别
1.法律层面:采购行为违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失;2.制度层面:制度不健全或有漏洞,制度执行不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生;3.需求计划:物资需求计划不明确、不及时,变更频繁,不能够有效满足企业运...
2252
2018-11-16
做审计,请别再开无谓的会议了!关于审计会议的5点建议
开会是在浪费时间,这已经成了陈词滥调。我想说的是,那些组织不善和管理不善的会议不仅浪费时间,而且会使与会者失去积极性,破坏组织者的信誉。由熟练的主持人组织良好的会议是非常有效的,甚至可以让与会者有成就感。对于内部审计人员来说,会议是建立关...
4787
2018-11-13
就这样,我们揭开了工程清单子目重复计价的面纱…
在某市政道路项目审计中,审计组通过全面查阅竣工资料,查出一起隐蔽的重复计价的违规行为,挽回经济损失50余万元。清单差异引关注审计组成员小李在查阅该项目路基工程的招投标资料发现:本路基工程招标控制价中有清单子目207-2管...
1933
2018-11-12
内部审计人员如何应对?管理层帝国反攻般的责难…
实话实说。绝大多数内部审计业务都是积极和建设性的,内部审计人员与对被审计业务承担责任的客户之间也保持着相互尊重的关系,而且审计结果通常会推动组织予以改善或促进组织发生有利变化。在组织内部形成稳固而有效的关系对于内部审计人员的长期有效性...
2231
2018-11-09
干货分享!神华集团是这样实现内审增值的…
目前国内各大企业内部审计部门正在从成本中心向利润中心转变,内部审计逐步发展为以风险导向审计为主要内容的增值性审计,其最终目标是为企业增加价值。那么内部审计部门到底应该如何通过内审工作来增加企业价值呢?下面就跟随小编来看看我国规模最大、现代...
1967
2018-11-07
内部审计无法做到这5点,怎能发光发热?
每当我的博文引起强烈反响时,我总是感到欣慰,不管这种反响是对我观点的支持还是反对。在这个领域里,我总希望自己能成为一个对专业内部审计人员有所帮助的人,而这些专业内部审计人员的各种意见总是受到大家欢迎。博文《最高管理层:亏欠内部审计的不仅仅...
5525
2018-11-06
殡葬单位捉“鬼”记
世上本没有鬼,有的只是内心有鬼的人。初春,春寒料峭,审计组进驻A单位进行例行审计。阴风阵阵,呜呜咽咽,A单位特有的气氛,让审计组的小赵总感觉有鬼,只想快快结束审计,一刻也不想多呆。可正是在这样的气氛中,审计组最终捉“鬼”成功:...
3989
2018-11-06
新时代内审人员所需的5个核心能力,你有几个?
如今,我们生活在一个高速发展的社会,我们的工作似乎也停不下来。我们的各种电子设备让我们一直保持着和社会的连接,商业活动也在争分夺秒的进行,所有一切节奏的加快似乎已成了常态。我们期望不间断地获取信息和得到服务。我们的世界正在高速运转着。在新...
2295
2018-11-05
6条建议!让你的审计报告更有影响力
如果问及内部审计人员写审计报告的理由,有些人可能会说,这是为了沟通审计业务的目标、范围和结果;也有人可能会说,这是为了描述审计发现并提出改进建议。我认为,写内部审计报告的最终目标,不是描述我们的发现或提出改进建议,而是为了说服读者采取行动。...
热门网课
- 158453 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118926 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102808 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96327 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88262 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87569 【课件】审计实务-入门到精通
- 85424 【课件】审计角度解构年报
- 84189 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15466 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12003 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11379 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11365 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97852 《内部审计工作法》
- 97192 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97023 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96928 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96746 《企业内部审计全流程指南》
- 96167 《金融机构审计实务指南》
- 95588 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95279 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95265 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95009 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94799 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94690 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94213 《舞弊审计实务指南》
- 94023 《企业内部控制全流程实操指南》

