×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

各类型审计

关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
请微信扫描二维码进入
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
紧急采购审计发现:10个高频问题2025年11月30日“我们公司,几笔紧急采购,全部沦陷”,某小伙伴跟我吐槽。信任,终究还是敌不过那些贪婪、钻营的人性!紧急采购,本是特殊情况下的绿色通道、方便之举,很多时...
停车场管理专项审计报告(脱敏)2025年11月26日一、审计概况(一)审计背景近年来,停车场投诉量逐年上升,涉及车位紧张、收费争议、车辆剐蹭等问题;同时审计部通过日常监督发现,停车场存在收费记录与实际收入...
福利费审计38个典型问题发现(清单)2025年11月24日身为职场人士,自然都会明白,福利费,是单位关怀员工、凝聚团队的重要载体,直接关系员工获得感、单位氛围与合规底线,也是上级单位或企业老板比较看重的开支领域,内审更必...
老审计:查舞弊8个核心提示2025年11月23日反舞弊,是企业合规治理的重中之重,上级重视、老板关注,必然也是内审监察部门的核心职责之一。而现实是,内审并没有执法权,面对举报线索,经常陷入“想查深却缺强...
集中采购审计发现:8大典型问题2025年11月21日近些年,审计伙伴们发现,集中采购作为降本增效的重要手段,已成为越来越多企业优化资源配置的关键路径选择。管理到位的集采,通过整合需求、批量采购,企业能有效提升议价...
供应商管理审计:36 个必须关注的风险点(汇总清单)供应商管理,是企业供应链的核心环节,直接关系供应链安全稳定、成本控制精度与产品、服务质量,更是老板与管理层重点关注的领域。无疑,供应商管理审计也必须是审计部门绕不开的关...
经营管理情况专项审计报告(脱敏)2025年11月16日一、审计概况(一)审计背景近年行业竞争加剧,公司启动 “提质增效” 战略行动,但基于各层面信息,营收增速放缓、成本高企、跨部门协同不畅等问题逐步凸显。...
费用报销审计37个高频问题汇总(清单)2025年11月17日没有哪家单位不关注费用报销的,而忽略费用报销审计,就是在埋下最易引爆的地雷。费用报销管理,是企业现金流支出的核心关口,是预防舞弊与合规风险的关键闸门。而...
舞弊者12种典型心理(识破技巧)2025年11月16日干过几年审计的小伙伴,都会发现,舞弊行为的发生,从来不是偶然。每一次违规操作、每一份虚假凭证背后,舞弊者都有对应的心理驱动。而舞弊审计...
审计发现:最常被P图造假的18种单据凭证但凡干过几年审计,有没遇到单据凭证P图造假的吗?P发票,P行程单,P餐饮小票…P图,是最隐蔽、也最频发的单据造假手段之一。我们知道,原始凭证作为报销的核心依据,一旦被篡改或...
财务收支审计40 个高频问题汇总(清单)2025年11月12日财务收支,是企业现金流的血液循环系统,直接关系持续经营、合规底线和利润水平。对于内部审计而言,更是风险集中、价值突出的核心核查方向。在过往这些年审计实...
直击小金库:10 类蛛丝马迹2025年11月7日记住!但凡小金库,必有蛛丝马迹!小金库是组织资金安全的隐形蛀虫,不仅造成资产损失或资金流失,还会滋生腐败、破坏廉洁风气,从来都是审计监督和合规管理的重点整治对象。...
工程项目管理是问题高发领域,有价格问题,有质量问题,有进度问题,有的问题涉及流程违规,有的则属于贪腐舞弊,因而,工程审计也是各单位伙伴重点工作内容之一。常有小伙伴问到,作为内部审计部门,开展工程审计到底查什么,有没有必须重点审计...
近年,合同漏洞、违规、造假案件时有耳闻,合同审计能有效预防、化解、查明相关风险或问题,是各单位常规审计工作内容之一。今天,从合同制度管理到合同争议解决进行全面梳理总结,分享合同审计过程访谈的关键提问清单,共大家参考,也提示小伙伴...
销售是直接创收部门,事关组织生存,从来都是老板们最关注的核心领域!内审部门自然也不能忽视该领域的审计,为便于小伙伴们更高效的开展审计工作,以及解决一部分小伙伴们的困惑,今天特对销售审计访谈问题进行梳理总结,形成《销售管理审计访谈220个...