各类型审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2025-04-11
“经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕33号关于举办“经济责任审计实务与案例”(线上+线下)研修班的通知 各相关单位:为了适应国家治理要求和更好发挥审计在...
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2025-04-07
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号关于举办“AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知各相关单位:在数字化经济时...
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2025-03-12
拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕3号关于举办“拥抱AI系列课程:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务”研修班的通知各相关单位:...
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2025-02-18
费用管理专项审计方案(全流程34方面) 置顶
|| 全文 11000+字。“费用全超预算,报销都是特批,制度干嘛用的?”“请问内审,为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用?”“费用想进哪月就进哪月,业绩想做多少就做多少?”“每年支出这么多广告费、会...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2024-09-10
仓库管理专项审计方案:关注点、具体审计方法 置顶
“去年堆在2号仓库里的那批不良品,怎么少了一大半?”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资,我们没有出租仓库啊”“都没有库存了,怎么没有人通知采购?生产线都要停车了”“XX老师,强烈建议你们审计下仓库管理情况,简直…...
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2024-09-02
合同管理:全周期专项审计方案(含电子合同·详细版·收藏) 置顶
|| 全文10200+字。“合同盖章版,竟然不是审批修改后的最终定稿版!”“领导批完后,经办人员又自行修改了合同条款!”“王XX都离职一个月了,怎么还能收到合同信息推送?”“这么明显的合同陷阱,竟...
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2024-08-27
固定资产维修管理:专项审计方案(10大方面)【付费内容】 置顶
“你不知道?现在这个行情,维修可比销售好挣钱!”“这两年,由于行业景气度或现金流管控原因,我们新购新建资产确实是少了,然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
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2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),...
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2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2022-08-11
工程审计:实务·培训课程+必读工具书 置顶
工程审计:实务·培训课程 工程审计必读工具书:《工程项目审计实务指南》《房地产企业审计从入门到精通》
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2024-03-10
招投标过程中那些“不为人知”的蹊跷
招投标过程中那些“不为人知”的蹊跷一、总体分析,锁定疑点审计人员在对F 市高标准农田建设项目招投标资料审查时发现了一个奇怪的现象。即:×× 年F市EPC 高标准农田建设设计施工总承包施工只划分二个标段公开招标,而...
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2024-03-06
某粮油储备购销公司:审计反馈问题清单、整改情况报告(妥存备用)
根据《关于开展XX粮食购销领域腐败问题专项整治的工作方案》的要求,XX审计X派出审计X,自202X年10月26日至12月20日,对XX粮油储备购销有限公司涉粮问题进行了专项审计。公司收到审计报告,审查了5个问题,提出了5条整改意见。XX...
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2024-02-24
采购与付款内控制度
采购与付款内控制度(2024年2月)第一章 总则第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《...
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2024-02-22
建设工程质量管理条例(现行有效)
第一章 总则第一条 为了加强对建设工程质量的管理,保证建设工程质量,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》,制定本条例。第二条 凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对...
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2024-02-20
审计查明:串标,抬价300万!约定轮流中标…(详细定罪分析)
以案说法 | 浅谈串通投标罪的认定案例综述:甲、乙、丙建筑安装有限责任公司是A市仅有的三家有实力承建大型工程的建筑公司。审计部门在某大厦工程项目招投标过程中发现,甲公司经理林某、乙公司经理王某、丙公司经理黄某等人为牟取利...
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2024-01-07
风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号关于举办“微咨询课程:风险管理、内部控制与合规管理” 研修班的通知 各相关单位: 近年来,由于内控体系跟随风险变化动态调整...
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2024-01-05
《小企业内部控制规范(试行)》财政部 财会〔2017〕21号
财政部关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知2017年6月29日 财会〔2017〕21号中共中央直属机关事务管理局、国家机关事务管理局财务司,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财...
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2024-01-05
建设(修缮)工程跟踪审计实施细则(全过程)
建设(修缮)工程跟踪审计实施细则第一章 总则第一条 为了加强对建设(修缮)工程的监督,进一步规范建设工程管理,完善工程审计方式,提高建设资金的使用效益,根据XXX等有关规定,结合XX实际,制定本实...
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2024-01-02
关联方交易管理专项审计方案
《关联方交易管理专项审计方案》 【付费内容】 一、审计背景与目的审计背景:为切实维护股东利益,预防关联方交易风险,及早发现并整改可能存在的问题或管理缺陷,全面提升关联交易管理水平,公司审计部接受董...
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2023-12-27
《审计署关于印发政府投资项目审计规定的通知 》《关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》及问题解答
审计署关于印发政府投资项目审计规定的通知审投发 ( 2010 ) 173号为进一步加强政府投资项目审计工作,规范政府投资项目审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《中华人民共...
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2023-12-25
对外担保管理专项审计方案:关注点、审计方法、所需资料(收藏)
近年,受全球经济周期影响,对外担保风险呈现上升趋势,不少公司持续加强对外担保管理,审计部门关于对外担保审计的项目也越来越多,但由于多数单位审计部门相对缺乏对外担保审计经验,大家在开展项目时底气不足,尤其是,一些小伙伴由于未能做出审计成果...
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2023-12-25
企业内部控制审计指引实施意见(会协〔2011〕66号)
企业内部控制审计指引实施意见 会协〔2011〕66号为了规范注册会计师执行财务报告内部控制(以下简称内部控制)审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》和《企...
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2023-12-19
印章管理制度
印章管理制度第一章 总 则第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管,以及印章使用的合法性、严肃性和安全性,从上市公司运作规范需要出发,避免印章管理和使用出现不规范行为,以有效地维护公司利益...
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2023-12-15
别再漠视!印章管理专项审计方案(收藏)
子公司印章失控!股权纷争抢夺公章! 萝卜章印发重大舞弊、经济纠纷案件… 近年,与印章相关的报道,不绝于耳!而且可谓越来越花式。正是由此,社会各界尤其是组织高层,对印章管理的关注度越来越高,预防私刻公章、预防私用印章、惩戒...
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2023-12-08
监审案例:虚假的“五四”青年节领奖清单…
弄巧成拙的假凭证“因为岁数大了,不注重人生观、价值观的修养,就这样在物欲横流中做了金钱的奴隶,向公家的钱伸出了手……”日前,云南省大理白族自治州祥云县组织开展警示教育大会,300余名领导干部集体观看了由该县纪委监委拍摄的警示教育...
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