各类型审计
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》 证监会 财政部〔2014〕1号 置顶
中国证券监督管理委员会中华人民共和国财政部公告〔2014〕 1 号为分步推进资本市场全面贯彻实施企业内部控制规范体系,规范上市公司内部控制信息披露行为,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2026-05-17
重中之重!招投标管理专项审计方案(全过程15方面) 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月,黄花菜都凉了!”“中标价这么低,最后肯定要通过变更找回来,走着瞧。”“每次都是那几家中标,其他人都是来陪跑的,走个过场而已。”“验收的时候什么问...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2025-11-18
经营管理情况专项审计报告(脱敏)
经营管理情况专项审计报告(脱敏)2025年11月16日一、审计概况(一)审计背景近年行业竞争加剧,公司启动 “提质增效” 战略行动,但基于各层面信息,营收增速放缓、成本高企、跨部门协同不畅等问题逐步凸显。...
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2025-11-17
费用报销审计37个高频问题汇总(清单)
费用报销审计37个高频问题汇总(清单)2025年11月17日没有哪家单位不关注费用报销的,而忽略费用报销审计,就是在埋下最易引爆的地雷。费用报销管理,是企业现金流支出的核心关口,是预防舞弊与合规风险的关键闸门。而...
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2025-11-16
舞弊者12种典型心理(识破技巧)
舞弊者12种典型心理(识破技巧)2025年11月16日干过几年审计的小伙伴,都会发现,舞弊行为的发生,从来不是偶然。每一次违规操作、每一份虚假凭证背后,舞弊者都有对应的心理驱动。而舞弊审计...
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2025-11-14
审计发现:最常被P图造假的18种单据凭证
审计发现:最常被P图造假的18种单据凭证但凡干过几年审计,有没遇到单据凭证P图造假的吗?P发票,P行程单,P餐饮小票…P图,是最隐蔽、也最频发的单据造假手段之一。我们知道,原始凭证作为报销的核心依据,一旦被篡改或...
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2025-11-12
财务收支审计40 个高频问题汇总(清单)
财务收支审计40 个高频问题汇总(清单)2025年11月12日财务收支,是企业现金流的血液循环系统,直接关系持续经营、合规底线和利润水平。对于内部审计而言,更是风险集中、价值突出的核心核查方向。在过往这些年审计实...
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2025-11-07
小金库审计:10 类蛛丝马迹
直击小金库:10 类蛛丝马迹2025年11月7日记住!但凡小金库,必有蛛丝马迹!小金库是组织资金安全的隐形蛀虫,不仅造成资产损失或资金流失,还会滋生腐败、破坏廉洁风气,从来都是审计监督和合规管理的重点整治对象。...
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2025-10-10
工程项目审计8方面75项必查违规点
工程项目管理是问题高发领域,有价格问题,有质量问题,有进度问题,有的问题涉及流程违规,有的则属于贪腐舞弊,因而,工程审计也是各单位伙伴重点工作内容之一。常有小伙伴问到,作为内部审计部门,开展工程审计到底查什么,有没有必须重点审计...
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2025-10-10
合同审计访谈13大环节185个关键问题汇总
近年,合同漏洞、违规、造假案件时有耳闻,合同审计能有效预防、化解、查明相关风险或问题,是各单位常规审计工作内容之一。今天,从合同制度管理到合同争议解决进行全面梳理总结,分享合同审计过程访谈的关键提问清单,共大家参考,也提示小伙伴...
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2025-10-10
销售管理审计访谈220个常见提问汇编
销售是直接创收部门,事关组织生存,从来都是老板们最关注的核心领域!内审部门自然也不能忽视该领域的审计,为便于小伙伴们更高效的开展审计工作,以及解决一部分小伙伴们的困惑,今天特对销售审计访谈问题进行梳理总结,形成《销售管理审计访谈220个...
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2025-10-10
举报未查实,内审就该焦虑、问责?
开举报箱,就像开盲盒某内审总监最近很是焦虑、苦恼,近半年来,审计团队跟进五起举报线索,有四起“未能查实”,管理层某些人话里话外都在质疑内审团队能力和投入产出比,相关配合调查的部门则抱怨审计像查户口、审犯人,团队成员也开始自我怀疑...
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2025-10-10
存货管理审计:全流程访谈230个问题汇编(收藏)
存货管理直接影响生产、研发、销售,同时牵动成本、费用、收入、资金,利润,各单位无不重视,审计同仁们自然是不能忽视!为便于小伙伴们更高效的开展审计工作,以及解决一部分小伙伴们的困惑,今天特对存货审计访谈问题进行梳理总结,形成《存货管理审计...
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2025-10-10
费用审计:发现这 19 个反常,尽管查!!
例会上,老板怒言:内审,赶紧查一下费用,两周后给我结果!老板又说:近两年费用管理一团糟,越来越有失控的迹象,预算几乎失去了意义…会场一片寂静,内审负责人点头轻声答应,多位高管面色铁青,神情恍惚。其实,费用...
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2025-09-04
必知必回!装修工程审计:各阶段 50 个典型问题发现清单(收藏)
日常交流中,很多审计小伙伴对工程审计感到陌生,充满焦虑。但工程审计实在是审计生涯中绕不开的领域,尤其是装修工程,可谓各单位普遍都会涉及。我们经常发现,装修工程干着干着就一大堆变更、增项,各种材料、工艺质量问题频出,而且最...
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2025-09-02
采购审计:发现这12种迹象,别放过!!(参考)
采购审计,是任何单位都无法绕过的审计领域,一些单位把大部分精力花在查流程、对单据上,却对某些最有可能别有洞天的 “蛛丝马迹”熟视无睹,今天,分享一下常见的12种异常情况,帮助大家锁定问题,解决问题,发挥审计价值! 1. ...
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2025-08-15
经济责任审计实务与案例(线上+线下) 课程通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕33号 关于举办“经济责任审计实务与案例”(线上+线下)研修班的通知各相关单位:为了适应国家治理要求和更好发挥审计在推进国家治理体系...
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