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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
人民银行、审计署、国资委、海关总署、税务总局、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局,最高人民法院,各省、自治区、直辖市财政厅(局):为了贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办...
肖正兰 / 文;内审网 / 整编应重视和规范被审计单位对审计报告的回复意见从事基层审计工作多年,特别是近年来分管审计法规审理工作,笔者发现,当前被审计单位对审计报告的回复意见,既没有程序上的规范,也没有内容上的规范,可谓...
中国注册会计师协会关于做好上市公司2022年年报审计工作的通知各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各备案从事证券服务业务的会计师事务所(以下简称事务所):为维护公众利益,提升上市公司年报审计质量,现就做好上市公司...
字节跳动不当访问美国用户隐私:一次将被放大的ESG风险出品 | 虎嗅ESG组作者 | 袁加息来源 | 虎嗅本文是#ESG进步观察#系列第001篇文章《福布斯》12月23日报...
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2022年12月28日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议上国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查...
王直群 薛婉如 / 文;内审网 / 整编工程机械制造行业的发展状况直接影响着一个国家的机械制造业水平。工程机械类别众多,按功能划分通常可分为地面施工工程机械与地下施工工程机械;根据其生产与服务的不同阶段可分为整车(主机)及其配套...
李雪梅 / 文;内审网 / 整编教育是民族振兴和社会进步的基石,是最大的民生工程,是面向未来的事业,关系千家万户。随着时代的发展,各级各部门对教育的资金投入也越来越多元化,可以说是点多、面广、线长,新形势下的教育系统审计工作面临...
李世盛 / 文;内审网 / 整编高速公路工程竣工决算审计主要是确定公路项目资产价值,同时对投资的概预算执行情况进行评价,对投资项目的经济效益、社会效益进行评价,为提高政府投资项目的效益,改善政府投资决策提...
物资采购合同常见问题解析合同是明确供需双方权利和义务,维护双方合法权益的重要手段。一般采购或公司法务人员作为合同制订、审查、管理的负责人,需要对合同里面的条款内容较为了解,如果不是专业人员根本就不知道要签订的合同的标的是什么模样...
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进...
礼金礼品登记上交处理办法为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作,确保全员廉洁从业、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家,根据XX要求,以及XX相关规定,结合XX实际,制定本办法。第一条  本办法所称礼金礼...
朱海燕 唐义龙 / 文;内审网 / 整编生态环境专项资金是助力地方生态文明建设的有力支撑,是绿色低碳发展的现实需要。为贯彻落实生态文明建设,打好污染防治攻坚战,各级审计部门多次开展了生态环境专项资金审计。本文结合近几年审...
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1...
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文;内审网 / 整编如何提出高质量审计建议的几点思考审计建议是指审计部门通过现场审计或审计调查,把审计发现的问题进行总结、分析、归纳,提出有利于审计对象加强内部管理、提高履职效益、促进廉...
葛茹 / 文;内审网 / 整编“小岗位”挖出“大内盗”案件回顾2021 年3 月,A X审计X组织对B X2018 年至2020 年度X财政政策提质增效情况进行审计。审计过程中发现,B X财政X国有资产管...