审计新闻
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2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2018-12-10
透过100元小票,我们发现了100万“外账”
汪艳兰 赵云霞 张慧敏近年来,审计查出的各类大小不一的问题很多,但其中有这样一个令我印象深刻的案例。这是在对某局长的任中经济责任审计,通过对该局下属单位延伸审计,从一张金额为100元的银行普通手续费票据,查出了隐藏...
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2018-12-08
狙击腐败,行动有我 | 12.9国际反腐败日
总编寄语:藉此国际反腐败日之际,内审网作为行业门户,特发布反腐专题宣传推文,号召内审、监察、内控、合规等业内同仁,心怀"狙击腐败,行动有我"之理念,勤勉履职、加强交流合作,一同携手在各自的岗位上,用宣传促进廉洁,以行动遏制腐败,为单位和...
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2018-12-08
互联网企业的反腐败之战
“此时是仲冬将近,叶落草枯,星光下看得出路径。”这个仲冬,来袭的除了猛烈寒风,还有互联网行业的反腐风暴。12月3日,美团点评公司发布反腐处罚公告,宣布包括内部员工、生态合作伙伴人员以及共犯社会人员等89人...
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2018-12-07
施工行业前辈:我对施工企业采购与付款环节内部控制的通俗理解
大家都知道,如果将各项职能都交给某一个部门或某一个人去执行,而没有必要的授权批准和审核,在效率上可能会很高,但由此产生的风险也会急剧上升。因此,为了防止一些重大风险给企业带来灾难性损失,在一定程度的适当牺牲效率是控制重大风险所必须付出的...
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2018-12-07
大数据审计思维,让盗版软件暴露无遗
日前,审计组在开展软件正版化审计调查项目中,充分运用大数据思维和计算机审计技术使得“李鬼”现形,最终查出W单位组织的软件正版化集中采购项目中购入“盗版软件”240套,涉及金额40余万元。一张截图引疑问2017年6月,经W单位组织公开招标...
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2018-12-05
自曝行业丑闻!体检公司内控,缘何如此“成功”?
1.这两天,相信大家都看到了一则"噩耗"。国内体检巨头爱康集团董事长兼CEO张黎刚,在“2018中国企业领袖年会”上,曝出了体检行业的惊天大丑闻。张黎刚表示,“有些同行会用护士假冒医生看超声”,甚至“有一些同行抽了血做都不做检查就扔了...
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2018-12-04
刚刚!优酷原总裁杨伟东涉经济问题配合警方调查;美团宣布89人受刑事查处
1.优酷原总裁杨伟东涉经济问题配合警方调查12月4日消息,优酷总裁杨伟东因经济问题正在配合警方调查,阿里影业董事长樊路远将兼任优酷总裁。据阿里大文娱表示,阿里有史以来对这类事情一直都是态度鲜明、决不妥协。11月2...
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2018-11-27
企业集团内部审计模式
内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、确定内部审计的范围及内容、配备和管理内部审计人员等方面。企业...
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2018-11-27
企业破产清算内部控制之风险识别
提要:破产清算作为一种特殊的企业状态,在内部控制框架的构建思路、构建架构以及构建重点等方面与持续经营企业均存在较大差异。在构建破产清算内部控制过程中面临各种风险,只有从风险管理角度对破产清算中的风险进行揭示、界定和分析,才能为构建完善的破产...
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2018-11-27
就这样,我们发现了虚假合同及背后的隐情…
近期,审计组对某大型国有企业进行审计,发现一起在苗木企业拆迁补偿中借用工商营业执照骗取财政补偿资金的典型案例。鲜艳的红章该国企受托于2014年6月起负责对本市约25平方公里的土地进行收购征用、还建安置、拆迁补偿等土地储备整理工作。审计组...
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2018-11-26
14名编辑被判!涉多家知名网站,又因非国家工作人员受贿罪!
内婶儿:相信,年龄稍长的内审同行伙伴,一定还记得,早些年电商平台店小二的各类腐败行为,及后期被平台打严厉打击的案例。打击店小二内外勾结腐败行为,在当年可谓轰动一时,也为净化电商环境,促进平台内部合规产生了巨大意义。时至今...
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2018-11-23
5个警报!表明你的内审部门正在失去支持…
初入职场时,我想当然地认为,内部审计的存在仅仅是因为它是必要的。那时很少有人使用客户或利益相关者这样的术语。我甚至都不记得我在这个行业的头十年里听到过这些说法。我记得,当年我所在的美国陆军有明确的规定,要求每一项活动都必须有内部审计职能。...
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2018-11-20
58同城重磅反腐:原高级副总裁宋波涉嫌受贿被拘
11月20日上午消息,58同城合规监察部近日发布内部通报称,原渠道事业部高级副总裁宋波、原渠道事业部总监郭冬等人,利用职务便利非法收受代理商财物,涉嫌非国家工作人员受贿罪已被海淀警方刑事拘留。资料显示,宋波2001年进入周鸿袆创...
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2018-11-19
信息安全管理10大制度汇编
目录1.信息安全管理制度2.计算机管理制度3.机房管理制度4.网络安全管理制度6.计算机病毒防治管理制度7.密码安全保密制度8.涉密和非涉密移动存储介质管理制度9....
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2018-11-19
11个风险点!采购业务审计必须识别
1.法律层面:采购行为违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失;2.制度层面:制度不健全或有漏洞,制度执行不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生;3.需求计划:物资需求计划不明确、不及时,变更频繁,不能够有效满足企业运...
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