审计新闻
23471
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
8700
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
310
2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
43097
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
16134
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
16253
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
27912
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
6756
2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
6497
2023-10-16
管理专项审计:6方面问题清单、整改情况报告(收藏)
XX审计整改情况报告XXX:根据XX审报[2022]X号审计决报告指出的问题和要求,我X针对审计发现的问题高度重视,逐条对照问题制定整改措施,落实整改责任,积极进行了整改,现将整改情况报告如下:一、提高站...
10645
2023-10-14
技术改造类专项资金审计思路(收藏)
为提升产业基础能力和产业链水平,近年来,各地政府纷纷设立技术改造类专项资金,鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新模式,对现有设施、技术工艺、管理服务等进行改造提升,淘汰落后产能。如何做好此类专项资金审计工作,促进相关惠企政策落...
5209
2023-10-12
关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司...
2859
2023-10-10
海洋产业审计:3方面重点内容(收藏)
开展海洋产业发展情况审计应关注的几个重点内容为贯彻落实大力发展海洋经济、建设海洋强国的战略部署和任务要求,相关地区近年来积极发展海洋产业、完善现代海洋产业体系。结合审计实践,笔者认为,开展海洋产业发展情况审计时应重点关注...
14164
2023-10-08
集团公司审计:问题清单、整改情况报告(妥存)
XX集团有限公司审计整改结果公告202X年X月X日至202X年X月X日,XX派出审计组对我司XX董事长XX同志和原总经理XX同志在我司任职期间履行经济责任情况进行了审计,并于202X年X月X日向我司书面反馈了审计发现的问...
10658
2023-10-06
全解:哪些项目,必须招标(收藏)
浅析《必须招标的工程项目规定》2018年6月,国家发展改革委印发《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委令第16号,以下简称“16号令”),对实施18年的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进行大修改。...
4911
2023-09-26
公办学校运行管理情况专项审计报告(2023年)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,202X年X月至X月,XX审计X对XX直属公办学校201X年度至202X年度运行管理情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下:一、基本情况及审计评价XX直属公办学校共29所,均...
6113
2023-09-22
集团公司审计:20方面39个问题、整改情况报告(2023年)
XX集团有限公司审计整改结果公告202X年8月18日至202X年11月25日,XX审计X对我单位2019年至2021年财务收支情况进行了审计。我单位于2022年12月27日收到XX审计X送达的《XX集团有限公司2...
4418
2023-09-21
国有房产使用管理专项审计:问题建议、整改落实报告(妥存)
根据《XXX国有房产管理使用情况专项审计调查》(X审调报﹝202X﹞X号)发现的主要问题和调查建议,现将整改落实情况报告如下:一、高度重视,精心组织我局针对审计提出的问题和建议认真对待,精心组织,在第一时间召开专...
10413
2023-09-20
招投标管理专项审计调查情况报告(妥存)
XX工程招投标管理情况专项审计调查审计结果根据《中华人民共和国审计法》的规定,XX审计X于202X年4月1日至202X年8月30日,对W建设有限公司(以下简称“W公司”)、XX历史文化街区和历史建筑保护管理中心(以下简称...
3655
2023-09-19
工会审计巡察:三方面28个问题清单、整改情况报告(妥存)
根据XX统一部署,202X年X月X日至X月X日,XX巡察组对X总工会党组进行了常规巡察。202X年X月X日,XX巡察组向X总工会党组反馈了巡察意见。X总工会党组完全拥护、照单全收、诚恳接受、坚决整改。截至202X年X月X日,在3个月集中...
1851
2023-09-15
棚户区改造-跟踪审计:问题发现、整改情况报告(妥存·备用)
棚户区改造项目跟踪审计整改情况报告按照XX审计X关于XX城原小学和教场街等地块危旧房棚户区改造项目(二期)上半年跟踪审计报告(X审报〔202X〕X号),我公司对提出的问题进行核查整改。按照《XX审计整改结果公告办...
2373
2023-09-14
食堂专项审计巡察:15类59个问题、整改情况报告(收藏)
食堂巡察整改进展情况报告根据XX统一部署,202X年X月X日至202X年X月X日,XX二巡察组对XX学校饭堂开展了专项巡察。X月X日,XX巡察组向X教育X党组反馈了巡察意见,按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整...
1606
2023-09-12
物业代收费管理审计:存在问题、审计建议(收藏)
物业企业代收费管理存在问题及建议民生无小事,枝叶总关情。为增进民生福祉,提升群众居住品质,临朐县审计局开展了物业企业代收费情况专题调研,与财政、住建部门及水电公司相关人员进行座谈交流,延伸31个住宅小区和15个物...
3281
2023-09-12
征地拆迁办专项审计:问题清单、整改情况报告(收藏)
审计发现问题整改情况报告XX审计X:收到XX审办报〔202X〕XX号审计报告,针对审计报告中提出的审计问题,我办高度重视,成立以征迁办主任任组长,常务副主任任副组长,相关职能部门主要负责人为成员的整改工作领导小组,由X高...
热门网课
- 211452 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 172528 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 150907 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 143446 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 135109 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 134451 【课件】审计实务-入门到精通
- 132407 【课件】审计角度解构年报
- 131429 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 61544 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 56939 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 56698 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 56530 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 144105 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 143794 《内部审计工作法》
- 143613 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 143301 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 142766 《企业内部审计全流程指南》
- 141822 《金融机构审计实务指南》
- 141472 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 141127 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 141053 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 140884 《业内部控制架构设计实操手册》
- 140764 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 140579 《财务审计实务指南》
- 140561 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 140396 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 140209 《舞弊审计实务指南》
- 140033 《企业内部控制全流程实操指南》


