审计新闻
23472
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
8701
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
311
2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
43097
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
16135
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
16253
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
27913
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
6756
2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
12602
2023-09-11
审计项目质量控制实施办法
审计项目质量控制实施办法一、总 则第一条 为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。第二条 本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依...
1897
2023-09-11
关于贯彻落实中央“八项规定”自查自纠情况报告
关于贯彻落实中央“八项规定”自查自纠情况报告根据XX要求,我们用实际行动来转变干部作风,坚持以抓作风建设促进各项工作的开展,认真开展自查自纠。现将情况汇报如下:一、加强领导,认真学习,提高认识。1、加强领导。为认...
12149
2023-09-07
发票管理办法2023年修订内容对照表
发票管理办法2023年修订内容对照表据中国政府网2023年8月21日消息,国务院总理李强7月20日签署国务院令,公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》,对《中华人民共和国发票管理办法》等14部行政法规的部分条款予以修改,...
2956
2023-09-07
老板行贿,构成何罪?
公司实际控制人个人决定行贿构成何罪公司实际控制人行贿行为的性质认定是职务犯罪案件办理中的常见问题,直接影响案件和相关人员的处置。笔者在实务中遇到这样一起具有代表性的案例。A公司实际控制人刘某为帮助公司承接工程项目,在其他...
10451
2023-08-31
案例:指使下属增加工程,套取公款,构成何罪?
【典型案例】李某,时任A市市长;刘某,李某的特定关系人;张某,A市市属国企B公司董事长。作为下属,张某为维护好与李某的关系,曾多次宴请李某,李某经常邀请刘某一同参加,张某多次在宴请时表示,“如有需要请尽管吩咐”“一定落实好领导指...
7110
2023-08-31
重点专项资金:绩效专项审计报告(收藏)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,X审计X于202X年X月X日至X月X日对XX部分重点专项资金绩效情况进行了专项审计调查。审计结果如下:一、基本情况及审计调查评价202X年,X财政X制定出台了《XXX预算事前绩...
2822
2023-08-30
清算审计报告(参考)
【点此下载清算审计报告】
13762
2023-08-30
公司清产核资专项审计报告
公司清产核资专项审计报告 委托单位:深圳市赛格地产投资股份有限公司被审单位:西安赛格康鸿置业有限公司审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所目 录一、 审计报告...
14585
2023-08-29
审计整改报告和跟踪检查实施办法
审计整改报告和跟踪检查实施办法第一章 总则第一条 为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条 本办法所称审计整改报告,是...
1830
2023-08-28
别再忽略!小工程结算审计:5方面问题、对策
小规模工程结算审计存在的主要问题及对策一、小规模工程结算审计存在的主要问题⒈应公开招标项目不公开招标2019年8月,某区《关于进一步规范全区国有资金投资工程建设项目招投标管理工作的意见》明确规定:区直及经济主体区...
3235
2023-08-25
审计案例:保洁费里藏猫腻
保洁费里藏猫腻“对不起!你们之前多交的摊位费用都会从下一年的应交租金中扣除,一分不差全部退还。”近日,江苏省苏州市相城区下辖镇某农贸市场负责人王某,在受到处理后向14户农贸市场摊主道歉。此前,相城区纪委监...
6139
2023-08-24
募集资金管理:10大方面关注点,审计方法
募集资金管理,到底该怎么审计? 最近,好几位小伙伴问到这个问题,而2022-2023年,恰逢证监会、三大证券交易所最新发布了与募集资金监管的最新文件,考虑到业内在募集资金管理审计领域的相关内容较为少见,在此特地进行整理和分享,希...
14795
2023-08-22
宁德时代:内部审计制度
宁德时代新能源科技股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥...
2811
2023-08-19
上市后募集资金使用与管理注意事项(汇总)
信公股份 / 文 随着我国金融市场逐步发展,证券市场的监管制度与体系也日益完善。为了引导上市公司正确、高效使用募集资金,我国证监会及沪深交易所发布了一系列法律法规及相关文件来规范上市公司使用募集资金的行为。本文依据《上市...
12692
2023-08-17
某厂裁员,发现舞弊(附:审计关注点、审计方法)
“这…太长见识!”近日,某小伙伴表示,自己被某事惊呆。该小伙伴提到,其所在某厂某新项目面临一定困难,正在推进减员提效事宜,而最近审计部接到一份关于裁员的举报消息,让其诧异不已,举报人表示,公司裁员中存在严重舞弊行...
热门网课
- 211452 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 172528 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 150907 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 143446 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 135109 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 134451 【课件】审计实务-入门到精通
- 132407 【课件】审计角度解构年报
- 131429 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 61544 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 56939 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 56698 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 56530 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 144105 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 143794 《内部审计工作法》
- 143613 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 143301 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 142766 《企业内部审计全流程指南》
- 141822 《金融机构审计实务指南》
- 141472 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 141127 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 141053 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 140884 《业内部控制架构设计实操手册》
- 140764 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 140579 《财务审计实务指南》
- 140561 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 140396 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 140209 《舞弊审计实务指南》
- 140033 《企业内部控制全流程实操指南》



