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审计新闻

上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
审计项目质量控制实施办法一、总 则第一条 为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。第二条 本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依...
关于贯彻落实中央“八项规定”自查自纠情况报告根据XX要求,我们用实际行动来转变干部作风,坚持以抓作风建设促进各项工作的开展,认真开展自查自纠。现将情况汇报如下:一、加强领导,认真学习,提高认识。1、加强领导。为认...
发票管理办法2023年修订内容对照表据中国政府网2023年8月21日消息,国务院总理李强7月20日签署国务院令,公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》,对《中华人民共和国发票管理办法》等14部行政法规的部分条款予以修改,...
2956   2023-09-07

老板行贿,构成何罪?

公司实际控制人个人决定行贿构成何罪公司实际控制人行贿行为的性质认定是职务犯罪案件办理中的常见问题,直接影响案件和相关人员的处置。笔者在实务中遇到这样一起具有代表性的案例。A公司实际控制人刘某为帮助公司承接工程项目,在其他...
【典型案例】李某,时任A市市长;刘某,李某的特定关系人;张某,A市市属国企B公司董事长。作为下属,张某为维护好与李某的关系,曾多次宴请李某,李某经常邀请刘某一同参加,张某多次在宴请时表示,“如有需要请尽管吩咐”“一定落实好领导指...
根据《中华人民共和国审计法》的规定,X审计X于202X年X月X日至X月X日对XX部分重点专项资金绩效情况进行了专项审计调查。审计结果如下:一、基本情况及审计调查评价202X年,X财政X制定出台了《XXX预算事前绩...
2822   2023-08-30

清算审计报告(参考)

【点此下载清算审计报告】
公司清产核资专项审计报告 委托单位:深圳市赛格地产投资股份有限公司被审单位:西安赛格康鸿置业有限公司审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所目 录一、 审计报告...
审计整改报告和跟踪检查实施办法第一章 总则第一条 为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条 本办法所称审计整改报告,是...
小规模工程结算审计存在的主要问题及对策一、小规模工程结算审计存在的主要问题⒈应公开招标项目不公开招标2019年8月,某区《关于进一步规范全区国有资金投资工程建设项目招投标管理工作的意见》明确规定:区直及经济主体区...
保洁费里藏猫腻“对不起!你们之前多交的摊位费用都会从下一年的应交租金中扣除,一分不差全部退还。”近日,江苏省苏州市相城区下辖镇某农贸市场负责人王某,在受到处理后向14户农贸市场摊主道歉。此前,相城区纪委监...
募集资金管理,到底该怎么审计? 最近,好几位小伙伴问到这个问题,而2022-2023年,恰逢证监会、三大证券交易所最新发布了与募集资金监管的最新文件,考虑到业内在募集资金管理审计领域的相关内容较为少见,在此特地进行整理和分享,希...
14795   2023-08-22

宁德时代:内部审计制度

宁德时代新能源科技股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥...
信公股份 / 文 随着我国金融市场逐步发展,证券市场的监管制度与体系也日益完善。为了引导上市公司正确、高效使用募集资金,我国证监会及沪深交易所发布了一系列法律法规及相关文件来规范上市公司使用募集资金的行为。本文依据《上市...
“这…太长见识!”近日,某小伙伴表示,自己被某事惊呆。该小伙伴提到,其所在某厂某新项目面临一定困难,正在推进减员提效事宜,而最近审计部接到一份关于裁员的举报消息,让其诧异不已,举报人表示,公司裁员中存在严重舞弊行...