审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-12-20
公司内部审计述职报告
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。...
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2021-12-19
审计整改总结报告:审计检查发现问题“回头看”整改情况报告
XX公司“三重一大”决策情况、贯彻“八项规定”、改进工作作风和党风廉政建设“回头看”专项整改活动总结报告 根据上级公司《关于开展审计整改“回头看”专项活动的通知》的有关要求,公司综合部对“三重一大”决策情况、改进...
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2021-12-18
福州市大数据审计监督平台应用实践案例
一、案例概况(一)实施背景自2002年以来,审计机关通过实施金审工程,大力发展审计信息化建设,积极推进大数据审计工作,在审计计划编制、审计机关管理...
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2021-12-17
审计案例:销售舞弊!天猫店经理私开拼多多店,职务侵占这样玩…
据最新报道,查明:2019年9月至2020年6月,翁某某在上海某电器公司担任电商部经理,主要负责该公司在天猫平台所开设店铺的产品日常维护以及订单处理。期间,翁某某利用其负责管理该公司天猫店铺的职务便利,私开拼多多店铺虚增...
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2021-12-17
国有企业审计:核心审计方法、重点关注内容
国有企业审计应关注的内容和审计方法探析这年来,随着经济体制改革不断深入,国有企业格局出现了较大的变化,特别 是基层县市为适应地方经济发展而相继组建了一批新型国有控股公司,涉及投资、 融资、城市基础设施建设等方面,并作为...
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2021-12-16
内部审计绩效考核22个关键指标
序号 KPI 考核目的...
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2021-12-10
公司内部控制制度
XX股份有限公司内部控制制度第一章 总则 第一条 为加XX股份有限公司(以下简称公司)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、...
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2021-12-08
投标舞弊的12种蛛丝马迹
投标报价异常接近,各分项报价不合理,又无合理解释,或差异化极大,呈规律性变化;故意按照招标文件规定的无效标条款,制作无效投标文件;投标人一年内有三次及以上参加报名并购买...
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2021-12-07
评标与定标审计:审什么,怎么审? ( 招标采购全过程审计 · 之五 )
招标采购全过程审计 · 之一:审合约规划招标采购全过程审计 · 之二:审合同需求招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划招标采购全过程审计 · 之四:开标审计监督一、评标过程审计...
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2021-12-02
招投标审计:标书审查115个核心要点
每一次投标都是一场比武,参与竞争的各路人马各路兵器、暗器、资源、韬略全部使上,但最终只有一个胜者。拼公司实力、拼策略、拼关系、拼运气……投标就是一个明争暗斗的江湖。投标江湖,流传着这样一句话:没有废不了的标。一个不起眼的...
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2021-12-01
渤海银行“28亿元案”:我的四大审计启示!
银行28亿元存款被莫名质押案件审计启示录:四个值得借鉴的审计理念近期关于渤海银行28亿元存款被莫名质押案件持续发酵,成为金融业广泛谈论的话题。由于审计职业习惯思维,每当有银行案件曝光时,我都会思考以下问题:针对这个银行案件,我们...
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2021-11-30
五大领域审计:220项重点问题清单(极简速读版)
来源:《审计发现违规行为适用法规导引》(李国友主编)。本文仅限于学习与交流,无商业用途,欢迎购买正版书。一、违反销售与收款循环法规行为1超过工商行政管理部门核定的范围经营,并未及时办理变更登记。2实收...
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2021-11-29
招标采购全过程审计 · 之四:开标审计监督
招标采购全过程审计 · 之一:审合约规划招标采购全过程审计 · 之二:审合同需求招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划(一)开标前置条件核查在招标部门通知开标时,审计人员应先对开标前需完成的环节进行检查...
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2021-11-28
中央八项规定全文,及80条违规处理依据大全
中共中央八项规定全文中共中央政治局2012年12月4日召开会议,审议中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。 一、中央政治局全体同志要改进调查研究,到基层调研要深入了解真实情况,总结经验、研究问题、解决困难、指导工作,向群众学...
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2021-11-24
华为:到底如何通过内审建立冷威慑?
一个企业必然是在发展中解决问题,不能因为腐败而不发展,也不能因为发展而放任腐败。反腐败、反造假、反浪费,是华为建立内部监督机制的出发点。而内部审计又是内部监督机制的重要组成部分。“我们审计...
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