审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-08-09
6种能力!审计主审必须具备
一名合格主审必须具备的六种能力 主审,是审计项目的主要参与者之一,是审计组组长的受托责任人,也是现场 审计的第一执行者。从审计项目计划立项到现场实施、质量控制、报告总结,再到 成果转化、归档立卷,主审的工作贯穿其中各个环节。一个...
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2021-08-08
三百万元“小金库”的审计始末
20xx年8月,一项干部任免事项在QH区机关干部中引起关注:一个被广为看好并有望被提拔为正处级领导的副处级干部突然间被免职了,行政职务降至主任科员,同时还被区纪委处以留党查看一年的处分。这是怎么一回事呢?一切要从区审计局20xx年末开展...
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2021-08-07
掌握六个技巧让审计谈话事半功倍
审计谈话是审计干部必具的基本功。侯凯审计长强调,审计干部要着力提升 “能查、能说、能写”三种能力。“能说”就是其中重要一点,掌握一定的审计谈话技巧,把“能说”贯穿于审计全过程,让审计监督事半功倍。应重点掌握六个技巧:一当...
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2021-08-06
财务部门挪用审计人员,怎么看?怎么办?
因为内部审计不被重视或理解偏差,审计人员在企业被挪用普遍存在,其中,被财务部门挪用最为严重。财务审计是财务部门的工作,审计财务是审计部门的工作,二者的对象和内容有部分重叠,工作中应该明细。审计部门和人员的独立性差,有历史原因,也...
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2021-08-06
浅议开好经济责任审计进点会的四个作用 (附进点会讲话稿模板)
进点会讲话稿模板3篇浅议开好经济责任审计进点会的四个作用一次好的经济责任审计进点会不仅只是与审计对象见面,更是一次充分沟通交 流的机会,并为此次审计工作顺利开展奠定扎实的基础。一般来说,认真组织召开 好一...
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2021-08-05
“三重一大”审计思路与方法
近年来,国有企业改革发展中暴露的重大资产损失、舞弊问题等大多与决策管理合规性不强有关。作为企业内部管理的有力助手,在促进公司有效治理、防范经营管理风险、提升内部控制水平方面,内部审计应该当仁不让。加强国有企业“三重一大”监督管理是提升国...
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2021-08-05
“三重一大”审什么?怎么审?
近年来,国有企业积极响应国家“走出去”战略,大力拓展海外市场,“走出去”发展战略初见成效。随着“一带一路”建设向更深层次推进,一方面,国有企业在海外发展规模日益扩大,境外国有资产的规模越来越大;另一方面,由于境外国有资产管理存在复杂性,...
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2021-08-05
老供应商怎么评?新供应商怎么审?
老供应商履约评估(一)单项履约过程评估在合同签署之后履约完成之前,分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估。单项履约过程评估的实施:对于200万以上项目,工期超过四个月的,应当进行过程评估。过程评估由项目总工、项目经理部(...
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2021-08-04
固定资产管理审计实践:思路、问题、原因、建议
固定资产是央行履职的重要生产资料,规范化的固定资产管理是央行高效履职的重要保障。近年来,人行宜春中支内审部门对辖内多家单位开展固定资产专项审计,结合央行固定资产管理的特性,运用多种审计方法,多维度查找管理环节的漏洞和风险,并进行原因分析...
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2021-08-03
评标专家的“生意经”
陶菲 杨艳 / 文;内审网 / 整编近日,江苏省常州市新北区人民法院公开审理了区水利管理服务中心工作人员王斌受贿一案。王斌一审获刑三年零八个月,并处罚金人民币25万元。此前,新北区纪委监委收到群众举报,反映王斌涉嫌收受贿...
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2021-08-02
审计署印发《关于提升社会保障审计监督效能的指导意见》
关于提升社会保障审计监督效能的指导意见各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处、各直属单位:为深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指...
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2021-08-02
就业补助专项资金审计:重点、方法
刘俊民 熊建 刘业明 / 文;内审网 / 整编一、审计的内容审计就业补助资金分为两类,即对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助直接审计。开展对个人和单位的补贴资金审计,包括用于职业培...
4897
2021-08-02
内部控制审计:4大步骤!
吴永 等 / 文;内审网 / 整编企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。一、计划审...
2344
2021-07-31
内部审计路径优化(以公立医院为例)
刘士骞 / 文;内审网 / 整编开展医院内部审计在助推医院科学运行、防控经济风险等方面有着重要意义。现阶段,公立医院内部审计存在着审计职能缺乏多样性、审计内容缺乏广泛性、审计方法缺乏先进性、审计模式缺乏全面性、审计整改缺...
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2021-07-30
因为“友情”,泄标,串标,围标…
李莹 孙高勤 / 文;内审网 / 整编江苏省淮安市纪委监委近日向该市部分单位巡回播放拍摄的警示片《治理镜鉴》。片中主角中国移动淮安呼叫中心工程建设原负责人王琥的所作所为让人深受警醒。生于1978年的王琥,...
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