审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-01-23
领导干部经济责任审计:关键内容、实务方法总结
领导干部经济责任审计有其特定的审计目标、审计内容和审计方法,需要审计人员不断提高自身的专业审计水平,不断创新审计方法,充分发挥国有资产决策管理层履行经济责任的监督、鉴证职能,保障国有财产的安全、完整、保值、增值。审计的诸多要素中,审计方...
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2021-01-22
2021年,内部审计工作的五项建议!
作者 | 理查德·钱伯斯翻译 | 陈国华整编 | 内审网鉴于我们已经从充满风险、混乱和不确定性的一年中走了出来,因此我给来年提供建议的年度博文便有了更多的意义。我真诚地希望,我们再也不会有比202...
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2021-01-21
第3205号内部审计实务指南——信息系统审计
中国内部审计协会关于印发《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》的通知 各会员单位:为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第32...
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2021-01-20
货币资金审计,谨防6大隐患
货币资金是企业流动性最强并且风险最高的资产,从近几年上市公司舞弊案件中可以看出,货币资金舞弊呈现高发态势。其增减变动与企业的日常经营活动密切相关。货币资金的收付很频繁,不仅容易出现错漏等,而且比其他资产更容易被盗窃、挪用或贪污。小编带你...
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2021-01-16
领导干部自然资源资产离任审计要点(篇二)
一、审计目标贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的一系列决策部署,围绕保障国家生态安全的总目标,通过对领导干部任职期间所在地区重点自然资源资产开发利用和保护情况的审计,客观评价被审计领导干部及其所在单位贯彻执行生态文明...
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2021-01-16
领导干部自然资源资产离任审计要点(篇一)
一、审计目标通过聚焦重点地区和重点资源,紧紧围绕责任落实,深入开展领导干部自然资源资产离任审计,严肃查处自然资源资产管理开发利用和生态环境保护中存在的重大资源毁损、重大生态破坏、重大环境污染、重大职责履行不到位等突出问题...
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2021-01-13
基于内部控制的企业经济责任审计实务分析
一、内部控制和经济责任审计的相互关联(一)内部控制为经济责任审计主要组成部分之一对各大企业进行的内控结果可以成为落实经济责任审计工作的重要凭证。这主要是因为经济责任审计工作主要目标当中囊括了内控需要实现的...
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2021-01-12
企业内部审计外部审计异同探讨(外审转内审必读)
原标题:企业内部审计外部审计异同探讨近年来,随着注册会计师、中级会计师、高级会计师、审计师等证书通过的人数日益增多,一大批高素质的年轻人投入到审计工作中,而会计师事务所高强度的审计工作及太过频繁的出差频率会让一...
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2021-01-11
中国注册会计师协会关于做好上市公司 2020年年报审计工作的通知
中国注册会计师协会关于做好上市公司2020年年报审计工作的通知各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各从事证券服务业务的会计师事务所(以下简称事务所):为维护公众利...
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2021-01-09
财政部:2020年财政内控内审工作综述
2020年是财政部监督评价局(内控办)职责优化调整后深化工作的开局之年。按照财政部部长、内控委主任刘昆关于“坚持问题导向、目标导向、结果导向,真刀真枪解决问题,以刀刃向内的自我革命精神持续深化财政内控建设”的指示要求,监督评价局(内控办...
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2021-01-08
公立医院内部控制管理办法
公立医院内部控制管理办法 第一章 总则第一条 为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医...
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2021-01-08
审计案例 | 重大发现!10余年不换的保安公司…
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用,风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!...
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2021-01-05
央企境外投资业务4阶段11个审计重点
伴随央企“走出去”战略的积极实施,境外承包工程、收购资源、并购企业、境外上市等国际化营运活动逐渐开展,央企境外投资得到快速发展,但同时也遇到并购遭否、投资受阻的情况,一些央企境外资产安全和国有资产保值增值存在一定隐患。因此,加强国有资产...
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2021-01-04
审计案例 | 对比付款进度,竟发现某老总的舞弊猫腻…
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2021-01-04
反舞弊调查注意事项
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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