内控审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),...
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2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2023-01-05
内部控制监督检查制度
内审网 / 整编内部控制监督检查制度第一章 总 则第一条 为规范公司内部控制监督检查行为,保障内部控制监督检查工作的有效实施,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法...
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2022-12-10
财务部内控审计详细方案:6大方面68项关注点(收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进...
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2022-12-05
内部控制审计:内容、程序及方法(收藏)
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1...
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2022-11-28
提个醒!关于内控的5种错误认知…
内控越来越多的被各界提及,但有多少人真正了解所谓内控呢?内控体系常被人默认为指定各种各样的制度对企业业务进行约束。现实中,出现了许多在内控管理中错误的观点,比如:1.“内部控制是审计部门的事”、“内部控制...
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2022-11-06
内部控制管理及检查监督办法
内部控制管理及检查监督办法第一章 总则第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度,提高本公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》...
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2022-11-04
全记录!食堂财务收支审计案例:背景、目标、方法、发现、体会(妥存)
[案例背景]民以食为天,高校饭菜质量和价格定位是高校饮食管理永恒的主题。因为高校饮食“微利运营”的公益性要求,饭菜应该根据核算成本合理定价,在不亏损的情况下保证饭菜品质和低价格。但是,A大学近期不少学生反映饭菜质量差、定...
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2022-10-26
中国上市公司2022年内部控制白皮书
点此下载:完整版《中国上市公司2022年内部控制白皮书》据上证报中国证券网消息,《中国上市公司2022年内部控制白皮书》(下称《白皮书》)近日正式发布。《白皮书》显示,目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升、...
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2022-09-27
大额资金使用风险防控实施办法(试行)
大额资金使用风险防控实施办法(试行)第一章 总 则第一条 为进一步加强XX大额资金管理,明确经济责任,提升资金使用效益,防范资金投入风险,完善大额资金管理使用的监督措施,加强廉政风险防控机制建设,根据...
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2022-07-06
果然!内控被否,自评存在重大缺陷(附审计报告及整改措施)
柏堡龙公告 / 文;内审网 / 整编内部控制审计报告中兴财光华审专字(2022)第211043号广东柏堡龙股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注...
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2022-05-06
比亚迪:2021年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告比亚迪股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”...
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2022-03-30
都说“采购与付款风险高”,到底该怎么控制?
企业内部采购与付款的控制与管理,确实很重要,它可以保证采购的及时和资金的安全,同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及两方:采购方和供应商。因此,采购管理既有程序问题,又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。...
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2022-03-29
内部控制审计:内容、程序、方法(实用)
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1、责任控...
5128
2022-03-04
财务管理内控审计方案(建议收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的...
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2022-03-03
物业管理专项审计调查报告(收藏备用)
物业管理审计报告内审网 整编集团审计部按照集团领导的指示,于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间,对物业公司的内部控制流程进行了审计,本次审计主要关注了安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节。审...
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