审计方法
3690
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4030
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
8856
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
10433
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
11373
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
11033
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
13424
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
24966
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
3789
2022-10-12
财政部:财务舞弊审计重点与方法
附件下载:财务舞弊易发高发领域及重点应对措施.pdf财政部关于加大审计重点领域关注力度 控制审计风险进一步有效识别财务舞弊的通知财会〔2022〕28号各省、自治区、直辖...
2598
2022-09-30
政府投资项目招投标常见违法违规行为(清单),附:6大审计方法
政府投资项目招投标常见违法违规行为及审计方法近年来,武汉市审计局在政府投资项目审计中发现,招标投标违法违规问题屡见不鲜。笔者结合审计实践,归纳了以下八类常见违法违规行为表现形式及相应的审计方法。一、应招未招,依法...
3757
2022-09-23
审计发现:公交车,“赚外快”(经典案例)
吴洪峰 / 文;内审网 / 整编天气微凉,秋意渐浓,广罗县审计局审计骨干老王一行刚刚出差返程,便迅速接手了新的审计项目。项目组由的经验丰富的审计骨干老王(王主任)、数据审计能手小孟和善于思考的审计新兵小吴组成,对全县乡村公交车运...
1904
2022-09-17
浅谈如何撰写专项审计调查报告
浅谈如何撰写专项审计调查报告一、专项审计调查报告的内容和结构专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以及建议。对于以上内...
2030
2022-09-15
国有企业审计工作:内容、重点、困难、对策
浅谈加强县(市)级国有企业审计工作的思考与建议国有企业作为我国社会主义市场经济的重要组成部分,是助力我国经济高质量发展的关键一环。开展国有企业审计是防 止国有资本流失,保护国有投资者财产权益,评估国有企业绩效,实现国有资产保值增...
3042
2022-09-11
领导干部经济责任审计:责任界定、评价(重要)
杨华 / 文;内审网 / 整编谈领导干部经济责任审计的责任界定与评价经济责任审计对促进领导干部履职尽责、担当作为,强化权力运行监督制约发挥 重要作用。经济责任审计的主要难点在于对领导干部履行经济责任过程中所存在问题 的应...
1774
2022-09-10
领导干部经济责任审计:业务文书相关问题、原因、危害、建议…
作者:涂新亮 整编:审计网校应进一步规范使用领导干部经济责任审计项目业务文书根据中央“两办”修订的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经 济责任审计规定》(以下简称“规定”),领导干...
12183
2022-09-06
营销物资管理审计:要点、程序(实用)
作者:吴永 等 整编:审计网校一、审计关注要点(一)审营销物资管理制度对公司营销物资管理制度完善性检查、评价,从制度、流程、管理上评价营销物资管理制度的合理性、有效性。(二)审营销物资...
1832
2022-09-04
案例思路分享:通过数据分析挖掘线索(专项审计体会)
周博 / 文;内审网 / 整编加强数据分析,挖掘问题线索——参加地方储备粮管理情况专项审计调查项目的一点体会2021年,湖北省审计厅组织实施的地方储备粮管理情况专项审计调查 项目荣获湖北省审计机关优秀审计项目一等...
14078
2022-08-29
关于网络游戏企业收入审计技巧和方法
作者:北注协 整编:审计网校关于网络游戏企业收入审计技巧和方法在网络游戏行业中,企业最主要的参与者有游戏开发商、游戏发行商(游戏运营平台)、游戏渠道商;运营模式主要包括自营模式和联运/授权模式;盈利模...
4108
2022-08-17
暴露了!公务加油卡检查:两起“怪事”,厘清“惯用手法”…(案例收藏)
内审网 / 整编(一)会“分身”的加油卡徐淏一张公务加油卡同时出现在两地为“同一辆车”加油,这是在XXX私车公养专项治理行动中发现的一件怪事。检查人员发现,某垃圾填埋场登记的车辆信...
14061
2022-08-16
电子商务审计
电子商务审计一、对电子商务系统设计阶段时的审计开展电子商务活动,首先必须设计支持它运行的电子商务系统,以形成有自己特色的网上销售服务,系统将具体处理诸如产品价目表、顾客购物篮、顾客信用认可等功能。企业的审计人员必须参加电...
2349
2022-08-11
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 3/3
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 1/3经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 2/3揭示舞弊可能已经发生的迹象 59. 虽然报告有盈利及增长,却无法从经营...
2060
2022-08-09
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 2/3
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 3/3经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 1/3管理层的压力 — 可能影响或引致管理层中的个别人为了公司或个...
1976
2022-08-08
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 1/3
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 3/3经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 2/3经营舞弊风险 – 自我诊断速查表1/3 管理层的诚信度 — 指管理层(个人或集体)如有机...
热门网课
- 177784 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138078 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119742 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112747 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104358 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103797 【课件】审计实务-入门到精通
- 101708 【课件】审计角度解构年报
- 100688 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31333 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27651 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27282 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27230 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113778 《内部审计工作法》
- 113334 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113209 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113085 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112809 《企业内部审计全流程指南》
- 112147 《金融机构审计实务指南》
- 111722 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111296 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111223 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111193 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110846 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110713 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110645 《财务审计实务指南》
- 110621 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110256 《舞弊审计实务指南》
- 110025 《企业内部控制全流程实操指南》

