审计方法
3739
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4084
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
8871
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
10449
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
11386
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
11048
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
13439
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
24979
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2047
2021-07-30
经济责任审计,抓了只“油耗子”
钱洪羽 / 文;内审网 / 整编20XX年5月,审计组对A支队领导干部实施经济责任审计。随着审计查证的逐步深入,经调取查阅核对中石化加油IC卡台账对账单,最终发现了被审计单位存在“公油私用”、“私车公养”的问题。...
4694
2021-07-29
我的固定资产审计策略(以行政事业单位为例)
马向蓉 / 文;内审网 / 整编固定资产管理中存在的主要问题(一)资产不实家底不清一是财务人员业务素质较低账务处理不规范,在固定资产增加、使用、处置、盘盈盘亏时不及时做账务处理,或者仅登记资产资金账不登记数量实物...
4007
2021-07-26
关于采购违规事项的专项审计调查报告(很受启发)
采购违规事项专项审计调查报告审计监察部发现采购系统中辅材供应商X王物资商贸有限公司(简称:X王公司)、X友贸易有限公司(简称:X友公司)招标过程意向标、私自切换合作品牌、以次充好、采购价过高等问题。审计范围包括外部供货单...
1584
2021-07-24
审计方法漫谈
潘武军 / 文;内审网 / 整编审计方法因时而异、因事而异、因人而异,不能也不可能千篇一律、一个模子。但在不同之中又有共性的规律。结合个人的审计实践、观察和思考,从审计人员从事具体的审计实务的角度来看,基本的审计方法主要...
1846
2021-07-23
行政事业单位审计需关注的11类问题
一、行政事业单位收入管理存在的问题(一)收入未纳入单位预算统一管理部分行政事业单位将沿街房屋(包括其办公楼的一部分),或直接购置的门面房、商品房出租,广开财路收取房租收入弥补单位经费不足,但部分单位在将国...
1600
2021-07-21
内控审计,要做到“八个好”
测试时间、涵盖期间、测试范围一要安排好测试时间。对控制有效性测试的实施时间越接近基准日,提供的控制有效性的审计证据越有力。因此,要获取充分、适当的审计证据,一方面应尽量在接近基准日实施测试,另一方面实施的测试尽可能涵盖足...
1618
2021-07-20
审计发现线索的实用方法与规律揭秘
一、练就审计发现案件线索的本领(一)树立案件查处意识,发挥主观能动性。思想是行动的先导。练就审计发现违法违纪案件线索的本领,首先要从主观上树立案件意识。例如在对某单位审计时,财务办公室有3保险柜,其中有怀起眼的比较老旧的保险柜,...
1774
2021-07-19
11大实用审计方法(收藏)
审计人员在进行审计时,常使用不同的审计方法,有时同时结合几种审计方法进行审计.实际操作中内部审计方法有多种,现总结整理如下:一、询问法询问法也称为访谈法,是指审计人员与被审计单位或有关人员进行面对面交谈,...
2183
2021-07-18
《舞弊调查内部门道 · 之五》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,干货满满!...
1570
2021-07-16
《舞弊调查内部门道 · 之四》(方法不要声张)
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,&nbs...
2297
2021-07-15
《舞弊调查内部门道 · 之三》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,干货满满!内...
6596
2021-07-12
美股上市SOX执行指南:销售与收款管理流程
销售与收款管理流程指的是对企业的销售活动与收款活动进行的内部控制。销售与收款业务是企业经营的重要业务环节,从销售商品或服务到最终账款回笼,贯穿企业经营管理的全过程。销售与收款是企业能否正常运营的关键所在,也是最容易出现风险的业务环节,因...
1998
2021-07-12
《舞弊调查内部门道 · 之二》
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!...
1851
2021-07-09
《舞弊调查内部门道 · 之一》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
1911
2021-07-08
审计询问,怎么询?(实战要领)
审计询问是现场审计时通常使用的口头询问方式,即通过谈话的形式向有关人员了解审计事项的信息。询问是审计法律法规赋予审计人员的一种调查取证手段,在了解有关情况、发现问题线索和印证审计结果等方面发挥着重要作用。高质量的审计询问,往往能...
热门网课
- 177813 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138106 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119764 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112753 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104363 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103807 【课件】审计实务-入门到精通
- 101710 【课件】审计角度解构年报
- 100692 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31338 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27652 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27286 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27235 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113780 《内部审计工作法》
- 113338 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113213 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113088 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112812 《企业内部审计全流程指南》
- 112151 《金融机构审计实务指南》
- 111724 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111299 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111227 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111194 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110848 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110716 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110646 《财务审计实务指南》
- 110624 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110264 《舞弊审计实务指南》
- 110032 《企业内部控制全流程实操指南》

