审计方法
3697
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4035
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
8858
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
10435
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
11376
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
11034
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
13425
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
24967
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
3413
2023-07-21
违规收礼:主动上交与登记上交的异同
主动上交与登记上交的异同 在办理违规收礼案件时,会遇到党员干部主动上交所收财物情形,对此有时采取登记上交方式处置。实践中,主动上交与登记上交概念较易混淆。笔者尝试对主动上交财物三种不同情形下的行为认定和涉案财物处置进行分...
1489
2023-07-20
巡察+审计!小微工程出大事:重复结算、偷工减料…
巡审联动惩蝇贪“实践中如何加强对小微工程监督管理?”近日,浙江省东阳市纪委监委工作人员来到该市巍山镇,了解村级工程建设领域突出问题专项整治开展情况。这一专项整治,源自一次“巡审联动”。此前,东阳市委第一巡察组在巍...
2718
2023-07-03
“三重一大”-重大经济事项决策审计:问题、审计方法(参考)
关于领导干部重大经济事项决策审计的几点思考强化领导干部重大经济事项决策行为审计监督,揭示权力运行过程中的风险点,有利于强化干部监督管理,促进干部履职尽责、担当作为。笔者结合当前审计现状,浅谈如何更好开展领导干部重...
4326
2023-06-25
招标投标大数据审计:重点、方法(关注4方面12大问题)
政府投资建设项目招标投标环节涉及行业广泛、利益主体多元、运行机制复杂、监管链条长,社会关注度高,是近年来政府投资审计关注的重点。2013年,为规范电子招标投标活动,促进电子招标投标健康发展,国家发展改革委等8部委联合制定了《电子招标投标...
2728
2023-06-24
设计变更管理审计:8大关注点、16个审计流程(收藏)
设计变更是指对原设计成果进行修改。设计变更是由于原设计成果的错、漏、碰、缺而进行的修改或补充。设计变更直接影响到工程的进度、质量和成本。加强设计变更的管理,对确保工程质量和工期,控制成本,提高企业的盈利水平具有十分重大的意义。...
2203
2023-06-18
纪检监察工作:几种“谈话”的异同
内部审计访谈:这24个坑,千万别踩(收藏) 一、适用情况不同1.提醒谈话是党内谈话制度的一种,是党委落实主体责任实施的一种谈话制度和措施,《中国共产党党内监督条例》《党委(党组)落实全面从严治党主...
20758
2023-06-09
办公用品管理-专项审计方案
审先生/文 内审网/整编厘清蛛丝马迹,往往“别有天地”!办公用品管理,因其琐碎、细微,往往被多数单位所忽视,同样,也很大程度上没有得到审计部门应有的重视。曾与多位审计同仁交流办公用品管理审计开展的情况,大致统计...
2447
2023-06-01
巡视巡察审计查账:基本方法、技巧汇编(收藏)
纪检监察案件查账主要针对涉嫌违纪违法的检查对象和党员领导干部,查账的目的是查清违纪违法事实。巡视巡察主要通过查阅账目发现疑点并通过巡察“12+N”种方式予以验证,由此发现问题线索。通过查账,掌握足以说明违纪违法的事实材料...
4212
2023-05-30
信贷资产管理全流程审计:11方面要点(以农商行为例)
农村商业银行信贷资产管理全流程审计要点浅析农村商业银行作为我国金融体系中重要组成部分,主要以传统的信贷业务为基础,发挥着服务“三农”、解决中小企业融资难、促进地方经济高质量发展的作用。但近年来,在稳增长和经济下行双重压力...
4651
2023-05-19
集团经济责任审计审前调查及审计实施方案报告
XX公司审前调查及审计实施方案报告在审前调查工作结束后撰写本报告,本报告应综合反映审前调查结果,提出审计实施方案,可以结合项目实际情况进行裁剪。根据国资委监事会《中央企业经济责任审计审前调查工作规范》和对xx公...
2247
2023-05-16
国有企业境外内部审计工作,怎么开展?
浅谈国有企业如何开展境外内部审计工作作者:陈沁 丁哲中国对外承包工程企业作为国家“一带一路”倡议的主力军,实现转型升级高质量发展是行业发展的必经之路,强化企业海外合规意识,提升合规管理水平,已成为...
2397
2023-05-16
审计发现:财政收入“空转”表现形式及形成原因
日前,笔者在审计中发现某区的“空转”收入占一般预算收入的20%。所谓空转即将已入库的收入,以支出形式拨付单位,单位将收到的财政拨款再次入库,如此反复循环,形成财政虚收虚支,虚增财政收入掩盖了财政收入的真实性,表现形式也是多样化。...
1698
2023-05-16
浅析境外企业内部审计思路分享
浅析境外企业内部审计思路和设想随着经济全球化的不断发展,我国境内企业为拓宽境外市场,在境外设立的中资企业、办事机构迅速增多,地域分布日趋广泛;由于境外经营环境有别于国内环境,而国内母公司对境外企业投资监督管理工作往往不能及时...
4056
2023-04-20
就业专项资金审计:主要问题发现、原因,优化建议
对就业专项资金审计的思考及建议就业专项资金指的是国家为促进就业在财政预算中安排的专项资金。主要用于职业介绍和培训、创业培训、小额贷款贴息、职业技能鉴定等方面。主要资金来源有:中央财政专项转移支付、省市(州)县(...
热门网课
- 177787 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138087 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119749 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112750 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104361 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103803 【课件】审计实务-入门到精通
- 101710 【课件】审计角度解构年报
- 100689 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31334 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27651 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27284 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27232 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113779 《内部审计工作法》
- 113335 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113210 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113086 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112810 《企业内部审计全流程指南》
- 112148 《金融机构审计实务指南》
- 111724 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111298 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111224 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111194 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110847 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110715 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110646 《财务审计实务指南》
- 110622 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110258 《舞弊审计实务指南》
- 110026 《企业内部控制全流程实操指南》

