审计实务
1162
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1750
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7701
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9152
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10167
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9792
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12132
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23702
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
3930
2022-12-30
字节跳动内审项目,出大事…
字节跳动不当访问美国用户隐私:一次将被放大的ESG风险出品 | 虎嗅ESG组作者 | 袁加息来源 | 虎嗅本文是#ESG进步观察#系列第001篇文章《福布斯》12月23日报...
2482
2022-12-29
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(含附件)
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2022年12月28日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议上国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查...
6954
2022-12-28
妥存!制造业财务审计:重点、实务方法(详细)
王直群 薛婉如 / 文;内审网 / 整编工程机械制造行业的发展状况直接影响着一个国家的机械制造业水平。工程机械类别众多,按功能划分通常可分为地面施工工程机械与地下施工工程机械;根据其生产与服务的不同阶段可分为整车(主机)及其配套...
1386
2022-12-27
教育行业审计:13条思路建议(收藏)
李雪梅 / 文;内审网 / 整编教育是民族振兴和社会进步的基石,是最大的民生工程,是面向未来的事业,关系千家万户。随着时代的发展,各级各部门对教育的资金投入也越来越多元化,可以说是点多、面广、线长,新形势下的教育系统审计工作面临...
3936
2022-12-22
高速公路工程竣工决算审计:三大方面22个重点内容(收藏)
李世盛 / 文;内审网 / 整编高速公路工程竣工决算审计主要是确定公路项目资产价值,同时对投资的概预算执行情况进行评价,对投资项目的经济效益、社会效益进行评价,为提高政府投资项目的效益,改善政府投资决策提...
3833
2022-12-16
审计提示:采购合同13个常见问题(附:解析)
物资采购合同常见问题解析合同是明确供需双方权利和义务,维护双方合法权益的重要手段。一般采购或公司法务人员作为合同制订、审查、管理的负责人,需要对合同里面的条款内容较为了解,如果不是专业人员根本就不知道要签订的合同的标的是什么模样...
3696
2022-12-10
财务部内控审计详细方案:6大方面68项关注点(收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进...
1535
2022-12-07
生态环境专项资金审计:重点、方法、问题、原因(收藏备用)
朱海燕 唐义龙 / 文;内审网 / 整编生态环境专项资金是助力地方生态文明建设的有力支撑,是绿色低碳发展的现实需要。为贯彻落实生态文明建设,打好污染防治攻坚战,各级审计部门多次开展了生态环境专项资金审计。本文结合近几年审...
3102
2022-12-05
内部控制审计:内容、程序及方法(收藏)
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1...
2573
2022-12-05
高质量审计建议,到底怎么提?
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文;内审网 / 整编如何提出高质量审计建议的几点思考审计建议是指审计部门通过现场审计或审计调查,把审计发现的问题进行总结、分析、归纳,提出有利于审计对象加强内部管理、提高履职效益、促进廉...
2760
2022-12-04
审计案例:会计,竟变成“大内盗”...
葛茹 / 文;内审网 / 整编“小岗位”挖出“大内盗”案件回顾2021 年3 月,A X审计X组织对B X2018 年至2020 年度X财政政策提质增效情况进行审计。审计过程中发现,B X财政X国有资产管...
2536
2022-12-03
审计发现:一张500万借条!牵出刑事案…
廖钱华 / 文;内审网 / 整编……2021 年10 月至11 月,A X审计X派出审计组在对 A 县粮食J 2016~2021 年度财务收支管理情况审计中,通过一张500 万借条,发现该县原粮食J副局长毕某多次挪用公款...
4537
2022-12-02
5个途径!找到审计线索(实用)
王阳 杜霞 / 文;内审网 / 整编随着高校财务管理体制机制的不断完善,廉政建设的深入推进,内部控制的持续加强,一方面增强了广大教职工的遵纪守法意识,但是另一方面也迫使一些单位不断演变出“新招”使违法违规行为更加隐蔽。这也要求审...
2656
2022-12-01
经济责任审计:重点和方法(以中学校长为例)
易细平 / 文;内审网 / 整编中学校长经济责任审计是基层审计机关开展领导干部经济责任审计的重要内容之一。如何全面客观公正地评价中学校长任期经济责任履行情况,对加快中学教育现代化,办好人民满意的教育,规范教育经费收支,监...
1968
2022-11-29
注意!审计依据引用:6大偏差问题(收藏)
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文;内审网 / 整编审计依据是指查明审计客体的行为规范,据以判断审计发现问题(以下简称“审计发现”),并作出审计结论、提出处理意见和建议的客观尺度。引用审计依据时必须遵循可靠性、准确性、时效性、有效性、...
热门网课
- 159431 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119952 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103076 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96435 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88374 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87711 【课件】审计实务-入门到精通
- 85505 【课件】审计角度解构年报
- 84308 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15544 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12087 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11457 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11425 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97970 《内部审计工作法》
- 97398 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97148 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97035 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96864 《企业内部审计全流程指南》
- 96270 《金融机构审计实务指南》
- 95692 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95385 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95376 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95149 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95072 《财务审计实务指南》
- 95008 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94901 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94808 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94361 《舞弊审计实务指南》
- 94141 《企业内部控制全流程实操指南》
