审计实务
1162
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1750
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7701
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9152
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10167
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9792
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12130
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23701
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1997
2022-11-29
关于审计监督自动化分析功能建设的思考
高忠飞 / 文;内审网 / 整编[内容摘要] 审计监督作为农合机构监督检查体系的重要组成部分,坚持以科技赋能农合机构持续稳健发展为目标,以审计自动化建设为主要载体推进审计监督数字化建设,持续提升科技引领审计能力,逐步实现...
4367
2022-11-27
重大合同管理专项审计:内容、过程、发现、启示(收藏)
一、审计范围和审计内容审计范围为集团公司本部和相关二级单位,主要包含系统工程、物资采购、对外投资合作、融资等方面的重大经济合同(以正在履约的合同为主)。采取就地审计的方式,并明确了被抽查审计的集团公司××部门等12个单位...
5446
2022-11-23
基于SWOT分析的农商行大数据审计路径探讨——以A农商行为例
钟飞华、陈燕 / 文;内审网 / 整编随着金融科技的深入应用,农商行数据海量式爆炸增长,给农商行审计业务带来了新的挑战。《“十四五”国家审计工作发展规划》提出坚持科技强审,充分运用现代信息技术开展审计,提高审计质量和效率。大数据...
2798
2022-11-22
某市国有企业审计三年工作规划(收藏)
为进一步提升企业审计工作水平,做好市属国有企业运营情况及市属国有企业领导人员经济责任审计工作,根据中办、国办《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》及其实施细则,以及省两办...
2231
2022-11-21
审计项目质量检查:11项问题整改报告(收藏备用)
XX审计X:《XX关于通报审计项目质量检查情况的函》于X月X日已收悉,针对我局在审计项目质量检查中出现的问题,我局高度重视,组织全局干部职工进行了通报和学习,并召开了专门会议分析研判问题,查找根源,提出了规范措施,要求对20XX...
2266
2022-11-17
公司:关于审计发现11项问题的整改报告
XX审计:本次审计对规范工投公司管理,遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映,针对本次审计问题,我公司进行了认真整改,具体报告如下:一、关于“未批...
5030
2022-11-16
旅游集团:领导任期经济责任审计整改情况报告(收藏备用)
XX审计:根据XX报〔2019〕X号有关集团主要领导经责审计发现问题的整改通知要求,我集团领导高度重视,严肃认真对待,对审计中发现的主要问题进行了专题分析及任务分解,并要求限期落实整改,现就审计整改情况汇报如下:(一)企...
2533
2022-11-15
传媒集团:关于审计整改落实情况的报告(收藏备用)
20XX年X月X日至X月X日,XX审计X对XX传媒集团进行了审计。我单位于202X年X月X日收到XX审计X送达的审计结果XX《关于XX传媒集团(XX)总XX、XX任期经济责任审计报告》。XX审计X出具的审计结果XX《关于...
12959
2022-11-14
审计出招!降低库存盘点损失超100万…(案例收藏)
盘点考核,降低损失超百万熊义彬 / 文;内审网 / 整编A公司是重庆一家近几年内发展起来的医药连锁公司,A公司有直营门店110多家,员工近600人,每年的销售收入1.5亿元左右。2021年底,A...
2191
2022-11-11
国有资产管理中心:审计发现问题整改及建议采纳情况报告
XX审计:你X出具的审计报告(XX号)等审计结果文书于202X年X月X日收悉,整改期限至202X年X月X日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:一、整改总体情况针对审计反馈的问题,X资产管理中心...
3409
2022-11-08
建设工程施工跟踪审计:重点、方法(35项)
吴德纯 徐梦 / 文;内审网 / 整编工程建设项目跟踪审计是一项知识面广,综合性强的工作,审计人员在工作过程中要认真分析其重点、难点和疑点问 题,不断研究总结改进工作方法,这对减少审计风险,提高审计质量及审计工作水平具有...
2678
2022-11-07
集团审计:问题清单、整改结果报告(43项)
一、财务管理和会计核算方面的问题整改情况(9个)1.对公司存在的合并财务报表内部交易事项抵销不充分造成多计资产、负债,少计利润问题,已按规定调整会计账目。2.对所属1家单位在办理有追索权的保理业务直接核减应收账款...
12983
2022-11-05
粮油储备企业审计:关键流程、方法(收藏备用)
王奕轩 / 文;内审网 / 整编粮油储备企业部分内部审计要点粮食储备是我国重大战略方针中的一环,做好储备粮仓储管理工作,对保障国家粮食安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳定、促进国家经济持续发...
10693
2022-11-04
全记录!食堂财务收支审计案例:背景、目标、方法、发现、体会(妥存)
[案例背景]民以食为天,高校饭菜质量和价格定位是高校饮食管理永恒的主题。因为高校饮食“微利运营”的公益性要求,饭菜应该根据核算成本合理定价,在不亏损的情况下保证饭菜品质和低价格。但是,A大学近期不少学生反映饭菜质量差、定...
5487
2022-11-03
停车场专项审计:问题发现、整改情况说明(收藏)
202X年X月X日至X月X日,XX审计组对我公司经营的国有资产停车场进行了专项审计,发现有停车场运营率较低、收费平台管理软件功能不完善等突出问题,现将相关情况做如下说明:一、停车场运营率较低问题XX公司经营管理停车场共X...
热门网课
- 159428 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119946 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103076 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96435 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88374 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87711 【课件】审计实务-入门到精通
- 85505 【课件】审计角度解构年报
- 84308 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15544 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12087 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11456 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11424 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97970 《内部审计工作法》
- 97398 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97148 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97035 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96863 《企业内部审计全流程指南》
- 96270 《金融机构审计实务指南》
- 95692 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95384 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95375 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95149 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95072 《财务审计实务指南》
- 95008 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94900 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94808 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94361 《舞弊审计实务指南》
- 94141 《企业内部控制全流程实操指南》
