×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

审计实务

关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
本文节选自行业最新力作《  地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用,   风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
作为审计人员,审计建议质量的高低其实不仅体现的是审计人员对业务问题的了解程度,同时也是对审计人员管理思维,解决问题能力的呈现。那么如何提出让管理层满意,可操作性强,且能够实现管理改善的目标。我认为需要从以下几个方面展开。...
审先生(内审网总编):近期,又有几个单位同行和本人聊到审计分支机构、审计派驻相关话题。我们知道,国家审计机关实行的是双线汇报的方式(本级政府和上级审计机关),一般行政上跟本级汇报,业务上更多对上级审计机关负责。过往工...
审先生(内审网总编):近期,又有几个单位同行和本人聊到审计分支机构、审计派驻相关话题。我们知道,国家审计机关实行的是双线汇报的方式(本级政府和上级审计机关),一般行政上跟本级汇报,业务上更多对上级审计机关负责。过往工作经历中,本...
一、把好计划制定关在制定审计计划时,坚持做到上下、内外、前后三者的有机结合,首先考虑上级审计部门、本地党委政府的要求和客观需要;其次考虑审计资源力量和客观任务的适应性;再次考虑以前年度的审计覆盖面。通过三者的结合,选好选...
作为审计部门来说,离任审计是主要审计内容之一,差异就在于行业不同、被审计对象的级别、范围不同、审计侧重点不同。笔者目前就职的企业,离任审计范围为部门负责人(包括销售区域经理)以上人员,是一个相当庞大的被审计群体,所以审计...
项目概况:2020年6月G县审计局根据年初计划,派出审计组对本县S公司董事长进行经济责任审计。在对履行重大经济决策职责审计时,发现该企业违规转包270多万元建设工程项目的违法事实,落实问题后移送G县住房和城乡建设部门处理。做好审...
一、审计的重点(一)仔细核定施工工程量核定施工工程量作为工程竣工决算审计的关键环节,因工程量的计算多且繁琐,图纸抽象,就有可能造成高估冒算。为避免这一现象,第一,对投资比例较大的分项工程要...
教育经费是各级财政支出的重要份额,决定了教育经费审计要求更加严格。在多年工作基础上,笔者对公办中小学校财务审计的常见问题进行了梳理,从“内部控制管理”、“会计核算及财务管理”和“遵守中央八项规定”三个方面阐述了问题的表现形式,提出了整改...
作者 | 卢艺  林小友整编 | 内审网转载务必注明!一、企业费用审计开展情况及存在问题(一)企业费用审计发现的主要问题及特点企业费用审计发现的问题主要有以下特点:...
在Y单位经责审计中,审计组人员通过延伸下属S农业科技有限公司的财务收支及资金效益情况,查实了该单位使用虚假项目套取专项资金的案件线索。初见端倪年末岁尾,华灯初上,W审计局的办公室里,审计人员正在埋头忙碌。...
为进一步规范审计行为,深化审计内容,提高审计质量,根据中央、省经济责任审计工作的有关规定,以及年度审计项目计划,制定本方案。一、指导思想和工作目标认真贯彻落实......会议精神,坚持以科学发展观为指导,按照.....
创新医疗管理股份有限公司2020 年度内部控制的自我评价报告创新医疗管理股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合...
招标采购是高校主要采购形式,招标采购支出占高校总支出的份额重且金额较大,这从侧面反映出招标采购在高校中重要地位和作用,但同时招标采购也是腐败高发区域。高校审计部门作为内部审计机构,承担高校招标采购的监督重任。高校招标采购...
一、封面1、封面格式是否与招标文件要求格式一致,文字打印是否有错字。2、封面标段、里程是否与所投标段、里程一致。3、企业法人或委托代理人是否...