审计实务
1140
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1737
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7692
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9140
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10153
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9779
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12118
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23694
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2413
2021-05-30
支票、财务、法人章一人保管,果然出大事…判18年!
审先生:审计工作中,我们总能注意到,有一部分人,对于某些预防性控制措施不以为然,比如职责分离,觉得没必要、麻烦、伤感情。而到真正出事之后,才幡然醒悟,追悔莫及。我们要知道,无数实践经验和教训总结出来的控制手段,必然有其道理,有人参与,就...
1564
2021-05-29
成功地展示我们的价值,我们不仅仅需要宣传
原标题:成功地展示我们的价值,我们不仅仅需要宣传又是一年五月天,国际内部审计宣传月如期而至。国际内部审计师协会(IIA)及其在世界各地的附属机构、合作伙伴和赞助商,正在开足马力,宣传内部审计在加强风险管理、内部控制和公司...
3122
2021-05-28
万科集团房地产内部审计手册(值得参考)
【内部审计】万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内...
2723
2021-05-26
审计付款比例,竟发现大猫腻(经典案例)
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, &nbs...
3800
2021-05-26
审计监察人人必知!简单高效的电子数据取证入门知识(尽早了解)
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满! ...
7527
2021-05-25
汽车4S店审计重点与方法
汽车4S店是指将整车销售(sale)、零配件供给(spare part)、售后服务(service)、信息反馈(survey)四项功效集于一体的汽车服务企业。2011年后车市的疯狂扩张及众多汽车品牌店布局不合理等弊端逐渐出现,车行由卖方...
5854
1
2021-05-25
关于汽车4S店的内部审计的几点思考
一、汽车4S店内部审计的必要性和重要性汽车4S店进行内部审计有着非常重要的意义,它可以规范企业内部的控制行为,可以保证企业的经济安全,可以根据市场变化和需求及时调整审计策略,可以充分地为企业谋利益。因此,对汽车4S店进行...
1562
2021-05-23
浅析审计实务中审计决定的类型与区别
一、审计决定及其内容审计决定属于行政决定中的一种,是审计机关依据审计监督权与审计行政管理 权,经法定程序依法对被审计单位、相对人的权利义务作单方面处分的行为。 在审计实务中,审计决定一般是指《审计法》第四十一条规定的对违...
3051
2021-05-22
审计,如何读懂采购供应商的报价单(干货)
完整的报价单包含以下六部分:1)原材料的价格和用量:“原材料费是产品生产中直接发生并伴随该产品产量的增减而发生比例变动的有关材料费用。如形成产品主要部分的原材料、构成产品实体的零部件等。”...
2340
2021-05-22
XX公司风险评估报告(很好)
XX公司风险评估报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,本公司查验了XX集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的《金融许可证》《企业法人营业执照》等...
3869
2021-05-20
预算执行审计 要盯住“六个节点”
党的十九大报告中指出:加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。深化税收制度改革,健全地方税体系。从全局和战略高度,为建设现代财政制度高...
1813
2021-05-20
基础设施建设项目绩效审计方法步骤
一、立项原则(一)关注国家重点基础设施建设项目。国家重点基础设施建设项目是由国家发展战略方向确定的,体现了政府治国的理念和重大的社会关切,这部分基础设施建设项目是否做到经济有效不仅关系到财政资金有效利用,更是关系到国家产业政策是...
1698
2021-05-20
政府投资项目审计中存在的问题与思考
近几年来,政府投资项目审计对控制政府投资、节约财政资金、发挥财政资金投资效益做出了很大贡献。但是随着政府投融资项目数量逐年加大,政府投融资涉及资金规模也逐步增多,审计机关的政府投资审计任务越来越重,而政府投资审计外部环境问题和审计部门自...
3799
2021-05-17
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告
维维食品饮料股份有限公司2020 年度内部控制评价报告维维食品饮料股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体...
2165
2021-05-07
财务共享环境下企业内部审计变革研究
企业财务共享环境对内部审计变革的要求(一)审计途径由现场审计转变为非现场审计。传统的审计模式执行现场审计,要求审计人员深入审计对象的环境中查看原始资料以获取必要的审计证据,此过程势必会耗费大量的人力资源及时间成本。得益于...
热门网课
- 159378 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119896 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103065 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96427 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88367 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87706 【课件】审计实务-入门到精通
- 85498 【课件】审计角度解构年报
- 84302 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15540 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12085 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11452 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11421 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97963 《内部审计工作法》
- 97394 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97143 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97029 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96858 《企业内部审计全流程指南》
- 96265 《金融机构审计实务指南》
- 95685 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95377 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95366 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95141 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95064 《财务审计实务指南》
- 95000 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94895 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94803 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94349 《舞弊审计实务指南》
- 94130 《企业内部控制全流程实操指南》
