审计整改
12658
2
2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
1672
2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
2530
2023-05-19
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板) 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
1948
2022-08-30
审计整改报告(教育行业相关)
来源:宁波市教育局网站;整编:内审网市审计局:《专项审计调查报告》(甬审行调〔2022〕1号)已收悉,我局高度重视,认真研究审计发现的问题,并下发通知要求各相关处室和直属学校落实整改责任,深刻剖析原因,逐条制定整改措施,...
835
2022-07-20
审计整改:最有效的“四味良药” (深度实践总结)
“四味良药” 做好“后半篇文章”贺方志 薛松 / 文;内审网 / 整编审计整改是贯彻落实对审计管理体制改革决策部署的重要举措,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的有力抓手,长期以来在加强廉政建设...
611
2022-07-13
X供销联社关于审计发现问题整改落实情况的报告(主动公示信息)
一、部门预算执行方面的问题挂账2年以上的往来款清理不及时,共计X元。整改情况:结合审计*2021年对本单位的财务收支审计报告对相关账务进行了整改。经XXX集体研究后按《XX供销企业联X**财务往来款清理方...
619
2022-07-11
林业资源保护和政策执行情况审计整改报告
【点此查阅报告全文】
1536
2022-06-19
XXX审计整改报告(可参考)
内审网 / 整编自接到XXX送达的《XXX离任经济责任审计》《2020年度预算执行情况审计》报告以后,XXX高度重视,认真整改,基本达到了审计整改的预期目标,现将具体情况报告如下:一、领导重视、建立健全长...
2034
2022-06-18
XXX任期审计,发现问题、整改情况报告
内审网 / 整编根据《关于XXX同志任期经济责任履行情况审计报告》(XXX号)要求,现将审计发现问题和整改情况公开如下。一、贯彻落实XXX经济方针政策和决策部署,推动部门事业发展方面(一)挂牌督办措施不到...
1928
2022-06-17
发改局XXX任期经济责任审计,问题整改报告(公开信息)
【点此查看原文】
1830
2022-06-10
某城管局长任中审计:16大问题、整改措施、结果(公开信息)
【点此查阅报告】
1601
2022-06-09
某公安局审计整改报告(公开披露信息)
【点此查阅】
1304
2022-05-01
审计问题整改闭环管理制度
审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。...
1224
2022-04-23
20XX年度本级财政预算执行和决算草案情况审计问题整改落实情况
根据《中华人民共和国审计法》第十七条的规定,瑞安市审计局派出审计组,于2021年4月6日至6月30日,对瑞安市2020年度本级财政预算执行和决算草案情况进行了审计并送达了审计报告,市财政局高度重视,召开专题会议研究部署整改落实工作,根据...
1138
2022-04-19
关于XX专项审计意见整改落实情况的报告(妥存)
XXX(审计机构/部门):按照XXX反馈意见要求,W高度重视,认真研究制定整改方案,精心落实整改工作,对照专项审计的问题,逐条进行了梳理和整改。现将整改落实情况汇报如下。一、整改工作落实情况X...
2762
2022-04-11
某公司审计整改工作实施方案(很好)
XXX公司审计整改工作实施方案 根据XXX《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(XX审〔20XX〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推进审计整...
2729
2022-03-28
审计问责管理办法
XXX公司审计问责管理办法(试行)1 总则1.1目的为加强和规范XXX有限公司(以下简称公司)审计发现问题及整改不力等方面的追责工作(以下简称审计问责),强化责任意识,促进依法治企、合规经营,结合公司实际...
2640
2021-12-19
审计整改总结报告:审计检查发现问题“回头看”整改情况报告
XX公司“三重一大”决策情况、贯彻“八项规定”、改进工作作风和党风廉政建设“回头看”专项整改活动总结报告 根据上级公司《关于开展审计整改“回头看”专项活动的通知》的有关要求,公司综合部对“三重一大”决策情况、改进...
热门网课
- 8693 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 8423 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5334 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 5212 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4744 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4423 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 4039 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3945 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3902 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3511 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3283 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 3014 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
热门好书
- 6163 《企业内部审计全流程指南》
- 5535 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4936 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4589 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4563 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4521 《内部审计工作法》
- 4502 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4292 《金融机构审计实务指南》
- 4271 《舞弊审计实务指南》
- 4252 《企业内部控制全流程实操指南》
- 4164 《财务审计实务指南》
- 4113 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 4073 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 4042 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3971 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3675 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析