审计方法
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与
典型项目实战落地”咨询课程的通知
各相关单位:
在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
8871
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。
“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”
“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”
“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。
近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。
“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
11386
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。
“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”
“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”
“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。
“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”
“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”
“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”
“现在这个行情下,大家都有...
13439
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
24979
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
1920
2021-01-29
审计建议不着边际,不如不写!这7大原则一定要记住…
1.审计建议要围绕问题提
审计建议,首先要有针对性,在对审计发现问题进行全面、客观、辩证分析的基础上,针对查出的问题提建议,不能泛泛而谈,也不能先入为主或人云亦云。
这就要求审计人员必须采取实事求是的科学态度,对审计发现的问...
2449
2021-01-27
风险导向审计视角下工程跟踪审计优化研究
建设项目全过程跟踪审计,从决策、设计、招投标、施工、竣工各阶段进行全面审计,拥有及时性、主动性、全面性的优势。但在国内实施过程中也存在不少难点,如何在工程审计过程中合理分布审计力量、紧抓项目过程中的重点环节,优化全过程跟踪审计,提升审计...
5862
2021-01-24
存货审计的风险、难点、方法
存货是资产负债表重要项目,也是流动资产的重要组成部分,存货的周转速度影响企业的流动比率,流动比率越大,企业的短期偿债能力越强,而存货因为自身的特点,品种繁多、金额较大,管理不当,容易毁损、变质,导致企业的盈利和亏损无法准确核算,对企业自...
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2021-01-24
高质量内部审计报告,这样炼成!
1.结构规范
审计报告结构格式分为审计概况、审计依据、审计结论、审计发现、审计意见、审计建议6个部分,缺一不可,内部审计人员在起草审计报告时必须严格遵守这一规范。
好的报告结构,能给使用者或阅读者条理...
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2021-01-23
领导干部经济责任审计:关键内容、实务方法总结
领导干部经济责任审计有其特定的审计目标、审计内容和审计方法,需要审计人员不断提高自身的专业审计水平,不断创新审计方法,充分发挥国有资产决策管理层履行经济责任的监督、鉴证职能,保障国有财产的安全、完整、保值、增值。审计的诸多要素中,审计方...
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2021-01-21
第3205号内部审计实务指南——信息系统审计
中国内部审计协会关于印发《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》的通知
各会员单位:
为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第32...
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2021-01-20
货币资金审计,谨防6大隐患
货币资金是企业流动性最强并且风险最高的资产,从近几年上市公司舞弊案件中可以看出,货币资金舞弊呈现高发态势。其增减变动与企业的日常经营活动密切相关。货币资金的收付很频繁,不仅容易出现错漏等,而且比其他资产更容易被盗窃、挪用或贪污。小编带你...
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2021-01-16
领导干部自然资源资产离任审计要点(篇二)
一、审计目标
贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的一系列决策部署,围绕保障国家生态安全的总目标,通过对领导干部任职期间所在地区重点自然资源资产开发利用和保护情况的审计,客观评价被审计领导干部及其所在单位贯彻执行生态文明...
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2021-01-16
领导干部自然资源资产离任审计要点(篇一)
一、审计目标
通过聚焦重点地区和重点资源,紧紧围绕责任落实,深入开展领导干部自然资源资产离任审计,严肃查处自然资源资产管理开发利用和生态环境保护中存在的重大资源毁损、重大生态破坏、重大环境污染、重大职责履行不到位等突出问题...
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2021-01-13
基于内部控制的企业经济责任审计实务分析
一、内部控制和经济责任审计的相互关联
(一)内部控制为经济责任审计主要组成部分之一
对各大企业进行的内控结果可以成为落实经济责任审计工作的重要凭证。这主要是因为经济责任审计工作主要目标当中囊括了内控需要实现的...
1916
2021-01-11
中国注册会计师协会关于做好上市公司 2020年年报审计工作的通知
中国注册会计师协会关于做好上市公司
2020年年报审计工作的通知
各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各从事证券服务业务的会计师事务所(以下简称事务所):
为维护公众利...
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2021-01-08
审计案例 | 重大发现!10余年不换的保安公司…
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用,风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!
...
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2021-01-05
央企境外投资业务4阶段11个审计重点
伴随央企“走出去”战略的积极实施,境外承包工程、收购资源、并购企业、境外上市等国际化营运活动逐渐开展,央企境外投资得到快速发展,但同时也遇到并购遭否、投资受阻的情况,一些央企境外资产安全和国有资产保值增值存在一定隐患。因此,加强国有资产...
2599
2021-01-04
反舞弊调查注意事项
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2020-12-29
审计发现:四大类469项违规行为清单(以行政事业单位为例)
具体分类及清单如下:
一、违反行政事业单位资金、资产管理法规行为(1-32)
二、违反票据管理法规行为(33-40)
三、违反行政事业单位预算管理法规行为(41-209)
四、违反行政事业单位业务管理法规...
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