审计方法
3733
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与
典型项目实战落地”咨询课程的通知
各相关单位:
在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4077
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
8868
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。
“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”
“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”
“我们明明要求黑色大理石...
10446
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。
近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。
“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
11385
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。
“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”
“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”
“A...
11045
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。
“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”
“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”
“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”
“现在这个行情下,大家都有...
13437
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
24977
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2345
2020-10-11
工程结算审计5大重点
建设工程造价的合理确定是各投资主体、施工企业、建设工程造价管理部门共同关注的要点,工程的结算审核是合理确定工程造价的必要程序及重要手段,是反映项目最终实际发生的投资。通过对工程的结算进行全面、系统的检查和复核,及时揭露所存在的错误和问题...
4985
2020-10-10
建议财务实施费用控制3条原则,附:费用审计方法大全
1.先开源后节流
提出这条原则其实是有一些背景的,因为财务部在公司的地位还不高,即便高层提出要控制费用,财务部在实际执行过程中也还是会遇到不少阻力的,因此,把开源放在节流的前面,主要是肯定销售部门对公司整体收入增长方面做出...
6679
2020-10-09
营销费用审计方法总结
有的审计人员说营销审计内容很多,可以划分营销环境审计、营销组织审计、市场战略审计、营销系统审计、营销效率审计、营销职能审计六个模块。
实际上,在企业里面做内审,涉及到营销审计,基本上关注于营销方案的实施。至于战略、环境、职...
4147
2020-10-08
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法
XXXX大学预算执行与决算审计实施办法
第一章 总 则
第一条 为进一步加强学校预算执行与决算审计工作,规范审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见...
1954
2020-10-08
XXXX科技大学财务审计工作流程
XXXX科技大学财务审计工作流程
一、审计准备阶段
1、根据年度审计计划或接受委托,为审计项目选派审计人员组成审计组、指定审计组组长。
...
3684
2020-10-08
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案
XX学院XXXX年财务收支审计工作方案
根据ABC省教育系统和学校《财务收支审计实施办法》的有关规定和XXXX年审计工作计划,现就开展财务审计工作制订如下工作方案:
一、审计范围
...
3172
2020-10-08
XXXX大学专项资金审计实施办法
XXXX大学专项资金审计实施办法
第一章 总 则
第一条 为加强审计监督,促进学校规范专项资金管理,提高专项资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》、...
2072
2020-10-08
XXXX大学建设工程管理审计实施办法
XXXX大学建设工程管理审计实施办法
第一章 总则
第一条 为进一步加强和规范学校建设工程管理审计工作,促进完善内部控制、落实管理责任、提高资源绩效,根据《中华人民共和国审计法》、...
3673
2020-10-08
XX大学财务收支审计实施办法
XX大学财务收支审计实施办法
第一章 总 则
第一条 为规范学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,促进学校及其所属单位加强财务收支管理,提高资金的使用效益,根据《中华人民共和...
4423
2020-10-08
十大财务造假方法,涉及会计科目深度分析!(含案例解析)
中国上市公司的假账丑闻可谓前仆后继,连绵不绝。从操纵利润到伪造销售单据,从关联交易到大股东占用资金,从虚报固定资产投资到少提折旧,西方资本市场常见的假账手段几乎全部被“移植”,还产生了不少“有中国特色”的假账技巧。
遗憾的...
1989
2020-09-29
内审,别凑合:内部审计工作质量控制闭环式管理的构建
审计质量对基层内部审计工作至关重要,而管理则是内部审计工作质量控制的基础,管理创新是内部审计工作获得跨越式发展的原动力。在实际工作中,内部审计工作要适应外部环境的发展变化,引入现代管理理念,紧跟时代步伐,以内部审计准则为标准,不断优化管...
3349
2020-09-24
审计案例 | 又是食堂采购!猪肉单价18.5元竟敢改为185元…
原本采购价格为每斤18.5元的肉被改为185元,送到食堂的176斤的儿菜报账时变成了1776斤……如此荒诞的做法出现在重庆市九龙坡区机关食堂。区纪委监委查处该问题后督促相关部门开展了整改。
2019年4月,九龙坡区委第二巡察组进驻...
2347
2020-09-23
物资采购审计6大要素,55个核心关注点!
物资采购6大要素
(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会造成资源浪费。另外还要审查采购计划是否履行了相关...
2398
2020-09-19
审计访谈,真没那么简单
本专家提示由福建省注册会计师协会起草,不能替代中国注册会计师审计准则及其应用指南的相关要求,仅供注册会计师在执业过程中参考。由于被审计单位的情况千差万别,专家提示亦并非对所有可能出现问题的全面描述,其结论亦可能会因不同情况而有所改变,注...
2507
2020-09-16
6大审计重点,搞定个人住房按揭贷款审计
无论大小城市、无论地区发达贫穷,大批量的楼房拔地而起,夜幕降临,售楼中心灯火辉煌、人头传动,街头的房产中介毗邻而开,周围的人热衷于讨论房价,多个信号在告诉我们,房子已经不仅仅是用来住的,已然成为了货币的蓄水池。查看某银行2017年以来按...
热门网课
- 177810 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138105 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119762 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112753 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104363 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103807 【课件】审计实务-入门到精通
- 101710 【课件】审计角度解构年报
- 100692 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31338 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27652 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27286 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27235 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113780 《内部审计工作法》
- 113338 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113213 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113088 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112812 《企业内部审计全流程指南》
- 112151 《金融机构审计实务指南》
- 111724 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111299 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111227 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111194 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110848 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110716 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110646 《财务审计实务指南》
- 110624 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110263 《舞弊审计实务指南》
- 110031 《企业内部控制全流程实操指南》