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审计实务

关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
随着国家及社会对高等教育办学要求的不断提高,高校围绕“改善育人环境、提升育人质量、推动学校发展”等方面的工程建设投资不断加大,如何确保有限的建设资金发挥更大的办学效益,如何确保工程建设与廉政建设同步进行,开展工程审计已经成为有效监督手段...
内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它往往需要不同的沟通方式去解决问题,沟通技巧就显得尤为关键。内部审计沟通中存在的人际冲突内部审计沟通一般存在的人际冲突主要有五种类...
工程结算审计是指总包、监理、造价咨询单位及建设单位对各承包单位提交的工程结算资料所进行的审计活动。以下详细介绍结算审计五大内容:对合同、协议、招投标文件的审核进行工程造价审计,首先应仔细研究合同、协议、招...
经济责任审计是针对国有企业审计监督的重要环节,通过加强干部监督管理,对我国经济社会持续、稳定、健康、协调发展具有积极意义。要保证经济责任审计工作顺利开展,必须正视经济责任审计工作中存在的风险,针对性地改进审计工作方式方法,充分发挥审计监...
审先生 / 文;内审网 / 整编与采购、工程等长期热点审计领域不同,人力资源领域,尤其是薪酬福利方面的审计在当前依然没有得到应有的重视,而近年,亲历或听闻薪酬福利方面的舞弊案件似乎更加频发,经过调查,该领域舞弊即可能由非薪酬福利...
原文转自:经济犯罪侦查与辩护从事监察反舞弊类工作以来,发现在工作里,常常存在着报案难、立案难、刑拘难的问题,致使不少调查人员劳而无功而反舞弊案例功败垂成,报案和立案已经成为了监察反舞弊的核心工作之一,除了部分固有的原因不谈以外,...
合同是平等主体的自然人、法人、其他社会组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。市场经济就是法制的经济。合同在民事活动中的运用越来越广泛,尤其是在市场经济条件下,更显其重要了。律师作为法律专业工作人员,在民事活动中...
一、获得领导重视和支持的典型经验国网湖北省电力有限公司:成立了公司党委审计工作领导小组,负责研究在审计工作中贯彻党和国家有关重大方针政策以及国家电网有限公司党组和公司党委决策部署的相关措施,审议年度审计工作计划,听取重点...
原标题:医院固定资产精细化管理与风险审计随着医疗改革的不断深化,取消药品耗材加成、降低大型医用设备检查治疗和检验的价格及严格医保控费等政策制度全面展开,必然降低了医院的收入。公立医院需要优化管理模式,增强竞争实力,保持良性发展,...
大数据在当今时代已经逐渐成为发展主流,我国对大数据系统建设工作给予了高度重视,同时注重培养一批专业性人才。与其他发达国家相比,我国大数据研究工作的开展时间较短,虽然大数据环境中已经融入一些技术活动,但是其活动开展过程仍然面临相应问题,对...
市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此,很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理,其目的是为了保证分子公司完成集团公司下发的目标,保证投资项目能够顺利开展。投资项目是否能够达到预...
原标题:再贴现政策资金套利审计案例审计背景2020年为促进疫情后经济发展,支持企业复工复产,人民银行总行安排新增再贷款、再贴现额度1.8万亿元,通过再贷款、再贴现政策工具调控信贷资金供应,促进金融机构为企...
作者 | 理查德·钱伯斯原创翻译 | 陈国华整编 | 内审网上周,全球流行的商业漫画《呆伯特》(Dilbert)杂志发表了一组漫画,反映了管理层对内部审计人员的看法/反应。就像所有呆伯特漫画一样...
原标题:当被人问及“内部审计师是做什么的”时,你该如何回答在新冠疫情爆发前不久,我和妻子搬到了佛罗里达州的的一个新社区。在这里,我认识了很多人,结交了不少的新朋友。当与陌生人打交道时,一个不可避免的问题是:“你是做什么工...
原标题:内部审计不应该向首席财务官报告我的博文的读者们都知道,有些事情我一直在反复强调。其中,我一直认为,内部审计在行政上向首席财务官(CFO)报告工作,是一种过时的做法。多...