审计实务
1120
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1729
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7692
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9137
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10148
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9776
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12113
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23692
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
5275
2019-11-22
企业内部审计,到底该不该外包?
一、内部审计外包概述1.内部审计外包的含义。内部审计外包是指企业通过协议将部分或全部内部审计职能委托给外部专业组织或人员。内部审计外包产生于公司非核心业务外包。内部审计外包时,执行审计工作的主体从企业内部...
4514
2019-11-22
【模板】内部审计通知书-模板2
XX集团审计部 审计通知书 XX (内审)通【20XX】第1 号 XX公司: 根据《内部审计制度》的规定及集团公司的安排,审计部决定派出审计组, 自XX年XX月XX日...
5116
2019-11-20
审计实战方法 | 工程结算审计5大类问题,及解决办法【纯干货】
一、工程结算审计常见问题(一)工程项目重复计费一是主体工程合同价与装修工程合同价中的部分内容重复计费。如主体工程合同价中包括的墙面抹灰工程、楼地面找平层工程、吊顶内的穿线管及导线等未实施内容,又包括在装修...
4713
2019-11-19
采购审计 | 那次,采购舞弊的发现与启示【纯实战干货·无私分享】
2018年,公司派出审计小组开展分、子公司采购专项审计,除发现内部控制一般缺陷外,另外发现一起舞弊事项。 审计过程 为规范管理分、子公司采购业务,检查采购材料质量和价格、供应商选择、采购合同的订立、到货验收等供...
4122
2019-11-18
审计案例 | 揭开字迹相同、60天/月个人劳务费离奇事件的面纱!【内审实战·方法】
Mr.内审:近年来,在审计实战工作中,特别猖獗、明目张胆的违规情形并不占主流,荒蛮时代随着国家、社会、组织内部监管力度的持续加强而逐渐原则,一些违规行为也变得愈发隐秘和“高明”。在此背景下,越是有价值、越是成功的审计...
1982
2019-11-15
从贪污300万买买买,到侵吞1300万打赏主播,他们在网上腐败掉了!
近年来,人们的生活越来越依赖网络,一些人所沾染的不良嗜好也添了一些“时代色彩”,如:迷恋视频直播、网络博彩、网络游戏等等。 我们梳理了部分典型案例,告诫相关人员要严格约束自己,厘清网络与现实的边界。 有人在“买买...
3457
2019-11-15
合同审核,建议尝试4+1法则!
审合同是一件说简单不简单,说复杂也不复杂的事。新手审合同,很容易出现两种情况:一是将合同从头看到尾,改了两个错别字后,发现实在是无甚可改。二是将合同大改特改,简直是重新做了一份,看得人一脸蒙逼。今天我们来聊一聊:如何快速学习审核合同——...
5919
2019-11-14
【报告模板】内部控制自我评价报告(分众传媒)
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专...
6245
2019-11-14
【报告模板】内部控制自我评价报告(格力电器)
珠海格力电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告 珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简...
4240
2019-11-14
企业内部控制基本规范 (财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)财会[2008]7号
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号 财政部证监会审计署银监会保监会二00八年五月二十二日 附...
4851
2019-11-14
大咖观点:关系公众利益时,内部审计该如何干?
原标题:内部审计与公众利益经常阅读我博文的读者都知道,我特别强调内部审计在帮助组织实现其目标方面的作用。它是内部审计定义的一部分,也是我们作为专业人员的核心工作。无论我们在哪里履行内部审计人员的职责,为组织服务都必须根植...
6316
2019-11-13
【报告模板】某科技股份有限公司财务内控管理审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发...
3892
2019-11-11
审计案例 | 真假冷库现形记
Mr.内审:这是一个涉及金额不算多大的案例,然而,挪用资金、伪造合同的问题性质却显然比较严重。在审言审,我们最关心肯定是审计人员如何发现问题,是否有特别的方法论?在我看来,该案例给自己最大的感触不外乎3点:保持谨慎、职业的怀疑态度...
6110
2019-10-31
预算审计 | 实务问题剖析与对策分享
预算执行审计已成为预算管理和监督的重要环节。如何更新观念,与时俱进地深化预算执行审计,提升审计的层次,已经成为审计机构亟待解决的一个问题。目前财政预算执行审计存在的主要问题(一)“大财政”审计理念没有确立,审...
2461
2019-10-30
审计方式 | 非现场审计,你的思考足够充分?
非现场审计是信息技术与审计业务相融合的产物,利用信息技术辅助手段提高了审计的效率、层次、维度,通过数据分析挖掘产生大量审计结果,形成连续监督与审计核查相结合的工作模式。其主要表现:一是非现场审计较传统审计项目增加了“非现...
热门网课
- 159335 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119856 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103061 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96425 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88365 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87703 【课件】审计实务-入门到精通
- 85495 【课件】审计角度解构年报
- 84297 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15539 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12084 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11451 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11420 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97960 《内部审计工作法》
- 97389 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97141 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97026 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96856 《企业内部审计全流程指南》
- 96263 《金融机构审计实务指南》
- 95685 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95374 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95365 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95138 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95063 《财务审计实务指南》
- 94996 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94893 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94800 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94348 《舞弊审计实务指南》
- 94126 《企业内部控制全流程实操指南》
