审计实务
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-04-03
上市公司虚增收入识别及审计应对策略
长期以来,部分上市公司为了实现融资、保上市资格、业绩考核等目的,利润造假案例层出不穷,花样百出,如郑百文、银广夏、蓝田股份等。虚增销售收入是公司利润造假的主要手段之一,也是审计时应重点关注的方面。 一、 收入作假的主要...
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2019-04-03
餐饮企业的收入审计方法
一、餐饮企业收入审计的现状 餐饮企业为中国传统行业,企业员工对企业流程谙熟于心,同时审计人员在餐饮企业收入的审计方法和理论方面积累了丰富的经验。由于餐饮行业经营特性,经营过程中存在大量的现金收付、较少开具发票等情况,同...
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2019-04-01
审计高效沟通之“一二三四”
日常内审工作中,时有审计人员与审计对象,特别是需签事实确认书的责任人之间各执己见,争得面红耳赤,有的责任人不理解、执意拖延确认事实,甚至有的原本关系亲密的朋友因此而“翻脸”。究其原因,主要是沟通不畅所致。那么,怎样才能和谐沟通,既守住审...
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2019-04-01
报表科目审计常见差错、舞弊线索大全
货币资金一、库存现金业务常见舞弊贪污现金的手法1.隐瞒收入:舞弊者在收到现金收入时,不向交款者开具收款收据或发票,或将相关票据撕毁,随意隐瞒收入,收入不登记入账,以达到贪污企业现金的目的。2.虚列支出:舞...
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2019-03-29
【实战干货】关注9大方面,搞定固定资产审计!
对于固定资产的审计,一方面,由于固定资产使用期长、价值大、更新慢,增减变化发生的频率较之流动资产来说要小得多,相对来说,发生数量上的差错或弊端也较少,因此,审计人员在。制订整个审计计划时,通常安排用于固定资产审计的时间较少,审计程序与方...
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2019-03-28
【干货】审计需要了解的舞弊应对措施!
从事内审内控工作这些年,经常听大伙儿谈及舞弊,总的感觉是内审内控人员对于舞弊往往很难事先察觉发现,而更多的是通过举报得到线索进而查实的。也曾就舞弊预防话题,与业界进行过深度交流,有人认为舞弊无法预防,有人认为舞弊...
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2019-03-27
22类!采购招投标舞弊方式及案例大全【干货分享】
采购管理如此复杂,舞弊漏洞如此繁多,那么,采购舞弊方式有多少种呢?从整个采购流程进行分析,存在不少于42个舞弊风险,包括招投标舞弊、合同舞弊、付款舞弊等。其中招投标舞弊方式22种(类),它分为公开招投标舞弊和邀标舞弊,其中招投标舞弊方式...
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2019-03-25
纯干货!采购审计方法大全(推荐收藏)
所有审计需要的资料包括:1、单位简介、工作总结;2、单位执行的制度;3、财务报表、账簿及凭证。采购部内部审计需要的资料包括:1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限;2、采购招标文件;...
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2019-03-25
前辈实战总结:十种财务审计查账技巧分享
审计能否顺利进行,实现既定目标,审计调查人员不但要掌握并熟练运用各种查账技巧,更重要的是能否发现问题,找出疑点。笔者在多年的审计实践中,运用审计查账方法与技巧,经常会发现各种违纪违规和一些经济案件,现就审计财务查账技巧方面谈十点看法。&...
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2019-03-22
波音737-MAX空难,血腥而致命的控制缺陷!
-1-2019年3月10日,埃塞俄比亚航空从亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚内罗毕的ET302航班失事,航班上搭乘着149名乘客和8名机组成员无一人生还。失事飞机上有8名中国人。该失事航班ET302的机型为波音737-MAX8客机,是于2...
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2019-03-15
两会代表:关于反腐,民营企业遇到了困难!
Mr.内审(内审网总编):首先,个人是较为认可并充分理解黄建平代表所阐述的民营企业腐败相关问题。近年来,国家机关与国有企事业单位抓老虎、拍苍蝇,让体制内的反腐长期处于高压态势,体制内的风气有了较大好转,初步形成了不敢腐的发展环境。...
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2019-03-13
太有用了!合同审查最新经验大全(业界大咖无私分享,收藏)
合同审查之难,在于没有标准,在于难以制定标准,但是标准化是一个行业或一门技术成熟的重要标志,没有高度的标准化就有被这个高速发展的科技时代孤立的风险。这是个全世界与软件工程师竞争的时代,这种竞争在律师行业将会显得更加惨烈,作为其中一员,不...
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2019-03-08
纯干货!施工企业会计科目核查经验笔记(前辈呕心整理,无私分享)
在施工企业,80%以上的会计工作集中在施工项目部会计核算上。解决了施工项目会计核算问题,也就解决了施工企业会计核算主要问题。施工项目会计核算要标准化、流程化。本文试图从会计科目上对施工项目会计核算需注意关键点加以探讨。资...
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2019-03-08
内审必须知悉的5种方法!以推动组织强化治理、降低风险
我们知道,评估和改善组织的风险管理、控制和治理过程的有效性是内部审计的基本职能,在对法律法规遵从性有严格要求的地方,尤其要注意这一点。这个特定的措辞来自于《国际内部审计专业实务框架(IPPF)》中包含的内部审计的定义。其背后的潜台词是:...
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2019-02-28
当我们的客户说的时候,我们最好的选择是洗耳恭听
我们中那些年龄足够大的人,或许还能记得70年代由著名的投资顾问公司(E.F. Hutton)所播发的标志性广告:“当投资大亨E.F.赫顿讲话时,每个人都应洗耳恭听”。这句话特别适用于交易市场。当一个人的客户在说话时,为客户提供服务的人最...
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