审计实务
83170
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
11843
2025-04-08
AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕36号关于举办“AI驱动下的审计四能四会胜任力与思维决策”(线上+线下)研修班的通知...
2501
2025-02-18
费用管理专项审计方案(全流程34方面) 置顶
|| 全文 11000+字。“费用全超预算,报销都是特批,制度干嘛用的?”“请问内审,为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用?”“费用想进哪月就进哪月,业绩想做多少就做多少?”“每年支出这么多广告费、会...
5167
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
6564
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
7508
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
7259
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
9276
2024-09-10
仓库管理专项审计方案:关注点、具体审计方法 置顶
“去年堆在2号仓库里的那批不良品,怎么少了一大半?”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资,我们没有出租仓库啊”“都没有库存了,怎么没有人通知采购?生产线都要停车了”“XX老师,强烈建议你们审计下仓库管理情况,简直…...
11767
2024-09-02
合同管理:全周期专项审计方案(含电子合同·详细版·收藏) 置顶
|| 全文10200+字。“合同盖章版,竟然不是审批修改后的最终定稿版!”“领导批完后,经办人员又自行修改了合同条款!”“王XX都离职一个月了,怎么还能收到合同信息推送?”“这么明显的合同陷阱,竟...
11817
2024-08-27
固定资产维修管理:专项审计方案(10大方面)【付费内容】 置顶
“你不知道?现在这个行情,维修可比销售好挣钱!”“这两年,由于行业景气度或现金流管控原因,我们新购新建资产确实是少了,然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
8814
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
21498
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
19729
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
19982
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
17162
2023-06-09
办公用品管理-专项审计方案 置顶
审先生/文 内审网/整编厘清蛛丝马迹,往往“别有天地”!办公用品管理,因其琐碎、细微,往往被多数单位所忽视,同样,也很大程度上没有得到审计部门应有的重视。曾与多位审计同仁交流办公用品管理审计开展的情况,大致统计...
19611
2023-05-19
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板) 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
22793
2023-03-07
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
19551
2023-02-09
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
21805
2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
3011
2018-01-23
揭开医疗设备串通投标的黑幕
近年来,“看病难、看病贵”已然成为当前人民群众最为关切的话题之一。药品费用虚高、医疗器械制售鱼龙混杂、医疗乱收费等现象影响着民生政策的有效落实。健全医疗保障体系,全面深化医疗卫生体制改革,是当前迫在眉睫的一大任务,医药价格改革...
3341
2018-01-18
【审计实战】就这样,我们发现了一批吃空饷的保洁员…
行业大咖推荐,专注实战搜索公众号“审计帮”关注内婶儿 / 文审计帮 / 整理那年,自己还在带项目,国庆节后,按照部门审计计划,我负责一个集团总部人力资源领域的专项审计,除了审计制度流程设计、控制执行情况,我们还对薪酬、绩效、...
7650
2018-01-16
值得每一位审计人收藏!世界8大审计失败经典案例
我们都不会忘记这样的事件;世界500强前五名的安然公司轰然倒地,而世界最大的会计师事务所安达信也因为安然公司造假而荣誉尽毁。审计失败是因为没有遵守审计准则的要求而出具了错误的审计意见。没有遵守包括没有完全遵守以及完全没有遵守,“没有完全遵...
3517
2018-01-16
【实战分享】一个无法忘却的采购舞弊审计项目…
佚名/文本人文笔一般,但以下为纯干货总结,希望能带给审计同行们些许价值。曾经做过一个采购舞弊审计,做到后来,老板不给审下去了,在审计出问题后,辞退了几个采购员,再继续审下去,人都跑光了,就没人干活了,现招也来不及。下面把这个过程分...
4610
2018-01-11
(收藏)不识别这8个风险点,如何能做好资金管理审计?【附资金管理流程】
1.资金存放:资金存放分散,不能统一、集中使用,可能导致资金冗余损失2.非法挪用:资金在使用过程中被非法挪用,可能导致正常资金交易的延误损失3.审批权限:资金管理未经适当审批或超越权限审批,可能因存在重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失...
1812
2018-01-04
识别这11个风险点,还怕不会进行存货审计?
>>法律法规:存货业务违反国家安全、消防、环保等法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。>>权限管理:存货业务未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失。>>采购申请...
3434
2017-12-28
多家被查!还以为学术会议\旅游赞助不属于商业贿赂?
年末,上海工商再次出手,又有医疗器械企业因为涉嫌商业贿赂、不正当竞争被罚了。12月8日,上海市普陀区市场监督管理局作出行政处罚决定书,上海爱吾眸贸易有限公司因存在商业贿赂行为被没收违法所得 248205.15元,并罚款50000...
4244
2017-12-22
【企业反腐】如此职务侵占获刑七年!最该反思的都有…?
内婶儿/文近期,内婶儿看到多起员工职务侵占的案件,其中山西某机械公司某区域经理,更是因此获刑七年,可谓引人深思,发人深省。话说,山西某机械有限公司前区域经理刘某,任职以来,多次骗取他人信任签订合同,侵占公...
2617
2017-12-19
记住这9条,清晰理解关联交易内部控制(干货)
很多朋友都曾咨询过内婶儿(个人ID:1460394675),关联交易因为特殊敏感,到底应该如何实施内部控制,其实只要合理合法,关联交易并不可怕,今天特地搜集整理了一些干货,以深交所对中小板上市公司指引为例,分享给大家。1.关联交易的内部控...
1452
2017-12-08
【同感】做审计,眼里岂能揉不得沙子?
文/何裘内审网特约撰稿人/高级内审内控咨询师大雪已过,又到年末,年底是一个总能让人回忆和总结过去的时候。回想起来,自毕业加入审计行业,10多年转瞬即逝,这让自己越来越能理解弹指一挥间的含义。此刻,自己想到了大四那年,...
4016
2017-12-04
利用职务便利侵占单位财产,构成贪污罪还是职务侵占罪?
(部分法律文件实际已更新,本文直接转载)法律依据1.《中华人民共和国刑法》(1997年修订)第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,...
4956
2017-11-23
没搞清这6个关系,别轻易说做过内部控制审计!
时至今日,内部控制审计越来越成为审计工作的重要领域,很多小伙伴在同内婶儿(个人ID:1460394675)交流时,都说自己一直在做内控审计,但内婶儿在和大家探讨内控审计中的一些重要理论基础或方法论时,不少小伙伴却模棱两可,难以说清。今天,...
5414
2017-11-20
【推荐分享】:详解费用审计方法流程
费用通常指的是三项期间费用,即营业费用、管理费用以及财务费用。这三项费用不能计入到产品成本中,而是直接计入到当期的损益中。营业费用:营业费用是在整个经营环节中所发生的费用,包括公司销售商品过程中发生的费用和商业性公司在进货过程中...
1705
2017-11-19
实难苟同!关于“内审职能去监督化”的一些看法
点击上方“内审网”,即可免费订阅和100000+行业精英共同学习、分享、交流前几天,内婶儿(个人ID:1460394675)在某内审公众号看到了一篇题为《新时代下内部审计职能定位——去监督化》的原创文章。说实在的,内婶儿看...
3573
2017-11-16
内婶儿:当人情与信任凌驾于制度流程之上,请别和我谈内控!(从库管职务侵占单位200吨钢材所想到的)
近期,内婶儿(ID:1460394675)看到一则新闻,与自己的经历有些相似,感慨较多,于是拿来和伙伴们一起交流分享,欢迎文末留言发表看法。文中提到,南通某公司的仓管员沈某一年半时间里瞒天过海将公司200吨钢材运出变卖,合计价值近40万元...
热门网课
- 128602 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92715 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84541 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79696 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79664 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79611 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79259 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79092 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78995 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78796 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77373 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77221 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 80952 《内部审计工作法》
- 80089 《企业内部审计全流程指南》
- 79963 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79506 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79492 《金融机构审计实务指南》
- 79134 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78984 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78865 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78772 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78755 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78637 《财务审计实务指南》
- 78461 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78127 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78048 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78033 《舞弊审计实务指南》
- 77496 《企业内部控制全流程实操指南》