审计实务
5664
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
78
2026-05-17
重中之重!招投标管理专项审计方案(全过程15方面) 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月,黄花菜都凉了!”“中标价这么低,最后肯定要通过变更找回来,走着瞧。”“每次都是那几家中标,其他人都是来陪跑的,走个过场而已。”“验收的时候什么问...
9682
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
11243
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
12208
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
11875
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
14301
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25871
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
6369
2018-03-19
【报告模板】关于工程设备采购的专项审计报告
内审网评分:78分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内审网平...
3557
2018-03-19
从业这些年,我是这么看内部审计与公司治理的…
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流曹轩瑀 王冰羽 / 文内审网 / 编辑内部审计模式与公司治理之间的关系从公司治理的角度来看,在公司内部推广内部审计模式有助于全面提高公司治理水...
5807
2018-03-13
【报告模板】内部控制审计报告
内审网评分:78分(满分100分) 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内审网...
3977
2018-02-07
过去一年,感谢有你!【来自审计部】
同行都在看,点击上方“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流已是岁末,年味儿越来越浓。从这周开始,假期较多和不差钱儿的伙伴已经陆续回家了,而我,作为一名依然奋战在工作前线内审人,在此,要特地跟各部门伙伴说声“过去一...
3120
2018-02-05
他想在2018年内审报告中体现的5个关键词
Jim Pelletier / 文Zero.G / 译在过去的几天里,我一直在研究最近的网络入侵事件,让我思考了内部审计如何在战略上利用内部审计报告进行书面沟通。这是一个简单的概念,具有潜在的深远影响。一名记者在Equifax公司(...
2996
2018-01-30
审计不一定是你的事业,但可以是你的视野
布织道 / 文内审网 / 编辑对于很多内部审计师来说,审计工作不一定是自己向往的事业,而是养家糊口的手段,或者发挥自己专业知识的一种方式。很多人选择内部审计工作,有各种各样的原因,有主动,有被动的,有庆幸自己选的,有后悔自己选择的。...
3249
2018-01-30
做审计,千万不要急于求成
燕归来 / 文内审网 / 编辑1.经常遇到添加好友的同行开口就问,我怎么设置目标,我怎么开展工作,我如何抓住重点,我如何突破出彩?一副急于求成的样子。我想到了学走路的孩子,没有站稳想着跑,能不跌倒?还有刚会开车的人,档位还不熟练,...
4774
2018-01-27
【审计实战】那一次,我们是这样发现查实“小金库”的…
1.发现疑点对某单位第一天的审计进点会一开始显得轻松自然,被审计单位及下属有关部门的负责人、财务人员全部参加了。但审计进点会一结束,审计组突然宣布马上盘点现金,并要求财务人员全部留下,带领审计人员直接到各自财务科进行盘点,这给了被审计单...
3830
2018-01-23
揭开医疗设备串通投标的黑幕
近年来,“看病难、看病贵”已然成为当前人民群众最为关切的话题之一。药品费用虚高、医疗器械制售鱼龙混杂、医疗乱收费等现象影响着民生政策的有效落实。健全医疗保障体系,全面深化医疗卫生体制改革,是当前迫在眉睫的一大任务,医药价格改革...
3984
2018-01-18
【审计实战】就这样,我们发现了一批吃空饷的保洁员…
行业大咖推荐,专注实战搜索公众号“审计帮”关注内婶儿 / 文审计帮 / 整理那年,自己还在带项目,国庆节后,按照部门审计计划,我负责一个集团总部人力资源领域的专项审计,除了审计制度流程设计、控制执行情况,我们还对薪酬、绩效、...
8933
2018-01-16
值得每一位审计人收藏!世界8大审计失败经典案例
我们都不会忘记这样的事件;世界500强前五名的安然公司轰然倒地,而世界最大的会计师事务所安达信也因为安然公司造假而荣誉尽毁。审计失败是因为没有遵守审计准则的要求而出具了错误的审计意见。没有遵守包括没有完全遵守以及完全没有遵守,“没有完全遵...
4110
2018-01-16
【实战分享】一个无法忘却的采购舞弊审计项目…
佚名/文本人文笔一般,但以下为纯干货总结,希望能带给审计同行们些许价值。曾经做过一个采购舞弊审计,做到后来,老板不给审下去了,在审计出问题后,辞退了几个采购员,再继续审下去,人都跑光了,就没人干活了,现招也来不及。下面把这个过程分...
5366
2018-01-11
(收藏)不识别这8个风险点,如何能做好资金管理审计?【附资金管理流程】
1.资金存放:资金存放分散,不能统一、集中使用,可能导致资金冗余损失2.非法挪用:资金在使用过程中被非法挪用,可能导致正常资金交易的延误损失3.审批权限:资金管理未经适当审批或超越权限审批,可能因存在重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失...
2234
2018-01-04
识别这11个风险点,还怕不会进行存货审计?
>>法律法规:存货业务违反国家安全、消防、环保等法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。>>权限管理:存货业务未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失。>>采购申请...
4182
2017-12-28
多家被查!还以为学术会议\旅游赞助不属于商业贿赂?
年末,上海工商再次出手,又有医疗器械企业因为涉嫌商业贿赂、不正当竞争被罚了。12月8日,上海市普陀区市场监督管理局作出行政处罚决定书,上海爱吾眸贸易有限公司因存在商业贿赂行为被没收违法所得 248205.15元,并罚款50000...
热门网课
- 188769 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 148673 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 129865 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 122701 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 114222 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 113683 【课件】审计实务-入门到精通
- 111580 【课件】审计角度解构年报
- 110525 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 41157 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 37238 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 36894 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 36652 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 123639 《内部审计工作法》
- 123513 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 123155 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 123115 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 122704 《企业内部审计全流程指南》
- 121883 《金融机构审计实务指南》
- 121533 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 121231 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 121030 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 120928 《业内部控制架构设计实操手册》
- 120605 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 120575 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 120535 《财务审计实务指南》
- 120433 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 120131 《舞弊审计实务指南》
- 120067 《企业内部控制全流程实操指南》

