其他审计模板
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2023-06-09
办公用品管理-专项审计方案 置顶
审先生/文 内审网/整编厘清蛛丝马迹,往往“别有天地”!办公用品管理,因其琐碎、细微,往往被多数单位所忽视,同样,也很大程度上没有得到审计部门应有的重视。曾与多位审计同仁交流办公用品管理审计开展的情况,大致统计...
1645
2022-10-20
供水公司:15项问题,审计整改情况报告(很好)
供水公司 / 文;内审网 / 整编202X年X月X日至X月X日,X审计X对我公司2018年至2020年财务收支情况进行审计,在审计过程中审计人员实事求是、细致认真、依法依规、客观公正地进行了审计,现根据《审计报告》(XX报〔20...
1533
2022-10-19
保洁管理审计:问题清单(整改情况报告)
XXX:202X年X月X日至X月X日,X审计X开展201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计工作。根据《XX201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计报告》(XXX审报〔202...
1301
2022-10-18
招商引资绩效专项审计:问题清单、整改方案
街道办 / 文;内审网 / 整编自202X年X月X日至202X年X月X日,X审计X派出审计组根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,对我XX201X-20XX年招商引资政策绩效情况进行了专项审计调查,对重要事项进行...
985
2022-10-15
突破!厕所管理专项审计:问题清单与整改措施(备用)
XXX:XX发来《XX公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》已收悉。我XX高度重视,认真研究,严格落实《XX公厕建设管理情况专项审计调查项目审计报告》发现的问题,现将整改情况报告如下:一、加强组织...
1907
2022-10-15
城建公司:工程审计问题清单,整改情况报告(妥存)
建设公司 / 文;内审网 / 整编XXX:20XX年X月X日至X月X日,XX对我单位XX环境综合整治提升改造工程进行了审计,与20XX年X月X日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见,提...
1382
2022-10-14
物业公司:审计发现清单,附:整改情况报告(收藏备用)
物业公司 / 文;内审网 / 整编根据XXX《关于下达2019年审计项目计划的通知》(XX办发〔20XX〕16号)精神,X审计X从20XX年X月X日至20XX年X月X日对我公司开展20XX年度财务收支审计情况进行审计。我公司20...
2720
2022-10-13
城投公司:审计整改任务清单(整改进展报告)
城投公司 / 文;内审网 / 整编根据《中华人民共和国审计法》规定,在202X年1月X日至202X年4月X日期间,X审计X对XXX同志20XX年X月至20XX年X月任XXX城市建设投资集团有限公司(以下简称“城投集团”)董事长兼...
2047
2022-10-12
收藏!内控监督评价检查:进场会议程(附:表态发言)
内审网编辑组 / 文;内审网 / 整编内控监督评价检查进场会议程主持人开场(提示:一般由迎检工作主管领导,如纪检、监察、审计、内控等相关部门负责人担任进场会主持人)1.本单位内部控制工作情况简介...
1714
2022-10-11
卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告
XXX卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告XXX:根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《XX省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求,现将审计发现问题整改情况报告如下:...
2277
2022-08-05
公司内控自评“风险评估”环节底稿模板(妥存)
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控制...
1352
2022-08-01
彻底学会:“控制环境”,怎么自评?(底稿模板)
编号控制目标 评价内容是否适用是否关键控制...
1001
2022-07-13
X供销联社关于审计发现问题整改落实情况的报告(主动公示信息)
一、部门预算执行方面的问题挂账2年以上的往来款清理不及时,共计X元。整改情况:结合审计*2021年对本单位的财务收支审计报告对相关账务进行了整改。经XXX集体研究后按《XX供销企业联X**财务往来款清理方...
2257
2022-06-30
2022上半年:审计工作总结(附下半年计划)
内审网 / 整编20XX上半年审计工作总结及下半年计划时间很快,转眼已过半年,回望上半年审计工作,在XX的大力支持下,在公司各部门的通力配合下,以及基于审计部全体伙伴的持续...
1306
2022-06-28
内部审计实施方案(收藏)
一、以前年度内部审计情况内审部对XXX公司最近一期审计工作系于201X年X月对被审单位201X年至201X年的各项制度的建立与执行、财务收支及会计核算等情况进行了内部审计(报告详见内审字[201X]第00X号)。在此之前...
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