审计新闻
1140
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1737
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36373
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9857
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
12119
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23694
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
6951
2022-12-28
妥存!制造业财务审计:重点、实务方法(详细)
王直群 薛婉如 / 文;内审网 / 整编工程机械制造行业的发展状况直接影响着一个国家的机械制造业水平。工程机械类别众多,按功能划分通常可分为地面施工工程机械与地下施工工程机械;根据其生产与服务的不同阶段可分为整车(主机)及其配套...
1383
2022-12-27
教育行业审计:13条思路建议(收藏)
李雪梅 / 文;内审网 / 整编教育是民族振兴和社会进步的基石,是最大的民生工程,是面向未来的事业,关系千家万户。随着时代的发展,各级各部门对教育的资金投入也越来越多元化,可以说是点多、面广、线长,新形势下的教育系统审计工作面临...
3919
2022-12-22
高速公路工程竣工决算审计:三大方面22个重点内容(收藏)
李世盛 / 文;内审网 / 整编高速公路工程竣工决算审计主要是确定公路项目资产价值,同时对投资的概预算执行情况进行评价,对投资项目的经济效益、社会效益进行评价,为提高政府投资项目的效益,改善政府投资决策提...
3830
2022-12-16
审计提示:采购合同13个常见问题(附:解析)
物资采购合同常见问题解析合同是明确供需双方权利和义务,维护双方合法权益的重要手段。一般采购或公司法务人员作为合同制订、审查、管理的负责人,需要对合同里面的条款内容较为了解,如果不是专业人员根本就不知道要签订的合同的标的是什么模样...
3689
2022-12-10
财务部内控审计详细方案:6大方面68项关注点(收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进...
3850
2022-12-08
礼金礼品登记上交处理办法(收藏备用)附:礼品领用管理制度
礼金礼品登记上交处理办法为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作,确保全员廉洁从业、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家,根据XX要求,以及XX相关规定,结合XX实际,制定本办法。第一条 本办法所称礼金礼...
1530
2022-12-07
生态环境专项资金审计:重点、方法、问题、原因(收藏备用)
朱海燕 唐义龙 / 文;内审网 / 整编生态环境专项资金是助力地方生态文明建设的有力支撑,是绿色低碳发展的现实需要。为贯彻落实生态文明建设,打好污染防治攻坚战,各级审计部门多次开展了生态环境专项资金审计。本文结合近几年审...
3099
2022-12-05
内部控制审计:内容、程序及方法(收藏)
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1...
2570
2022-12-05
高质量审计建议,到底怎么提?
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文;内审网 / 整编如何提出高质量审计建议的几点思考审计建议是指审计部门通过现场审计或审计调查,把审计发现的问题进行总结、分析、归纳,提出有利于审计对象加强内部管理、提高履职效益、促进廉...
2751
2022-12-04
审计案例:会计,竟变成“大内盗”...
葛茹 / 文;内审网 / 整编“小岗位”挖出“大内盗”案件回顾2021 年3 月,A X审计X组织对B X2018 年至2020 年度X财政政策提质增效情况进行审计。审计过程中发现,B X财政X国有资产管...
2525
2022-12-03
审计发现:一张500万借条!牵出刑事案…
廖钱华 / 文;内审网 / 整编……2021 年10 月至11 月,A X审计X派出审计组在对 A 县粮食J 2016~2021 年度财务收支管理情况审计中,通过一张500 万借条,发现该县原粮食J副局长毕某多次挪用公款...
4529
2022-12-02
5个途径!找到审计线索(实用)
王阳 杜霞 / 文;内审网 / 整编随着高校财务管理体制机制的不断完善,廉政建设的深入推进,内部控制的持续加强,一方面增强了广大教职工的遵纪守法意识,但是另一方面也迫使一些单位不断演变出“新招”使违法违规行为更加隐蔽。这也要求审...
2653
2022-12-01
经济责任审计:重点和方法(以中学校长为例)
易细平 / 文;内审网 / 整编中学校长经济责任审计是基层审计机关开展领导干部经济责任审计的重要内容之一。如何全面客观公正地评价中学校长任期经济责任履行情况,对加快中学教育现代化,办好人民满意的教育,规范教育经费收支,监...
1964
2022-11-29
注意!审计依据引用:6大偏差问题(收藏)
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文;内审网 / 整编审计依据是指查明审计客体的行为规范,据以判断审计发现问题(以下简称“审计发现”),并作出审计结论、提出处理意见和建议的客观尺度。引用审计依据时必须遵循可靠性、准确性、时效性、有效性、...
1993
2022-11-29
关于审计监督自动化分析功能建设的思考
高忠飞 / 文;内审网 / 整编[内容摘要] 审计监督作为农合机构监督检查体系的重要组成部分,坚持以科技赋能农合机构持续稳健发展为目标,以审计自动化建设为主要载体推进审计监督数字化建设,持续提升科技引领审计能力,逐步实现...
热门网课
- 159378 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119896 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103065 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96427 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88367 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87706 【课件】审计实务-入门到精通
- 85498 【课件】审计角度解构年报
- 84302 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15540 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12085 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11452 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11421 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97963 《内部审计工作法》
- 97394 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97143 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97029 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96858 《企业内部审计全流程指南》
- 96265 《金融机构审计实务指南》
- 95685 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95377 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95366 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95141 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95064 《财务审计实务指南》
- 95000 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94895 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94803 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94349 《舞弊审计实务指南》
- 94130 《企业内部控制全流程实操指南》

